歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
10 0017000000 財政部主管
10 3 0017200000 賦稅署 20,436,092 17,079,885 13,932,912 3,356,207
10 3 * 4017200000 財務支出 19,198,012 15,641,805 12,903,884 3,556,207
10 3 1 4017200100 一般行政 399,071 383,070 384,454 16,001 1.本年度預算數399,071千元,包括人事費367,287千元,業務費28,615千元,設備及投資2,887千元,獎補助費282千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費367,287千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費1  3,714千元。  (2)基本行政工作維持費31,784千  元,較上年度增列分攤財政大  樓電費及裝設氣密窗等經費2,2  87千元。
10 3 2 4017201000 賦稅業務 24,121 23,544 22,148 577 1.本年度預算數24,121千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)革新稅制改善稅政經費3,645千  元,較上年度減列參加經濟合  作暨發展組織(OECD)稅務研  討會等經費359千元。  (2)租稅教育與宣傳及健全風紀經  費1,666千元,較上年度減列印  製費等55千元。  (3)稅務稽核及稽徵業務經費3,327  千元,較上年度減列稽核人員  實地查證等經費404千元。  (4)稅務行政管理經費2,026千元,  較上年度增列辦理全國賦稅會  報等經費101千元。  (5)防制菸品稅捐逃漏經費13,457  千元,較上年度增列1,294千元  。
10 3 3 4017205000 統一發票給獎及推行 18,774,720 15,235,091 12,497,282 3,539,629 本年度預算數18,774,720千元,係依 加值型及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅收入總額提撥3%作為統 一發票給獎及推行經費,較上年度增 列3,539,629千元。
10 3 4 4017209800 第一預備金 100 100 仍照上年度預算數編列。
10 3 * 8617200000 專案補助支出 1,238,080 1,438,080 1,029,028 -200,000
10 3 5 8617202000 地方政府稅款短少補助 1,238,080 1,438,080 1,029,028 -200,000 1.本年度預算數1,238,080千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)地方政府土地增值稅款短少補  助638,080千元,係土地增值稅  稅率調降及適用自用住宅用地1  0%優惠稅率之次數規定放寬後  ,依據土地稅法第33條第2項及  第34條第6項規定,撥補直轄市  及縣(市)政府113年度稅收之  實質損失,與上年度同。  (2)地方政府遺產及贈與稅款短少  補助470,000千元,係遺產及贈  與稅稅率調降及免稅額調高後  ,依據遺產及贈與稅法第58條  之1規定,撥補直轄市、縣市政  府及鄉(鎮、市)公所113年度  稅收之實質損失,較上年度減  列330,000千元。  (3)新增地方政府房屋稅款短少補  助130,000千元,係調降全國單  一自住房屋之房屋稅稅率及調  整非自住住家用房屋稅稅率,  依據房屋稅條例第6條第2項規  定,撥補直轄市及縣(市)政  府114年期稅收之實質損失。