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12 |
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0023000000 |
法務部主管 |
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12 |
6 |
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0023180000 |
行政執行署及所屬 |
1,993,091 |
1,651,717 |
1,566,968 |
341,374 |
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12 |
6 |
* |
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3423180000 |
司法支出 |
1,993,091 |
1,651,717 |
1,566,968 |
341,374 |
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12 |
6 |
1 |
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3423180100 |
一般行政 |
133,222 |
123,863 |
117,772 |
9,359 |
1.本年度預算數133,222千元,包括人事費119,662千元,業務費13,542千元,獎補助費18千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費119,662千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工 薪俸晉級差額等經費8,964千元 。 (2)基本行政工作維持費13,560千 元,較上年度增列一般行政事 務等經費395千元。 |
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12 |
6 |
2 |
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3423181000 |
執行業務 |
21,498 |
21,560 |
27,129 |
-62 |
1.本年度預算數21,498千元,包括業務費17,816千元,設備及投資3,574千元,獎補助費108千元。2.本年度預算數21,498千元,係辦理及督導執行業務經費,較上年度減列教育訓練費等62千元。 |
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12 |
6 |
3 |
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3423184000 |
執行案件處理 |
1,518,372 |
1,433,003 |
1,409,146 |
85,369 |
1.本年度預算數1,518,372千元,包括人事費948,395千元,業務費562,222千元,設備及投資7,629千元,獎補助費126千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費948,395千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工 薪俸晉級差額等經費42,796千 元。 (2)基本行政工作維持費194,722千 元,較上年度增列辦公廳室拆 除工程等經費24,001千元。 (3)辦理執行業務經費375,255千元 ,較上年度增列執行業務委外 人力等經費18,572千元。 |
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12 |
6 |
4 |
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3423188500 |
行政執行機關擴(遷)建計畫 |
310,716 |
66,648 |
11,203 |
244,068 |
本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫總經費822,590千元,分年辦理,111至113年度已編列82,205千元,本年度續編305,922千元,較上年度增列239,274千元。2.新增行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫總經費1,790,405千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費4,794千元。 |
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12 |
6 |
5 |
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3423189000 |
一般建築及設備 |
2,640 |
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1,718 |
2,640 |
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12 |
6 |
5 |
1 |
3423189011 |
交通及運輸設備 |
2,640 |
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1,718 |
2,640 |
新增汰購臺北、新竹及嘉義分署勘驗
車各1輛經費如列數。 |
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12 |
6 |
6 |
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3423189800 |
第一預備金 |
6,643 |
6,643 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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