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01 人員維持 |
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187,214 |
本署各組室 |
本計畫本年度編列人事費187,214千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇121,000千元,係職員126人
及機關間人員調動所需之薪俸、加給等。
2.技工及工友待遇1,340千元,係技工1人、駕駛
1人及工友1人之工餉、加給等。
3.獎金28,362千元,係考績獎金、年終工作獎金
及獎章之獎勵金等。
4.其他給與2,189千元,係休假補助及員工因公
傷殘死亡慰問金等。
5.加班費10,172千元,係超時加班費及未休假加
班費等。
6.退休離職儲金13,122千元,係現職人員依法應
提撥之退休、離職儲金等。
7.保險11,029千元,係現職人員依法應提撥之公
、勞、健保費等。 |
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02 基本行政工作維持 |
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25,286 |
本署各組室 |
本計畫本年度編列25,286千元,其內容如下:
1.業務費22,523千元,包括:
(1)教育訓練費350千元,係員工參加相關訓練
或研習等所需之經費。
(2)水電費3,535千元。
(3)通訊費2,414千元,係郵資、電話及數據通
訊費等。
(4)稅捐及規費70千元,係車輛牌照稅及燃料
費等。
(5)保險費90千元,係對所執行之業務活動、
所管財產等所繳納之保險費。
(6)按日按件計資酬金100千元,係委聘專家、
學者、講師之出席費、授課鐘點費及審查
費。
(7)物品2,521千元,包括:
<1>車輛油料費131千元,係機車、中小型汽
車、油氣雙燃料車,按汽油每公升價格3
1元、液化石油氣每公升價格14.6元計列
。
<2>文具紙張、清潔用品、事務機器及水電
耗材等購置經費1,534千元。
<3>非消耗性辦公用具購置經費856千元。
(8)一般事務費8,208千元,包括:
<1>文康活動費387千元,係按員工129人,
每人每年3,000元計列。
<2>地下水質淨化及廢棄物處理費395千元。
<3>辦公廳舍清潔、保全及檔管人員勞務承
攬等經費4,955千元。
<4>員工健康檢查補助費179千元,係按署長
、副署長每年16,000元,職員等29人,
每人每年4,500元計列。
<5>辦理本署員工協助方案相關經費20千元
。
<6>概(預、決)算等各類書表印製費982千元
。
<7>環境管理、綠化推動等經費1,010千元。
<8>署外業務聯繫、協調及國會聯絡事務等
經費280千元。
(9)房屋建築養護費340千元。
(10)車輛及辦公器具養護費287千元,包括:
<1>車輛養護費155千元,係按公務機車1輛
、公務汽車滿6年以上3輛計列。
<2>辦公器具養護費132千元,係按職員126
人,每人每年1,048元計列。
(11)設施及機械設備養護費1,388千元,包括
:
<1>高壓電氣設備、電梯、靶場及空調系統
、電話通訊系統等養護費925千元。
<2>飲水機、指形機、傳真機、影印機及其
他設備等養護費463千元。
(12)國內旅費2,753千元,係處理一般公務或
特定工作計畫於國內地區所需之差旅費。
(13)運費150千元。
(14)短程車資100千元。
(15)特別費217千元,係按署長每月18,100元
計列。
2.設備及投資2,653千元,其內容如下:
(1)各組室零星設備購置經費923千元。
(2)辦公設施汰換、購置等經費1,730千元。
3.獎補助費110千元,係退休退職人員三節慰問
金,按每人每年6,000元計列。 |