歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
1 0002000000 總統府主管
1 1 0002010000 總統府 1,123,023 1,137,281 1,023,969 -14,258
1 1 * 3102010000 國務支出 1,123,023 1,137,281 1,023,969 -14,258
1 1 1 3102010100 一般行政 1,039,703 1,006,887 943,554 32,816 1.本年度預算數1,039,703千元,包括人事費687,426千元,業務費280,580千元,設備及投資70,783千元,獎補助費914千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費687,426千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  9,952千元。  (2)基本行政工作維持費233,756千  元,較上年度減列中央空調及X  光檢查儀設備汰換等經費78,11  2千元,增列外牆立面門窗整修  等經費72,981千元,計淨減5,1  31千元。其中:    <1>中央空調主機與送風機系統    汰換計畫總經費90,893千元    ,分5年辦理,112至113年度    已編列33,540千元,本年度    續編第3年經費8,500千元,    較上年度減列11,817千元。    <2>新增外牆立面門窗整修及露    台防水改善計畫總經費97,00    0千元,分4年辦理,本年度    編列第1年經費23,675千元。  (3)資訊行政工作維持費112,886千  元,較上年度增列資訊服務費  等7,853千元。其中資訊資安基  礎環境創新升級計畫總經費131  ,611千元,分4年辦理,112至1  13年度已編列62,641千元,本  年度續編第3年經費38,000千元  ,較上年度增列5,821千元。  (4)警衛行政工作維持費5,635千元  ,較上年度增列軍職人員團體  意外保險費142千元。
1 1 2 3102010200 國務機要 30,000 30,000 29,999 1.本年度預算數30,000千元,全數為業務費。2.本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關經費,與上年度同。
1 1 3 3102010300 國家慶典 16,801 56,068 15,544 -39,267 1.本年度預算數16,801千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)慶典布置經費8,080千元,與上  年度同。  (2)慶典接待經費8,721千元,較上  年度增列致贈紀念品等296千元  。  (3)上年度辦理第16任總統、副總  統就職預算業已編竣,所列39,  563千元如數減列。
1 1 4 3102010400 研究發展 5,542 5,042 4,482 500
1 1 4 1 3102010401 國家發展研究及諮詢 5,542 5,042 4,482 500 1.本年度預算數5,542千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國政規劃與諮詢經費4,575千元  ,較上年度增列會議資料及紀  錄印刷等經費500千元。  (2)國政建言經費967千元,與上年  度同。
1 1 5 3102010500 新聞發布 8,184 8,184 6,681 1.本年度預算數8,184千元,全數為業務費。2.本年度預算數8,184千元,係辦理新聞聯繫與發布所需經費,與上年度同。
1 1 6 3102010600 卸任禮遇 10,943 11,811 8,323 -868 1.本年度預算數10,943千元,包括人事費3,443千元,業務費7,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)第15任卸任總統禮遇經費10,94  3千元,較上年度增列禮遇經費  597千元。  (2)上年度第13任卸任總統禮遇預  算業已編竣,所列1,465千元如  數減列。
1 1 7 3102010800 公報編印及印信勳章鑄造 3,718 5,627 7,247 -1,909 1.本年度預算數3,718千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)印信鑄造及公報編印經費1,544  千元,較上年度減列製(換)  發機關印信等經費1,931千元。  (2)勳章製作及敬老事宜經費2,174  千元,較上年度增列勳章製作  等經費22千元。
1 1 8 3102019000 一般建築及設備 4,760 10,290 8,140 -5,530
1 1 8 1 3102019011 交通及運輸設備 4,760 10,290 8,140 -5,530 1.本年度預算數4,760千元,全數為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)汰換公務車2輛經費4,760千元  。  (2)上年度汰換公務車9輛預算業已  編竣,所列10,290千元如數減  列。
1 1 9 3102019800 第一預備金 3,372 3,372 仍照上年度預算數編列。