歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 行政執行署臺北分署 - 3423184000 執行案件處理

工作計畫名稱及編號 3423184000 執行案件處理
預算金額 170,708
計畫內容 本計畫係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付義務 之執行等業務。  
預期成果 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 104,011 臺北分署人事、秘書室 本計畫本年度編列人事費104,011千元,其內容 如下: 1.法定編制人員待遇61,385千元,係職員73人、  駐警1人及受訓學員之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇908千元,係技工1人、駕駛1  人及工友1人之工餉、加給等。 3.獎金20,975千元,係考績獎金、年終工作獎金  及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,500千元,係休假補助。 5.加班費5,115千元,係加班費及未休假加班費  等。 6.退休退職給付2,351千元,係駐警退休退職金  及保險養老年金等。 7.退休離職儲金5,860千元,係現職人員依法應  提撥之退休、離職儲金等。 8.保險5,917千元,係現職人員依法應提撥之公  、勞、健保等。
1000 人事費 104,011
1015 法定編制人員待遇 61,385
1025 技工及工友待遇 908
1030 獎金 20,975
1035 其他給與 1,500
1040 加班費 5,115
1045 退休退職給付 2,351
1050 退休離職儲金 5,860
1055 保險 5,917
02 基本行政工作維持 30,344 臺北分署人事、秘書室 本計畫本年度編列30,344千元,其內容如下: 1.業務費30,326千元,包括:  (1)水電費2,760千元。  (2)通訊費385千元,係郵資、電話及數據通訊    費等。  (3)資訊服務費389千元,係資訊設備之保養、    維修及操作等服務費與軟體使用費等。  (4)其他業務租金20,139千元,係辦公房屋及    事務機器等租金。  (5)保險費62千元,係車輛等之保險費。  (6)按日按件計資酬金96千元,係講座鐘點費    等。  (7)物品851千元,包括:    <1>資訊耗材等經費265千元。    <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品269      千元。    <3>車輛油料費217千元,係按機車、中小型      汽車,按汽油每公升價格31.00元計列。    <4>非消耗性辦公用具購置經費100千元。  (8)一般事務費4,832千元,包括:    <1>文康活動費336千元,係按員工77人及約      用人員35人,每人每年3,000元計列。    <2>員工健康檢查補助費41千元,係按職員      等9人,每人每年4,500元計列。    <3>各類書表印製費等152千元。    <4>環境清潔、會場佈置等經費25千元。    <5>辦理志工業務經費100千元。    <6>辦公廳舍管理費996千元。    <7>委外業務及其他行政事務費3,182千元。  (9)房屋建築養護費50千元。  (10)車輛及辦公器具養護費173千元,包括:    <1>車輛養護費95千元,係按機車1輛,公務      汽車未滿2年者1輛,滿2年未滿4年者2輛      ,滿4年未滿6年者1輛計列。    <2>辦公器具養護費78千元,係按職員73人      及駐警1人,每人每年1,048元計列。  (11)設施及機械設備養護費151千元。  (12)國內旅費100千元,係處理一般公務或特     定工作計畫於國內地區所需之差旅費。  (13)運費120千元,係公物搬運及案卷運送等     經費。  (14)短程車資50千元,係短程洽公所需車資。  (15)特別費168千元,係按首長每月14,000元     計列。 2.獎補助費18千元,係退休退職人員三節慰問金  ,按每人每年6,000元計列。
2000 業務費 35,814
2006 水電費 2,760
2009 通訊費 344
2018 資訊服務費 389
2021 其他業務租金 20,139
2027 保險費 62
2036 按日按件計資酬金 96
2051 物品 659
2054 一般事務費 17,676
2063 房屋建築養護費 50
2066 車輛及辦公器具養護費 173
2069 設施及機械設備養護費 151
2072 國內旅費 361
2081 運費 120
2084 短程車資 50
2093 特別費 168
4085 獎勵及慰問 18
2003 教育訓練費 50
2033 約用人員酬金 16,724
3035 雜項設備費 539
4000 獎補助費 18
03 辦理執行業務 36,353 臺北分署執行科 本計畫本年度編列36,353千元,其內容如下: 1.業務費35,814千元,包括:  (1)教育訓練費50千元,係現職人員在職進修    補助等所需相關經費。  (2)通訊費344千元,係辦理行政執行業務之郵    資及電話費等。  (3)約用人員酬金16,724千元,係遴用約用人    員辦理文書行政及行政執行業務等經費。  (4)物品659千元,係購置列印摺壓封口機特殊    油墨經費。  (5)一般事務費17,676千元,係辦理行政執行    業務印刷、會議、雜支及長期委外業務僱    用(非屬短期勞力外包直接僱用,係洽人力    公司招商辦理之勞務承攬)等。  (6)國內旅費361千元,係執行業務人員之差旅    費。 2.設備及投資539千元,係零星設備購置經費。
3000 設備及投資 539