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01 人員維持 |
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119,662 |
執行署人事、秘書室 |
本計畫本年度編列人事費119,662千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇69,270千元,係職員53人、
駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所
屬機關人員調動補實之人事費等。
2.技工及工友待遇2,287千元,係技工1人、駕駛
3人及工友1人之工餉、加給等。
3.獎金27,759千元,係考績獎金、年終工作獎金
及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
4.其他給與1,039千元,係休假補助。
5.加班費5,810千元,係加班費及未休假加班費
等。
6.退休退職給付2,244千元,係駐警退休退職金
及保險養老年金等。
7.退休離職儲金5,156千元,係現職人員依法應
提撥之退休、離職儲金等。
8.保險6,097千元,係現職人員依法應提撥之公
、勞、健保費等。 |
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02 基本行政工作維持 |
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13,560 |
執行署人事、秘書室 |
本計畫本年度編列13,560千元,其內容如下:
1.業務費13,542千元,包括:
(1)水電費1,692千元。
(2)通訊費628千元,係郵資、電話及數據通信
費等。
(3)資訊服務費22千元,係財產管理系統維護
服務費等。
(4)其他業務租金106千元,係事務機器、郵政
信箱及銀行保管箱等租金。
(5)保險費141千元,係車輛保險費等。
(6)約用人員酬金2,673千元,係遴用約用人員
辦理文書行政及行政執行業務等經費,其
中61千元係辦理行政執行業務媒體政策及
業務宣導等經費。
(7)物品1,049千元,包括:
<1>資訊耗材等經費300千元。
<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品260
千元。
<3>車輛油料費189千元,係按中小型汽車、
油氣雙燃料車,按汽油每公升價格31.00
元、柴油每公升價格27.00元、液化石油
氣每公升價格14.60元計列。
<4>非消耗性辦公用具購置經費300千元。
(8)一般事務費6,192千元,包括:
<1>文康活動費198千元,係按員工61人及約
用人員5人,每人每年3,000元計列。
<2>員工健康檢查補助費73千元,係按署長
及副署長2人,每人每年16,000元,職員
等9人,每人每年4,500元計列。
<3>各類書表印製費等320千元。
<4>環境清潔、會場佈置等經費260千元。
<5>員工協助方案相關經費57千元。
<6>委外業務及其他行政事務經費5,284千元
。
(9)房屋建築養護費50千元。
(10)車輛及辦公器具養護費269千元,包括:
<1>車輛養護費210千元,係按公務汽車滿2
年未滿4年者1輛,滿4年未滿6年者1輛,
滿6年以上者3輛計列。
<2>辦公器具養護費59千元,係按職員53人
及駐警3人,每人每年1,048元計列。
(11)設施及機械設備養護費66千元。
(12)國內旅費440千元,係處理一般公務或特
定工作計畫於國內地區所需差旅費。
(13)特別費214千元,係按首長每月18,100元
計列。
2.獎補助費18千元,係退休退職人員三節慰問金
,按每人每年6,000元計列。 |