歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
11 0020000000 教育部主管
11 4 0020300000 青年發展署 1,932,417 742,245 682,069 1,190,172
11 4 * 5120300000 教育支出 1,932,417 742,245 682,069 1,190,172
11 4 1 5120300100 一般行政 104,162 95,671 89,770 8,491 1.本年度預算數104,162千元,包括人事費77,621千元,業務費24,399千元,設備及投資2,082千元,獎補助費60千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費77,621千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費4  ,075千元。  (2)基本行政工作維持費17,638千  元,較上年度增列中央聯合辦  公大樓南棟管理費分攤等經費2  46千元。  (3)資訊管理計畫經費8,903千元,  較上年度增列購置資安防護軟  硬體設備等經費4,170千元。
11 4 2 5120301000 青年發展工作 1,827,535 645,854 592,299 1,181,681
11 4 2 1 5120301020 青年生涯輔導 292,372 240,750 236,707 51,622 1.本年度預算數292,372元,包括業務費204,586千元,獎補助費87,786千元。2.本年度預算數292,372千元,係辦理青年職涯發展、職場體驗、國中畢業未升學未就業青少年生涯探索及創新培力等經費,較上年度增列研議青年發展相關政策、建立青年事務溝通平臺等經費51,622千元。
11 4 2 2 5120301021 青年公共參與 239,445 109,445 86,606 130,000 1.本年度預算數239,445千元,包括業務費113,255千元,獎補助費126,190千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理青年政策、志工及社會參  與等經費159,445千元,較上年  度增列深化青年參與公共事務  等經費50,000千元。  (2)新增打造永續共好地方創生計  畫-教育部主管總經費320,000  千元,分4年辦理,本年度編列  第1年經費80,000千元。
11 4 2 3 5120301022 青年國際及體驗學習 1,295,718 295,659 268,986 1,000,059 1.本年度預算數1,295,718千元,包括業務費129,474千元,設備及投資5,000千元,獎補助費1,161,244千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理青年國際參與、海外志工  及壯遊體驗學習等經費115,718  千元,較上年度增列推廣海外  志工服務等經費59千元。  (2)辦理青年教育與就業儲蓄帳戶  方案業務180,000千元,與上年  度同。其中青年教育與就業儲  蓄帳戶方案總經費1,563,000千  元,分12年辦理,106至113年  度已編列1,090,000千元,本年  度續編第9年經費152,000千元  ,較上年度減列8,000千元。  (3)新增青年海外圓夢經費1,000,0  00千元。
11 4 3 5120309800 第一預備金 720 720 仍照上年度預算數編列。