歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
10 0017000000 財政部主管
10 2 0017100000 國庫署 114,365,936 122,637,487 95,815,909 -8,271,551
10 2 * 4017100000 財務支出 685,274 670,611 697,967 14,663
10 2 1 4017100100 一般行政 319,392 313,855 308,241 5,537 1.本年度預算數319,392千元,包括人事費291,977千元,業務費26,934千元,設備及投資235千元,獎補助費246千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費291,977千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  ,973千元。  (2)基本行政工作維持費27,415千  元,較上年度增列仰德大樓管  理委員會電梯汰換分攤款等2,5  64千元。
10 2 2 4017101000 國庫業務 365,112 355,986 389,726 9,126 1.本年度預算數365,112千元,包括業務費196,640千元,設備及投資16,672千元,獎補助費151,800千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國庫及支付管理22,781千元,  較上年度增列勞務承攬人力等  經費151千元。  (2)債務管理作業425千元,較上年  度減列會議雜支等經費46千元  。  (3)財務規劃作業783千元,較上年  度減列督導公益彩券業務等國  內旅費12千元。  (4)公股管理作業444千元,較上年  度減列委託書徵求等經費1,630  千元。  (5)菸酒管理作業37,409千元,較  上年度增列委託辦理優質酒類  認證計畫等經費1,632千元。  (6)國庫資訊作業47,577千元,較  上年度減列召開採購評選委員  會議專家學者出席費15千元。   (7)私劣菸品查緝作業255,693千元   ,較上年度增列9,046千元。
10 2 3 4017109800 第一預備金 770 770 仍照上年度預算數編列。
10 2 * 8117100000 債務付息支出 106,887,421 106,887,421 82,947,126
10 2 4 8117104500 國債付息 106,887,421 106,887,421 82,947,126 本年度預算數106,887,421千元,係 中央政府未償公債、中長期借款、國 庫券及短期借款等利息費用,與上年 度同。
10 2 * 8217100000 還本付息事務支出 426,455 426,455 319,816
10 2 5 8217104600 國債經理 426,455 426,455 319,816 本年度預算數426,455千元,係辦理 國債發行及還本付息所需經費,與上 年度同。
10 2 * 8617100000 專案補助支出 6,366,786 14,653,000 11,851,000 -8,286,214
10 2 6 8617102000 地方政府統籌分配稅款短少補助 6,366,786 14,653,000 11,851,000 -8,286,214 本年度預算數6,366,786千元,係金融營業稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入,較上年度減列8,286,214千元。