歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3911200100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3911200100 一般行政
預算金額 70,529
計畫內容 1.人員維持費用。 2.本學院一般性行政管理事務。
預期成果 為維持工作環境整潔,加強安全措施,提高工作效能,支 援各組運作順利達成任務。
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 52,677 秘書室 本計畫編列職員34人、工友2人及駕駛1人計37 人之人事費52,677千元。
1000 人事費 52,677
1015 法定編制人員待遇 32,167
1025 技工及工友待遇 1,300
1030 獎金 9,998
1035 其他給與 485
1040 加班值班費 2,851
1050 退休離職儲金 2,868
1055 保險 3,008
02 基本行政工作維持 17,852 秘書室、研究交流組 本計畫編列17,852千元,其內容如下: 1.基本行政工作維持、大樓管理清潔、養護、  保全、消防、水電、網際網路通訊、一般電  話、影印機租金、機電、資訊設備及監視系  統、攝影機維護等各項費用計15,422千元。 2.編列1輛公務車牌照稅、保險費、燃料稅計  29千元。 3.房舍火災險及其他保險等費用計238千元。 4.文具、紙張、圖書、報章雜誌、車輛油料及  雜項購置等計813千元。 5.員工協助方案計20千元。 6.訪問歐洲及亞洲地區之外交學院,訓練機構  及智庫國外旅費計402千元。 7.汰購電腦設備及電腦軟體等經費計686千元  。 8.汰換辦公設備經費計242千元。
2000 業務費 16,924
2006 水電費 1,962
2009 通訊費 524
2018 資訊服務費 367
2021 其他業務租金 190
2024 稅捐及規費 19
2027 保險費 248
2051 物品 813
2054 一般事務費 6,698
2063 房屋建築養護費 2,018
2066 車輛及辦公器具養護費 86
2069 設施及機械設備養護費 3,558
2072 國內旅費 10
2078 國外旅費 402
2084 短程車資 29
3030 資訊軟硬體設備費 686
3035 雜項設備費 242
3000 設備及投資 928