歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3423350100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3423350100 一般行政
預算金額 17,571
計畫內容 本計畫係辦理一般行政管理事務。  
預期成果 促進事務管理效率,輔助檢察業務工作之推動。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 16,055 各科室 本計畫本年度編列人事費16,055千元,其內容如 下: 1.法定編制人員待遇10,312千元,係職員9人之  薪俸、加給等。 2.獎金2,510千元,係考績獎金及年終獎金等。 3.其他給與128千元,係休假補助及員工因公傷  殘死亡慰問金等。 4.加班費1,272千元,係加班費及未休假加班費  等。 5.退休離職儲金924千元,係現職人員依法應提  撥之退休、離職儲金等。 6.保險909千元,係現職人員依法應提撥之公、  健保費等。
1000 人事費 16,055
1015 法定編制人員待遇 10,312
1030 獎金 2,510
1035 其他給與 128
1040 加班費 1,272
1050 退休離職儲金 924
1055 保險 909
02 基本行政工作維持 1,516 各科室 本計畫本年度編列業務費1,516千元,其內容如 下: 1.教育訓練費16千元,係實施員工教育訓練等經  費。 2.水電費314千元。 3.通訊費215千元,係郵資、電話及數據通訊費  等。 4.資訊服務費318千元,係資訊設備之保養、維  修及操作等服務費。 5.保險費3千元,係對所管財產等所繳納之保險  費。 6.物品146千元,包括:  (1)資訊耗材等經費60千元。  (2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品40千    元。  (3)非消耗性辦公用具購置經費46千元。 7.一般事務費397千元,包括:  (1)文康活動費27千元,係按員工9人,每人每    年3,000元計列。  (2)員工健康檢查補助費57千元,係按檢察官3    人,每人每年16,000元,職員2人,每人每    年4,500元計列。  (3)各類書表印製費等30千元。  (4)法警制服費13千元。  (5)委外業務及其他行政事務費270千元。 8.房屋建築養護費20千元。 9.車輛及辦公器具養護費9千元,係辦公器具養  護費,按職員9人,每人每年1,048元計列。 10.設施及機械設備養護費60千元。 11.國內旅費18千元,係處理一般公務或特定工   作計畫於國內地區所需之差旅費。
2000 業務費 1,516
2003 教育訓練費 16
2006 水電費 314
2009 通訊費 215
2018 資訊服務費 318
2027 保險費 3
2051 物品 146
2054 一般事務費 397
2063 房屋建築養護費 20
2066 車輛及辦公器具養護費 9
2069 設施及機械設備養護費 60
2072 國內旅費 18