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1 |
4 |
1 |
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5302313000 |
一般行政 |
86,878 |
83,202 |
82,270 |
3,676 |
1.本年度預算數86,878千元,包括人事費60,155千元,業務費15,930千元,設備及投資10,763千元,獎補助費30千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費60,155千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費3 ,800千元。 (2)基本行政工作維持費26,723千 元,較上年度減列空調系統更 新改善工程等經費124千元。 |
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1 |
4 |
2 |
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5302314000 |
文獻業務 |
26,870 |
25,191 |
24,865 |
1,679 |
1.本年度預算數26,870千元,包括業務費24,705千元,設備及投資2,022千元,獎補助費143千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)民俗文物管理應用經費7,429千 元,較上年度增列展場播放設 備更新等經費1,081千元。 (2)文獻管理應用經費14,585千元 ,較上年度增列檔案數位化等 經費90千元。 (3)文獻研究編纂經費4,856千元, 較上年度增列原住民近代史及 續修臺灣全志委託研究等經費5 08千元。 |
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