歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
11 0020000000 教育部主管
11 7 0021870000 國立教育廣播電臺 238,730 236,150 229,024 2,580
11 7 * 5121870000 教育支出 238,730 236,150 229,024 2,580
11 7 1 5121870100 一般行政 173,983 172,542 163,120 1,441 1.本年度預算數173,983千元,包括人事費141,981千元,業務費24,810千元,設備及投資7,126千元,獎補助費66千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費141,981千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費5  ,343千元,減列駐警退休退職  給付等經費5,468千元,計淨減  125千元。  (2)基本行政工作維持費16,556千  元,較上年度增列行政用電電  價調漲所需經費2,276千元。  (3)資訊作業維持費15,446千元,  較上年度減列網路閱聽服務入  口網改版系統開發等經費710千  元。
11 7 2 5121870200 臺務業務活動 64,502 62,113 65,015 2,389 1.本年度預算數64,502千元,包括業務費60,532千元,設備及投資3,130千元,獎補助費840千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)節目製作經費15,728千元,與  上年度同。  (2)機務維修管理經費10,440千元  ,較上年度增列機務維運用電  電價調漲所需經費788千元。  (3)彰化分臺節目製作及機務管理  經費8,664千元,較上年度增列  節目製播用電電價調漲所需經  費179千元。  (4)高雄分臺節目製作及機務管理  經費8,497千元,較上年度增列  節目製播用電電價調漲所需經3  04千元。  (5)花蓮分臺節目製作及機務管理  經費7,313千元,較上年度增列  節目製播用電電價調漲所需經  費644千元。  (6)臺東分臺節目製作及機務管理  經費7,159千元,較上年度增列  節目製播用電電價調漲所需經  費474千元。  (7)節目推廣調查研究經費2,091千  元,與上年度同。  (8)國家語言整體發展方案—教育  部主管總經費8,385,611千元,  分5年辦理,111至113年度已編  列4,670,984千元,本年度續編  第4年經費1,813,768千元,本  科目編列4,610千元,與上年度  同。
11 7 3 5121879000 一般建築及設備 1,250 890 -1,250
11 7 3 1 5121879011 交通及運輸設備 1,250 890 -1,250 上年度汰換公務小客車1輛及公務機 車3輛預算業已編竣,所列1,250千元 如數減列。
11 7 4 5121879800 第一預備金 245 245 仍照上年度預算數編列。