歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
12 0023000000 法務部主管
12 5 0023170000 矯正署及所屬 16,531,356 16,363,321 15,385,522 168,035
12 5 * 3423170000 司法支出 16,511,108 16,335,321 15,356,568 175,787
12 5 1 3423170100 一般行政 212,500 191,408 187,586 21,092 1.本年度預算數212,500千元,包括人事費187,214千元,業務費22,523千元,設備及投資2,653千元,獎補助費110千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費187,214千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費21,710千  元。  (2)基本行政工作維持費25,286千  元,較上年度減列汰購辦公設  施等經費618千元。
12 5 2 3423174100 矯正業務 15,744,803 14,762,367 14,045,326 982,436 1.本年度預算數15,744,803千元,包括人事費10,336,820千元,業務費3,380,884千元,設備及投資541,315千元,獎補助費1,485,784千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費10,336,820千元,  較上年度增列伸算調整待遇及  員工薪俸晉級差額經費247,437  千元。  (2)基本行政工作維持費745,354千  元,較上年度增列設施及機械  設備養護費等54,137千元。  (3)辦理矯正行政業務經費190,075  千元,較上年度增列提供矯正  機關經濟不利處境者收容人濟  助費等18,278千元。  (4)辦理矯正訓練業務經費39,174  千元,較上年度減列辦理矯正  機關人員訓練等經費1,553千元  。  (5)辦理矯正、醫療及訓練業務經  費979,425千元,較上年度增列  315,177千元,包括:    <1>辦理收容人輔導、治療處遇    及戒護安全設備建置等經費6    19,481千元,較上年度減列4    4,767千元。    <2>新增法務部矯正署所屬矯正    機關科技安全網建置計畫總    經費1,710,942千元,分5年    辦理,本年度編列第1年經費    359,944千元。  (6)辦理收容人給養業務經費1,992  ,560千元,較上年度增列324,2  45千元。  (7)補助收容人健保費1,461,395千  元,較上年度增列27,321千元  。  (8)上年度矯正機關便民線上服務  建置計畫預算業已編竣,所列2  ,606千元如數減列。
12 5 3 3423178700 改善監所計畫 511,155 1,351,596 1,107,657 -840,441 彰化看守所遷建工程計畫總經費3,502,060千元,分年辦理,108至113年度已編列2,990,905千元,本年度續編最後1年經費511,155千元,較上年度減列840,441千元。
12 5 4 3423179000 一般建築及設備 22,730 10,030 15,999 12,700
12 5 4 1 3423179011 交通及運輸設備 22,730 10,030 15,999 12,700 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰購高雄監獄電動小客車1輛及相關設施等經費1,940千元。2.購置臺東監獄油電混合動力小客車1輛經費910千元。3.汰購武陵外役監獄小客貨兩用車1輛經費800千元。4.汰購臺北、臺中女子、彰化、臺南、花蓮、基隆監獄及新店、高雄戒治所與臺中看守所警備車各1輛經費19,080千元。5.上年度汰購公務小客車4輛、小客貨兩用車2輛、救護車1輛、機車1輛及相關設施等預算業已編竣,所 列10,030千元如數減列。
12 5 5 3423179800 第一預備金 19,920 19,920 仍照上年度預算數編列。
12 5 * 5223170000 科學支出 20,248 28,000 28,954 -7,752
12 5 6 5223175000 司法科技業務 20,248 28,000 28,954 -7,752 1.本年度預算數20,248千元,包括業務費115千元,設備及投資20,133千元。2.本年度預算數20,248千元,係辦理收容人數位帳戶及供應服務系統開發計畫經費,較上年度減列收容人臉部辨識授權系統開發等經費7,752千元。