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01 人員維持 |
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68,226 |
人事室 |
本計畫本年度編列人事費68,226千元,其內容如
下:
1.法定編制人員待遇36,638千元,係職員31人之
薪俸、加給等。
2.約聘僱人員待遇7,512千元,係聘用5人之酬金
等。
3.技工及工友待遇2,254千元,係技工1人、駕駛
3人及工友2人之工餉、加給等。
4.獎金10,406千元,係考績獎金、年終工作獎金
及病理專科醫師獎金等。
5.其他給與720千元,係休假補助及員工因公傷
殘死亡慰問金等。
6.加班費2,859千元,係加班費及未休假加班費
等。
7.退休離職儲金3,672千元,係現職人員依法應
提撥之退休、離職儲金等。
8.保險4,165千元,係現職人員依法應提撥之公
、勞、健保費等。 |
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02 基本行政工作維持 |
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14,240 |
秘書室.人事室 |
本計畫本年度編列14,240千元,其內容如下:
1.水電費4,269千元。
2.通訊費432千元,係郵資、電話及數據通訊費
等。
3.資訊服務費200千元,係資訊設備之保養、維
修、操作、資通安全健診及系統滲透測試等服
務費。
4.其他業務租金590千元,係影印機租賃費。
5.稅捐及規費48千元,係車輛牌照稅及燃料費等
。
6.保險費104千元,係辦公房屋、車輛及儀器設
備等之保險費。
7.約用人員酬金872千元,係遴用約用人員辦理
行政事務經費。
8.按日按件計資酬金18千元,係辦理講習鐘點費
及委請專家學者諮詢出席費。
9.物品600千元,包括:
(1)資訊耗材等經費174千元。
(2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品100千
元。
(3)車輛油料費297千元,係機車、中小型汽車
、大型汽車,按汽油每公升價格31.00元、
柴油每公升價格27.00元計列。
(4)非消耗性辦公用具購置經費29千元。
10.一般事務費5,576千元,包括:
(1)保全費用2,568千元。
(2)文康活動費138千元,係按員工42人及約用
人員4人,每人每年3,000元計列。
(3)各項書表印製等經費372千元。
(4)員工協助方案相關經費40千元。
(5)辦公環境清潔及文書委外等經費502千元。
(6)員工健康檢查補助費41千元,係編列職員
等9人,每人每年4,500元計列。
(7)委外業務其他行政事務經費1,915千元。
11.房屋建築養護費258千元。
12.車輛及辦公器具養護費244千元,包括:
(1)車輛養護費206千元,係按機車1輛,每輛
每年1,700元,公務汽車未滿2年者1輛,每
輛每年8,500元,滿2年未滿4年者1輛,每
輛每年25,500元,滿4年未滿6年者2輛,每
輛每年34,000元,滿6年以上者2輛,每輛
每年51,000元計列。
(2)辦公器具養護費38千元,係按職員31人及
聘用人員5人,每人每年1,048元計列。
13.設施及機械設備養護費741千元,係辦公場所
各項設施、公共電力設備及水管線路維修等
經費。
14.國內旅費120千元,係處理一般公務於國內地
區所需之差旅費。
15.特別費168千元,係按首長每月14,000元計列
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