歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5121870100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5121870100 一般行政
預算金額 173,983
計畫內容 一般性行政管理工作及共同性經費。  
預期成果 行政工作推展順利完成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 141,981 人事室 本項計需經費141,981 千元,其內容如下: 1.本臺編列職員94人,約僱4人,駐警9人,技工  2人,駕駛3人,工友2人,共114人,編列法定  編制人員待遇87,777千元、約僱人員待遇2,14  6千元及技工及工友待遇2,778千元。 2.考績獎金及年終工作獎金21,789千元。 3.休假補助2,068千元。 4.超時加班及未休假加班費6,611千元。 5.公保養老年金給付超額部分811千元。 6.退休離職儲金9,298千元,包括:  (1)提撥公務人員退休撫卹金8,239千元。  (2)提撥教育人員退休撫卹金886千元。  (3)提撥約僱人員離職儲金67千元。  (4)提撥勞工退休準備金106千元。 7.公保、勞保及全民健保費8,703千元。
1000 人事費 141,981
1015 法定編制人員待遇 87,777
1020 約聘僱人員待遇 2,146
1025 技工及工友待遇 2,778
1030 獎金 21,789
1035 其他給與 2,068
1040 加班費 6,611
1045 退休退職給付 811
1050 退休離職儲金 9,298
1055 保險 8,703
02 基本行政工作維持 16,556 秘書室 配合臺務之推展,編列基本行政工作維持費16,5 56千元,其內容如下: 1.業務費14,540千元,包括:  (1)辦理人員在職進修、訓練等費用120千元。  (2)總臺水、電、瓦斯等費用2,376千元。  (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用867千元    。  (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理及派    車物品領用管理等行政資訊系統維護費694    千元。  (5)影印機租賃及其他業務租金140千元。  (6)稅捐及規費102千元:公務汽、機車13輛,    全年牌照稅63千元、燃料費38千元、檢驗    等規費1千元。  (7)保險費277千元,其中:    <1>公務汽、機車保險費177千元,內含:        #1.強制險、第三人責任險及乘客險:          首長專用車1輛、小客貨兩用車5輛          及機車7輛22千元。        #2.另依需要核實編列車體損失險、竊          盜險等保險費:公務汽、機車13輛1          55千元。    <2>財產火險及建築物公共意外責任險100千      元。  (8)按日按件計資酬金98千元:法律顧問費34    千元、採購評選諮詢等會議外聘專家學者    出席費40千元及講師鐘點費24千元。  (9)物品917千元:處理經常一般公務所需之消    耗品及非消耗品,內含編列公務汽、機車1    0輛油料246千元。  (10)一般事務費7,723千元,其中:    <1>總臺清潔工作勞務委外經費1,750千元。    <2>總臺警衛保全經費2,300千元。    <3>南海學園警衛保全經費450千元。    <4>總臺駕駛勞務委外經費650千元。    <5>文書檔案管理勞務委外經費1,500千元。    <6>園藝工作勞務委外(部分工時)經費150      千元。    <7>文康活動費按預算員額114人,每人每年      3千元,計342千元。    <8>員工協助方案120千元、退休紀念品、總      臺電子監視保全系統、駐警服裝、印刷      、環保、員工健檢、醫護臨場服務及組      織學習活動等行政庶務經費461千元。  (11)總臺辦公房舍修繕費185千元。  (12)車輛及辦公器具養護費243千元,其中:    <1>編列車輛養護費131千元,內含公務車輛      6輛118千元、機車7輛13千元。    <2>辦公器具養護費按預算內職員(含駐謷      及約僱)107人,每年每人約1.05千元,      計112千元。  (13)電話總機交換機、電梯、監視設備、消防     設備、辦公場域職業安全衛生改善設施及     其他機電設備等養護費466千元。  (14)因公出差國內差旅費100千元。  (15)公務需要運費等15千元。  (16)依規定編列首長因公所需特別費217千元     。 2.總臺房屋建築改善工程及汰購辦公事務機具所  需設備費1,950千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金66千元。
2000 業務費 10,270
2003 教育訓練費 120
2006 水電費 2,376
2009 通訊費 1,600
2018 資訊服務費 8,410
2021 其他業務租金 140
2024 稅捐及規費 102
2027 保險費 277
2036 按日按件計資酬金 98
2051 物品 80
2054 一般事務費 180
2063 房屋建築養護費 185
2066 車輛及辦公器具養護費 243
2069 設施及機械設備養護費 466
2072 國內旅費 100
2081 運費 15
2093 特別費 217
3010 房屋建築及設備費 1,800
3030 資訊軟硬體設備費 5,176
3035 雜項設備費 100
4085 獎勵及慰問 66
3000 設備及投資 5,176
4000 獎補助費 66
03 資訊作業維持 15,446 數位資訊組 配合節目製播數位化,編列資訊作業維持費計15 ,446千元,其內容如下: 1.業務費10,270千元,包括:  (1)租用電腦數據專線通訊費1,600千元。  (2)資訊服務費8,410千元,其中:    <1>節目數位製播、入口網與隨選服務、分      眾頻道等資訊系統維護及功能調整改善      ,個人電腦、網路設備、資安導入及相      關周邊設備維護費5,310千元。    <2>資訊機房維運案委外資訊服務費1,400千      元。    <3>主機虛擬化軟體、防火牆系統、小額軟      體及軟體授權使用費1,700千元。  (3)電腦周邊耗材等費用80千元。  (4)資訊行政庶務費用180千元。 2.次世代防毒端點安全系統、超融合虛擬機器系  統汰換、個人電腦與周邊硬體及資通安全防護  等相關設備費5,176千元。