|
1 |
|
|
|
0002000000 |
總統府主管 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
0002010000 |
總統府 |
1,123,023 |
1,137,281 |
1,023,969 |
-14,258 |
|
|
|
1 |
1 |
* |
|
3102010000 |
國務支出 |
1,123,023 |
1,137,281 |
1,023,969 |
-14,258 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
3102010100 |
一般行政 |
1,039,703 |
1,006,887 |
943,554 |
32,816 |
1.本年度預算數1,039,703千元,包括人事費687,426千元,業務費280,580千元,設備及投資70,783千元,獎補助費914千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費687,426千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 9,952千元。 (2)基本行政工作維持費233,756千 元,較上年度減列中央空調及X 光檢查儀設備汰換等經費78,11 2千元,增列外牆立面門窗整修 等經費72,981千元,計淨減5,1 31千元。其中: <1>中央空調主機與送風機系統 汰換計畫總經費90,893千元 ,分5年辦理,112至113年度 已編列33,540千元,本年度 續編第3年經費8,500千元, 較上年度減列11,817千元。 <2>新增外牆立面門窗整修及露 台防水改善計畫總經費97,00 0千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費23,675千元。 (3)資訊行政工作維持費112,886千 元,較上年度增列資訊服務費 等7,853千元。其中資訊資安基 礎環境創新升級計畫總經費131 ,611千元,分4年辦理,112至1 13年度已編列62,641千元,本 年度續編第3年經費38,000千元 ,較上年度增列5,821千元。 (4)警衛行政工作維持費5,635千元 ,較上年度增列軍職人員團體 意外保險費142千元。 |
|
|
1 |
1 |
2 |
|
3102010200 |
國務機要 |
30,000 |
30,000 |
29,999 |
|
1.本年度預算數30,000千元,全數為業務費。2.本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關經費,與上年度同。 |
|
|
1 |
1 |
3 |
|
3102010300 |
國家慶典 |
16,801 |
56,068 |
15,544 |
-39,267 |
1.本年度預算數16,801千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)慶典布置經費8,080千元,與上 年度同。 (2)慶典接待經費8,721千元,較上 年度增列致贈紀念品等296千元 。 (3)上年度辦理第16任總統、副總 統就職預算業已編竣,所列39, 563千元如數減列。 |
|
|
1 |
1 |
4 |
|
3102010400 |
研究發展 |
5,542 |
5,042 |
4,482 |
500 |
|
|
|
1 |
1 |
4 |
1 |
3102010401 |
國家發展研究及諮詢 |
5,542 |
5,042 |
4,482 |
500 |
1.本年度預算數5,542千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)國政規劃與諮詢經費4,575千元 ,較上年度增列會議資料及紀 錄印刷等經費500千元。 (2)國政建言經費967千元,與上年 度同。 |
|
|
1 |
1 |
5 |
|
3102010500 |
新聞發布 |
8,184 |
8,184 |
6,681 |
|
1.本年度預算數8,184千元,全數為業務費。2.本年度預算數8,184千元,係辦理新聞聯繫與發布所需經費,與上年度同。 |
|
|
1 |
1 |
6 |
|
3102010600 |
卸任禮遇 |
10,943 |
11,811 |
8,323 |
-868 |
1.本年度預算數10,943千元,包括人事費3,443千元,業務費7,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)第15任卸任總統禮遇經費10,94 3千元,較上年度增列禮遇經費 597千元。 (2)上年度第13任卸任總統禮遇預 算業已編竣,所列1,465千元如 數減列。 |
|
|
1 |
1 |
7 |
|
3102010800 |
公報編印及印信勳章鑄造 |
3,718 |
5,627 |
7,247 |
-1,909 |
1.本年度預算數3,718千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)印信鑄造及公報編印經費1,544 千元,較上年度減列製(換) 發機關印信等經費1,931千元。 (2)勳章製作及敬老事宜經費2,174 千元,較上年度增列勳章製作 等經費22千元。 |
|
|
1 |
1 |
8 |
|
3102019000 |
一般建築及設備 |
4,760 |
10,290 |
8,140 |
-5,530 |
|
|
|
1 |
1 |
8 |
1 |
3102019011 |
交通及運輸設備 |
4,760 |
10,290 |
8,140 |
-5,530 |
1.本年度預算數4,760千元,全數為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)汰換公務車2輛經費4,760千元 。 (2)上年度汰換公務車9輛預算業已 編竣,所列10,290千元如數減 列。 |
|
|
1 |
1 |
9 |
|
3102019800 |
第一預備金 |
3,372 |
3,372 |
|
|
仍照上年度預算數編列。 |
|