歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 行政執行署高雄分署 - 3423184000 執行案件處理

工作計畫名稱及編號 3423184000 執行案件處理
預算金額 171,226
計畫內容 本計畫係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付義務 之執行等業務。  
預期成果 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 115,671 高雄分署人事、秘書室 本計畫本年度編列人事費115,671千元,其內容 如下: 1.法定編制人員待遇70,678千元,係職員77人及  駐警1人之薪俸、加給及津貼等。 2.技工及工友待遇2,222千元,係技工1人、駕駛  1人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金22,369千元,係考績獎金、年終工作獎金  及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與1,576千元,係休假補助。 5.加班費5,347千元,係加班費及未休假加班費  等。 6.退休退職給付143千元,係駐警退休保險養老  年金等。 7.退休離職儲金6,776千元,係現職人員依法應  提撥之退休、離職儲金等。 8.保險6,560千元,係現職人員依法應提撥之公  、勞、健保費等。
1000 人事費 115,671
1015 法定編制人員待遇 70,678
1025 技工及工友待遇 2,222
1030 獎金 22,369
1035 其他給與 1,576
1040 加班費 5,347
1045 退休退職給付 143
1050 退休離職儲金 6,776
1055 保險 6,560
02 基本行政工作維持 14,842 高雄分署人事、秘書室 本計畫本年度編列14,842千元,其內容如下: 1.業務費14,836千元,包括:  (1)水電費4,576千元。  (2)通訊費140千元,係郵資、電話及數據通訊    費等。  (3)資訊服務費501千元,係資訊設備之保養、    維修及操作等服務費。  (4)其他業務租金1,271千元,係事務機器等租    金。  (5)稅捐及規費26千元,係車輛牌照稅及燃料    費等。  (6)保險費86千元,係車輛及志工等之保險費    。  (7)按日按件計資酬金64千元,係講座鐘點費    等。  (8)物品1,377千元,包括:    <1>資訊耗材等經費450千元。    <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品613      千元。    <3>車輛油料費144千元,係按中小型汽車、      油氣雙燃料車,按汽油每公升價格31.00      元、液化石油氣每公升價格14.60元計列      。    <4>非消耗性辦公用具購置經費170千元。  (9)一般事務費4,163千元,包括:    <1>文康活動費351千元,係按員工83人及約      用人員34人,每人每年3,000元計列。    <2>員工健康檢查補助費99千元,係按職員      等22人,每人每年4,500元計列。    <3>各類書表印製費等10千元。    <4>環境清潔、會場佈置等經費32千元。    <5>辦理志工業務經費19千元。    <6>委外業務及其他行政事務經費3,652千元      。  (10)房屋建築養護費698千元。  (11)車輛及辦公器具養護費210千元,包括:    <1>車輛養護費128千元,係按公務汽車滿2      年未滿4年者1輛,滿6年以上者2輛計列      。    <2>辦公器具養護費82千元,係按職員77人      及駐警1人,每人每年1,048元計列。  (12)設施及機械設備養護費1,270千元。  (13)國內旅費186千元,係處理一般公務或特     定工作計畫於國內地區所需之差旅費。  (14)運費100千元,係公物搬運及案卷運送等     經費。  (15)特別費168千元,係按首長每月14,000元     計列。 2.獎補助費6千元,係退休退職人員三節慰問金  ,按每人每年6,000元計列。
2000 業務費 40,132
2006 水電費 4,576
2009 通訊費 182
2018 資訊服務費 501
2021 其他業務租金 1,271
2024 稅捐及規費 26
2027 保險費 86
2036 按日按件計資酬金 64
2051 物品 726
2054 一般事務費 22,140
2063 房屋建築養護費 698
2066 車輛及辦公器具養護費 210
2069 設施及機械設備養護費 1,270
2072 國內旅費 991
2081 運費 100
2093 特別費 168
4085 獎勵及慰問 6
2033 約用人員酬金 16,093
3035 雜項設備費 581
4000 獎補助費 6
03 辦理執行業務 40,713 高雄分署執行科 本計畫本年度編列40,713千元,其內容如下: 1.業務費40,132千元,包括:  (1)通訊費182千元,係辦理行政執行業務之郵    資及電話費等。  (2)約用人員酬金16,093千元,係遴用約用人    員辦理文書行政及行政執行業務等經費。  (3)物品726千元,係購置列印摺壓封口機特殊    油墨經費。  (4)一般事務費22,140千元,係辦理行政執行    業務印刷、會議、雜支及長期委外業務僱    用(非屬短期勞力外包直接僱用,係洽人力    公司招商辦理之勞務承攬)等。  (5)國內旅費991千元,係執行業務人員之差旅    費。 2.設備及投資581千元,係零星設備購置經費。
3000 設備及投資 581