|
01 人員維持 |
|
|
64,013 |
士林分署人事、秘書室 |
本計畫本年度編列人事費64,013千元,其內容如
下:
1.法定編制人員待遇39,421千元,係職員45人、
駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼等。
2.技工及工友待遇858千元,係技工1人及駕駛1
人之工餉、加給等。
3.獎金13,126千元,係考績獎金、年終工作獎金
及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
4.其他給與847千元,係休假補助。
5.加班費2,900千元,係加班費及未休假加班費
等。
6.退休退職給付189千元,係駐警退休保險養老
年金等。
7.退休離職儲金3,417千元,係現職人員依法應
提撥之退休、離職儲金等。
8.保險3,255千元,係現職人員依法應提撥之公
、勞、健保費等。 |
|
|
1000 人事費 |
|
64,013 |
|
|
|
|
|
1015 法定編制人員待遇 |
39,421 |
|
|
|
|
|
1025 技工及工友待遇 |
858 |
|
|
|
|
|
1030 獎金 |
13,126 |
|
|
|
|
|
1035 其他給與 |
847 |
|
|
|
|
|
1040 加班費 |
2,900 |
|
|
|
|
|
1045 退休退職給付 |
189 |
|
|
|
|
|
1050 退休離職儲金 |
3,417 |
|
|
|
|
|
1055 保險 |
3,255 |
|
|
|
02 基本行政工作維持 |
|
|
9,553 |
士林分署人事、秘書室 |
本計畫本年度編列9,553千元,其內容如下:
1.業務費9,541千元,包括:
(1)水電費2,445千元。
(2)通訊費148千元,係郵資、電話及數據通訊
費等。
(3)資訊服務費452千元,係資訊設備之保養、
維修及操作等服務費。
(4)其他業務租金588千元,係事務機器等租金
。
(5)稅捐及規費23千元,係車輛牌照稅及燃料
費等。
(6)保險費56千元,係車輛及志工等之保險費
。
(7)約用人員酬金656千元,係遴用約用人員辦
理文書行政等經費。
(8)按日按件計資酬金30千元,係講座鐘點費
等。
(9)物品585千元,包括:
<1>資訊耗材等經費160千元。
<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品212
千元。
<3>車輛油料費148千元,係按機車、中小型
汽車,按汽油每公升價格31.00元計列。
<4>非消耗性辦公用具購置經費65千元。
(10)一般事務費4,062千元,包括:
<1>文康活動費231千元,係按員工49人及約
用人員28人,每人每年3,000元計列。
<2>員工健康檢查補助費18千元,係按職員
等4人,每人每年4,500元計列。
<3>各類書表印製費等5千元。
<4>環境清潔、會場佈置等經費250千元。
<5>辦理志工業務經費220千元。
<6>委外業務及其他行政事務經費3,338千元
。
(11)房屋建築養護費35千元。
(12)車輛及辦公器具養護費110千元,包括:
<1>車輛養護費61千元,係按機車1輛,公務
汽車未滿2年者1輛,滿2年未滿4年者2輛
計列。
<2>辦公器具養護費49千元,係按職員45人
及駐警2人,每人每年1,048元計列。
(13)設施及機械設備養護費132千元。
(14)國內旅費50千元,係處理一般公務或特定
工作計畫於國內地區所需之差旅費。
(15)運費1千元,係公物搬運及案卷運送等經
費。
(16)特別費168千元,係按首長每月14,000元
計列。
2.獎補助費12千元,係退休退職人員三節慰問金
,按每人每年6,000元計列。 |
|
|
2000 業務費 |
|
26,381 |
|
|
|
|
|
2006 水電費 |
2,445 |
|
|
|
|
|
2009 通訊費 |
73 |
|
|
|
|
|
2018 資訊服務費 |
452 |
|
|
|
|
|
2021 其他業務租金 |
588 |
|
|
|
|
|
2024 稅捐及規費 |
23 |
|
|
|
|
|
2027 保險費 |
56 |
|
|
|
|
|
2033 約用人員酬金 |
12,920 |
|
|
|
|
|
2036 按日按件計資酬金 |
30 |
|
|
|
|
|
2051 物品 |
465 |
|
|
|
|
|
2054 一般事務費 |
12,715 |
|
|
|
|
|
2063 房屋建築養護費 |
35 |
|
|
|
|
|
2066 車輛及辦公器具養護費 |
110 |
|
|
|
|
|
2069 設施及機械設備養護費 |
132 |
|
|
|
|
|
2072 國內旅費 |
204 |
|
|
|
|
|
2081 運費 |
1 |
|
|
|
|
|
2093 特別費 |
168 |
|
|
|
|
|
4085 獎勵及慰問 |
12 |
|
|
|
|
|
2084 短程車資 |
4 |
|
|
|
|
|
3035 雜項設備費 |
343 |
|
|
|
|
4000 獎補助費 |
|
12 |
|
|
|
03 辦理執行業務 |
|
|
26,724 |
士林分署執行科 |
本計畫本年度編列26,724千元,其內容如下:
1.業務費26,381千元,包括:
(1)通訊費73千元,係辦理行政執行業務之郵
資及電話費等。
(2)約用人員酬金12,920千元,係遴用約用人
員辦理文書行政及行政執行業務等經費。
(3)物品465千元,係購置列印摺壓封口機特殊
油墨經費。
(4)一般事務費12,715千元,係辦理行政執行
業務印刷、會議、雜支及長期委外業務僱
用(非屬短期勞力外包直接僱用,係洽人力
公司招商辦理之勞務承攬)等。
(5)國內旅費204千元,係執行業務人員之差旅
費。
(6)短程車資4千元,係短程洽公所需車資。
2.設備及投資343千元,係零星設備購置經費。 |
|
|
3000 設備及投資 |
|
343 |
|
|