歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
8 0011000000 外交部主管
8 1 0011010000 外交部 30,286,972 29,193,824 28,366,651 1,093,148
8 1 * 3911010000 外交支出 30,286,972 29,193,824 28,366,651 1,093,148
8 1 1 3911010100 一般行政 8,732,053 8,377,891 7,934,269 354,162 1.本年度預算數8,732,053千元,包括人事費8,151,599千元,業務費480,791千元,設備及投資99,203千元,獎補助費460千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:(1)人員維持費8,151,599千元,較上年度伸算增列調整待遇等經費322,861千元。(2)基本行政工作維持費234,709千元,較上年度增列機械設備費等34,036千元。(3)檔案處理經費40,472千元,較上年度減列新檔案大樓空間規劃等經費14,968千元。(4)資訊處理經費285,892千元,較上年度增列資訊服務費等4,119千元。(5)台灣美國事務委員會事務管理3,767千元,較上年度增列一般事務費等60千元。(6)桃園國際機場接待室基本行政維持15,614千元,較上年度增列第三航廈貴賓室裝修等經費8,054千元。
8 1 2 3911011000 外交管理業務 257,637 226,723 195,972 30,914 1.本年度預算數257,637千元,包括業務費254,892千元,獎補助費2,745千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:(1)基本行政工作維持費131,289千元,較上年度增列一般事務費等27,311千元。(2)各地區工作會報18,993千元,較上年度增列國外旅費等417千元。  (3)外交領事人員進修14,744千元  ,較上年度減列教育訓練費1,2  94千元。  (4)外交及國際法研究獎學金設置1  ,150千元,與上年度同。  (5)製作國情資料91,461千元,較  上年度增列一般事務費等4,480  千元。
8 1 3 3911011300 駐外機構業務 3,533,961 3,179,423 3,124,342 354,538 1.本年度預算數3,533,961千元,包括業務費3,421,918千元,設備及投資52,441千元,獎補助費59,602千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)駐外使領單位基本行政工作維  持費3,385,692千元,較上年度  增列其他業務租金等325,001千  元。  (2)駐外經濟單位基本行政工作維  持費34,483千元,較上年度增  列國外旅費等11,017千元。  (3)駐外教育單位基本行政工作維  持費11,975千元,較上年度增  列國外旅費等2,704千元。  (4)駐外觀光單位基本行政工作維  持費11,819千元,較上年度增  列一般事務費等2,607千元。  (5)駐外僑務單位基本行政工作維  持費23,166千元,較上年度增  列國外旅費等2,306千元。  (6)駐外科技單位基本行政工作維  持費15,092千元,與上年度同  。  (7)駐外文化中心基本行政工作維  持費29,828千元,較上年度增  列一般事務費等1,046千元。  (8)駐外核安單位基本行政工作維  持費1,317千元,較上年度增列  國外旅費等63千元。  (9)駐外金融單位基本行政工作維  持費8,245千元,較上年度增列  國外旅費等3,494千元。  (10)駐外醫療衛生推廣業務基本行    政工作維持費701千元,較上    年度增列國外旅費35千元。  (11)駐外漁業單位基本行政工作維    持費3,514千元,較上年度增    列資訊軟硬體設備費等182千    元。  (12)駐外勞動單位基本行政工作維    持費1,069千元,較上年度增    列國外旅費等226千元。  (13)駐外財政單位基本行政工作維    持費1,605千元,較上年度增    列國外旅費等402千元。  (14)新增駐外退輔單位基本行政工    作維持費5,455千元。
8 1 4 3911011400 國際會議及交流 2,517,169 2,337,354 2,053,571 179,815 1.本年度預算數2,517,169千元,包括業務費1,635,899千元,獎補助費881,270千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)參與國際組織活動369,441千元  ,較上年度減列國外旅費等15,  205千元。  (2)協助各種國際交流1,182,842千  元,較上年度減列33,220千元  ,包括:    <1>學術交流408,105千元,較上    年度減列辦理對學術界交流    活動等經費2,510千元。    <2>文化交流75,600千元,較上    年度減列文化外交等經費5,9    91千元。    <3>經貿外交225,482千元,較上    年度增列經貿交流活動等經    費9,588千元。    <4>其他國際交流活動473,655千    元,較上年度減列國外旅費    等34,307千元。  (3)出國訪問424,695千元,較上年  度增列國外旅費162,513千元。  (4)訪賓接待540,191千元,較上年  度增列歐洲地區訪賓接待等經  費65,727千元。
8 1 5 3911011500 國際合作及關懷 12,480,899 13,252,829 13,080,101 -771,930 1.本年度預算數12,480,899千元,包括業務費1,734,774千元,獎補助費10,746,125千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)駐外技術服務1,079,354千元,  較上年度增列辦理拉丁美洲及  加勒比海地區駐外技術團等經  費53,294千元。  (2)加強雙邊及多邊合作10,144,54  3千元,較上年度減列雙邊合作  計畫等經費870,852千元。  (3)對國際之關懷救助及重建1,257  ,002千元,較上年度增列國際  重大災變救援款等45,628千元  。
8 1 6 3911019000 一般建築及設備 873,866 562,886 1,227,238 310,980
8 1 6 1 3911019002 營建工程 831,496 521,416 1,180,826 310,080 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.新增駐雪梨辦事處館舍購置計畫總經費1,021,523千元,分年辦理,本年度編列第1年經費831,496千元。2.上年度辦理駐舊金山辦事處館舍購置計畫、駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫、駐義大利代表處館舍購置計畫及致遠新村活化再利用計畫預算業已編竣,所列521,416千元如數減列。
8 1 6 2 3911019011 交通及運輸設備 42,370 41,470 46,412 900 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰購各駐外機構館長專用車與公務車30輛等經費36,570千元。2.汰購國內公務車5輛經費5,800千元。3.上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣,所列41,470千元如數減列。
8 1 7 3911019800 第一預備金 70,000 70,000 仍照上年度預算數編列。
8 1 8 391101 外交支出機密預算 1,821,387 1,186,718 751,157 634,669