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10 |
8 |
1 |
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4017330100 |
一般行政 |
1,668,491 |
1,580,553 |
1,573,322 |
87,938 |
1.本年度預算數1,668,491千元,包括人事費1,569,642千元,業務費89,044千元,設備及投資9,373千元,獎補助費432千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費1,569,642千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費72,885千元。 (2)基本行政工作維持費98,849千 元,較上年度增列配合組織調 整重新規劃辦公空間整體配置 等經費15,053千元。 |
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10 |
8 |
2 |
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4017330200 |
國稅稽徵業務 |
175,266 |
176,203 |
191,407 |
-937 |
1.本年度預算數175,266千元,包括業務費162,169千元,設備及投資666千元,獎補助費12,431千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)納稅服務及規劃經費6,246千元 ,與上年度同。 (2)直接稅稽徵經費50,385千元, 較上年度增列辦理遺產稅申報 試算服務措施所需郵資等257千 元。 (3)稅款徵收及處理經費41,502千 元,較上年度減列辦理推動行 動支付工具繳納綜合所得稅服 務簡訊等經費629千元。 (4)間接稅稽徵經費46,091千元, 較上年度減列辦理推動小規模 營業人導入行動支付作業所需 郵資等662千元。 (5)法務案件處理經費5,293千元, 較上年度減列檢舉違章漏稅舉 發人財務罰鍰獎金等275千元。 (6)電子處理及運用經費25,749千 元,較上年度增列購置電子作 業用耗材等經費372千元。 |
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