歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
10 0017000000 財政部主管
10 5 0017270000 高雄國稅局 1,836,442 1,787,448 1,797,930 48,994
10 5 * 4017270000 財務支出 1,836,442 1,787,448 1,797,930 48,994
10 5 1 4017270100 一般行政 1,649,001 1,545,549 1,547,112 103,452 1.本年度預算數1,649,001千元,包括人事費1,531,285千元,業務費97,523千元,設備及投資19,761千元,獎補助費432千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費1,531,285千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費71,325千元。  (2)基本行政工作維持費117,716千  元,較上年度增列三民分局進  駐新辦公廳舍搬遷等經費32,12  7千元。
10 5 2 4017270200 國稅稽徵業務 164,111 160,222 159,865 3,889 1.本年度預算數164,111千元,包括業務費143,026千元,設備及投資840千元,獎補助費20,245千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)納稅服務及規劃經費8,695千元  ,較上年度增列約用人力等經  費47千元。  (2)直接稅稽徵經費34,373千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費1  ,393千元。  (3)稅款徵收及處理經費42,213千  元,較上年度增列繳退稅手續  費等348千元。  (4)間接稅稽徵經費49,382千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等3,908千元。  (5)法務案件處理經費5,465千元,  較上年度增列約用人力等經費2  2千元。  (6)電子處理及運用經費23,983千  元,較上年度增列資訊設備維  護費等957千元。
10 5 3 4017279000 一般建築及設備 23,130 81,477 90,953 -58,347
10 5 3 1 4017279002 營建工程 23,130 81,477 90,953 -58,347 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.新增三民分局進駐新辦公廳舍裝修工程等經費23,130千元。2.上年度高雄國稅局及勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳舍計畫預算業已編竣,所列81,477千元如數減列。
10 5 4 4017279800 第一預備金 200 200 仍照上年度預算數編列。