歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 行政執行署 - 3423180100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3423180100 一般行政
預算金額 133,222
計畫內容 本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。  
預期成果 預期可以完成所有工作,並求迅速正確,提高工作效率。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 119,662 執行署人事、秘書室 本計畫本年度編列人事費119,662千元,其內容 如下: 1.法定編制人員待遇69,270千元,係職員53人、  駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所  屬機關人員調動補實之人事費等。 2.技工及工友待遇2,287千元,係技工1人、駕駛  3人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金27,759千元,係考績獎金、年終工作獎金  及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,039千元,係休假補助。 5.加班費5,810千元,係加班費及未休假加班費  等。 6.退休退職給付2,244千元,係駐警退休退職金  及保險養老年金等。 7.退休離職儲金5,156千元,係現職人員依法應  提撥之退休、離職儲金等。 8.保險6,097千元,係現職人員依法應提撥之公  、勞、健保費等。
1000 人事費 119,662
1015 法定編制人員待遇 69,270
1025 技工及工友待遇 2,287
1030 獎金 27,759
1035 其他給與 1,039
1040 加班費 5,810
1045 退休退職給付 2,244
1050 退休離職儲金 5,156
1055 保險 6,097
02 基本行政工作維持 13,560 執行署人事、秘書室 本計畫本年度編列13,560千元,其內容如下: 1.業務費13,542千元,包括:  (1)水電費1,692千元。  (2)通訊費628千元,係郵資、電話及數據通信    費等。  (3)資訊服務費22千元,係財產管理系統維護    服務費等。  (4)其他業務租金106千元,係事務機器、郵政    信箱及銀行保管箱等租金。  (5)保險費141千元,係車輛保險費等。  (6)約用人員酬金2,673千元,係遴用約用人員    辦理文書行政及行政執行業務等經費,其    中61千元係辦理行政執行業務媒體政策及    業務宣導等經費。  (7)物品1,049千元,包括:    <1>資訊耗材等經費300千元。    <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品260      千元。    <3>車輛油料費189千元,係按中小型汽車、      油氣雙燃料車,按汽油每公升價格31.00      元、柴油每公升價格27.00元、液化石油      氣每公升價格14.60元計列。    <4>非消耗性辦公用具購置經費300千元。  (8)一般事務費6,192千元,包括:    <1>文康活動費198千元,係按員工61人及約      用人員5人,每人每年3,000元計列。    <2>員工健康檢查補助費73千元,係按署長      及副署長2人,每人每年16,000元,職員      等9人,每人每年4,500元計列。    <3>各類書表印製費等320千元。    <4>環境清潔、會場佈置等經費260千元。    <5>員工協助方案相關經費57千元。    <6>委外業務及其他行政事務經費5,284千元      。  (9)房屋建築養護費50千元。  (10)車輛及辦公器具養護費269千元,包括:    <1>車輛養護費210千元,係按公務汽車滿2      年未滿4年者1輛,滿4年未滿6年者1輛,      滿6年以上者3輛計列。    <2>辦公器具養護費59千元,係按職員53人      及駐警3人,每人每年1,048元計列。  (11)設施及機械設備養護費66千元。  (12)國內旅費440千元,係處理一般公務或特     定工作計畫於國內地區所需差旅費。  (13)特別費214千元,係按首長每月18,100元     計列。 2.獎補助費18千元,係退休退職人員三節慰問金  ,按每人每年6,000元計列。
2000 業務費 13,542
2006 水電費 1,692
2009 通訊費 628
2018 資訊服務費 22
2021 其他業務租金 106
2027 保險費 141
2033 約用人員酬金 2,673
2051 物品 1,049
2054 一般事務費 6,192
2063 房屋建築養護費 50
2066 車輛及辦公器具養護費 269
2069 設施及機械設備養護費 66
2072 國內旅費 440
2093 特別費 214
4085 獎勵及慰問 18
4000 獎補助費 18