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11 |
7 |
1 |
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5121870100 |
一般行政 |
173,983 |
172,542 |
163,120 |
1,441 |
1.本年度預算數173,983千元,包括人事費141,981千元,業務費24,810千元,設備及投資7,126千元,獎補助費66千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費141,981千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,343千元,減列駐警退休退職 給付等經費5,468千元,計淨減 125千元。 (2)基本行政工作維持費16,556千 元,較上年度增列行政用電電 價調漲所需經費2,276千元。 (3)資訊作業維持費15,446千元, 較上年度減列網路閱聽服務入 口網改版系統開發等經費710千 元。 |
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11 |
7 |
2 |
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5121870200 |
臺務業務活動 |
64,502 |
62,113 |
65,015 |
2,389 |
1.本年度預算數64,502千元,包括業務費60,532千元,設備及投資3,130千元,獎補助費840千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)節目製作經費15,728千元,與 上年度同。 (2)機務維修管理經費10,440千元 ,較上年度增列機務維運用電 電價調漲所需經費788千元。 (3)彰化分臺節目製作及機務管理 經費8,664千元,較上年度增列 節目製播用電電價調漲所需經 費179千元。 (4)高雄分臺節目製作及機務管理 經費8,497千元,較上年度增列 節目製播用電電價調漲所需經3 04千元。 (5)花蓮分臺節目製作及機務管理 經費7,313千元,較上年度增列 節目製播用電電價調漲所需經 費644千元。 (6)臺東分臺節目製作及機務管理 經費7,159千元,較上年度增列 節目製播用電電價調漲所需經 費474千元。 (7)節目推廣調查研究經費2,091千 元,與上年度同。 (8)國家語言整體發展方案—教育 部主管總經費8,385,611千元, 分5年辦理,111至113年度已編 列4,670,984千元,本年度續編 第4年經費1,813,768千元,本 科目編列4,610千元,與上年度 同。 |
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