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13 |
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0026000000 |
經濟部主管 |
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13 |
1 |
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0026010000 |
經濟部 |
129,974,401 |
128,354,733 |
170,587,811 |
1,619,668 |
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13 |
1 |
* |
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5226010000 |
科學支出 |
23,607,052 |
21,920,811 |
16,393,129 |
1,686,241 |
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13 |
1 |
1 |
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5226014000 |
科技專案 |
23,479,502 |
21,781,360 |
16,269,850 |
1,698,142 |
1.本年度預算數23,479,502千元,包括人事費61,600千元,業務費455,812千元,設備及投資50千元,獎補助費22,962,040千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)科技行政管理經費93,135千元 ,較上年度伸算增列調整待遇 等經費3,806千元。 (2)政策研究與推動計畫經費827,2 68千元,較上年度增列辦理產 業前瞻等經費16,273千元。 (3)工研院科技專案計畫經費11,27 6,060千元,較上年度增列辦理 晶片創新創業國際鏈結及晶片 與系統創新挑戰、AI產業應用 與普及發展等經費117,675千元 。 (4)其他法人科技專案計畫經費4,1 65,548千元,較上年度增列辦 理食品製造系統整合創新、氫 能應用及移動載具暨產業減碳 創新技術開發等經費718,532千 元。 (5)業學界科技專案計畫經費7,117 ,491千元,較上年度增列補助 國際領先突破IC設計、無人機 關鍵晶片與產業加速等經費841 ,856千元。 |
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13 |
1 |
2 |
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5226014200 |
延攬外國專業人才 |
17,000 |
17,069 |
16,529 |
-69 |
1.本年度預算數17,000千元,均屬業務費。2.本年度預算數17,000千元,係辦理延攬外國專業人才經費,較上年度減列辦理海外專業人才延攬暨網絡布建計畫等經費69千元。 |
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13 |
1 |
3 |
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5226014300 |
數位應用與資安韌性 |
84,806 |
93,911 |
69,285 |
-9,105 |
1.本年度預算數84,806千元,包括業務費64,430千元,設備及投資20,376千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推動數位應用計畫經費63,506 千元,較上年度減列管考資訊 系統功能更新等經費8,301千元 。其中服務型智慧政府2.0推動 計畫-經濟資料決策分析與智慧 輔助計畫總經費416,000千元, 分年辦理,110至113年度已編 列227,719千元,本年度續編37 ,565千元,較上年度減列4,581 千元。 (2)推動資安韌性計畫經費21,300 千元,較上年度減列辦理資安 輔導等經費804千元。 |
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13 |
1 |
4 |
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5226014400 |
推動投資審議智慧發展 |
25,744 |
28,471 |
37,464 |
-2,727 |
1.本年度預算數25,744千元,包括業務費5,824千元,設備及投資19,920千元。2.服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資全程線上申辦審議服務計畫總經費443,100千元,分年辦理,110至113年度已編列198,295千元,本年度續編25,744千元,較上年度減列2,727千元。 |
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13 |
1 |
* |
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5926010000 |
其他經濟服務支出 |
106,360,425 |
106,425,583 |
154,192,405 |
-65,158 |
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13 |
1 |
5 |
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5926010100 |
一般行政 |
1,213,790 |
1,247,933 |
1,142,666 |
-34,143 |
