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11 |
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0020000000 |
教育部主管 |
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11 |
4 |
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0020300000 |
青年發展署 |
1,932,417 |
742,245 |
682,069 |
1,190,172 |
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11 |
4 |
* |
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5120300000 |
教育支出 |
1,932,417 |
742,245 |
682,069 |
1,190,172 |
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11 |
4 |
1 |
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5120300100 |
一般行政 |
104,162 |
95,671 |
89,770 |
8,491 |
1.本年度預算數104,162千元,包括人事費77,621千元,業務費24,399千元,設備及投資2,082千元,獎補助費60千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費77,621千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 ,075千元。 (2)基本行政工作維持費17,638千 元,較上年度增列中央聯合辦 公大樓南棟管理費分攤等經費2 46千元。 (3)資訊管理計畫經費8,903千元, 較上年度增列購置資安防護軟 硬體設備等經費4,170千元。 |
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11 |
4 |
2 |
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5120301000 |
青年發展工作 |
1,827,535 |
645,854 |
592,299 |
1,181,681 |
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11 |
4 |
2 |
1 |
5120301020 |
青年生涯輔導 |
292,372 |
240,750 |
236,707 |
51,622 |
1.本年度預算數292,372元,包括業務費204,586千元,獎補助費87,786千元。2.本年度預算數292,372千元,係辦理青年職涯發展、職場體驗、國中畢業未升學未就業青少年生涯探索及創新培力等經費,較上年度增列研議青年發展相關政策、建立青年事務溝通平臺等經費51,622千元。 |
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11 |
4 |
2 |
2 |
5120301021 |
青年公共參與 |
239,445 |
109,445 |
86,606 |
130,000 |
1.本年度預算數239,445千元,包括業務費113,255千元,獎補助費126,190千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理青年政策、志工及社會參 與等經費159,445千元,較上年 度增列深化青年參與公共事務 等經費50,000千元。 (2)新增打造永續共好地方創生計 畫-教育部主管總經費320,000 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費80,000千元。 |
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11 |
4 |
2 |
3 |
5120301022 |
青年國際及體驗學習 |
1,295,718 |
295,659 |
268,986 |
1,000,059 |
1.本年度預算數1,295,718千元,包括業務費129,474千元,設備及投資5,000千元,獎補助費1,161,244千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理青年國際參與、海外志工 及壯遊體驗學習等經費115,718 千元,較上年度增列推廣海外 志工服務等經費59千元。 (2)辦理青年教育與就業儲蓄帳戶 方案業務180,000千元,與上年 度同。其中青年教育與就業儲 蓄帳戶方案總經費1,563,000千 元,分12年辦理,106至113年 度已編列1,090,000千元,本年 度續編第9年經費152,000千元 ,較上年度減列8,000千元。 (3)新增青年海外圓夢經費1,000,0 00千元。 |
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11 |
4 |
3 |
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5120309800 |
第一預備金 |
720 |
720 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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