1.本年度預算數1,213,790千元,包括人事費745,174千元,業務費322,366千元,設備及投資25,693千元,獎補助費120,557千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費745,174千元,較上 年度核實減列人事費45,173千 元。 (2)基本行政工作維持費125,888千 元,較上年度增列環境清潔及 檔案資料登錄等經費15,891千 元。 (3)資訊管理經費103,240千元,較 上年度減列系統及網路架構調 整等經費17,353千元。其中行 政部門關鍵民生系統精進雲端 備份及回復計畫-經濟部總經費 59,892千元,分4年辦理,113 年度已編列14,639千元,本年 度續編第2年經費13,925千元, 較上年度減列714千元。 (4)經濟統計調查經費40,128千元 ,較上年度增列資訊系統維護 作業等經費1,485千元。 (5)研究發展規劃管理經費30,935 千元,較上年度增列委託辦理 產業動態觀測及前瞻趨勢分析 等經費1,955千元。 (6)經貿談判經費48,605千元,較 上年度增列參與CPTPP入會及新 興貿易議題專業諮詢等經費6,7 76千元。 (7)中石化安順廠污染案居民照護 計畫經費119,820千元,較上年 度增列2,276千元。 |
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13 |
1 |
6 |
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5926010200 |
國營事業管理 |
100,033,879 |
36,187 |
36,104 |
99,997,692 |
1.本年度預算數100,033,879千元,包括業務費33,859千元,獎補助費100,000,020千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費25,314千 元,較上年度減列辦公大樓租 金等經費1,968千元。 (2)綜合企劃經費3,165千元,較上 年度增列委託辦理民生管制品 配售演習等經費45千元。 (3)公共工程管理經費3,889千元, 較上年度減列辦理公共工程施 工查核等經費239千元。 (4)事業管理經費1,491千元,較上 年度減列辦理業務督導等經費1 66千元。 (5)新增挹注台灣電力股份有限公 司經費100,000,020千元,包括 : <1>撥補該公司經費100,000,000 千元。 <2>補助該公司對台灣自來水公 司所管公用路燈之優惠電價 差額20千元。 |
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13 |
1 |
7 |
|
5926010300 |
投資審議 |
29,631 |
11,783 |
11,672 |
17,848 |
1.本年度預算數29,631千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持經費3,956千 元,較上年度減列辦公空間整 修及茶水間改造規劃等經費959 千元。 (2)投資案件之審核及管理經費21, 922千元,較上年度增列辦理精 進我國外資投資管理制度研究 計畫等經費18,956千元。 (3)投資案件電腦處理作業經費3,7 53千元,較上年度減列購置影 印紙等經費149千元。 |
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13 |
1 |
8 |
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5926011200 |
經貿人才培育及發展 |
14,315 |
30,903 |
22,932 |
-16,588 |
1.本年度預算數14,315千元,包括業務費13,050千元,設備及投資1,265千元。2.本年度預算數14,315千元,係辦理經貿人才培育經費,較上年度減列宿舍電壓容量改善及電線汰換工程等經費16,588千元。 |
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13 |
1 |
9 |
|
5926012400 |
促進投資 |
145,723 |
151,033 |
149,601 |
-5,310 |
1.本年度預算數145,723千元,包括業務費141,060千元,設備費及投資64千元,獎補助費4,599千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費2,561千元 ,較上年度減列更新會議室設 備等經費854千元。 (2)投資資訊服務經費16,408千元 ,較上年度增列辦理國際組織 投資相關議題專業諮詢服務計 畫等經費860千元。 (3)對僑外商在臺或來臺投資之服 務經費59,193千元,較上年度 減列辦理投資臺灣事務所專案 服務計畫等經費1,767千元。 (4)對赴外投資臺商之服務經費31, 245千元,較上年度減列辦理新 興市場之投資工作及官方交流 活動等經費758千元。 (5)吸引臺商回臺投資之服務經費1 1,853千元,較上年度增列國外 旅費等548千元。 (6)駐外投資服務工作經費7,740千 元,較上年度減列辦理拓銷招 商事務等經費112千元。 (7)加速投資臺灣之服務計畫經費1 6,723千元,較上年度減列辦理 投資計畫後續追蹤等經費3,227 千元。 |
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|
13 |
1 |
10 |
|
5926012500 |
研發測試場域整建作業 |
584,000 |
|
|
584,000 |
1.本年度預算數584,000千元,均屬
獎補助費。
2.新增辦理先進半導體研發基地經費
584,000千元。 |
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|
13 |
1 |
11 |
|
5926018000 |
營業基金 |
|
100,000,000 |
150,000,000 |
-100,000,000 |
上年度由國庫增資台灣電力股份有限
公司辦理穩定供電建設方案預算業已
編竣,所列100,000,000千元如數減
列。 |
|
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13 |
1 |
12 |
|
5926018100 |
非營業特種基金 |
4,234,678 |
4,846,678 |
2,712,000 |
-612,000 |
|
|
|
13 |
1 |
12 |
1 |
5926018130 |
經濟特別收入基金 |
2,100,000 |
2,712,000 |
2,712,000 |
-612,000 |
本年度預算數2,100,000千元,係撥
補中小企業發展基金辦理促進中小企
業健全發展等經費,較上年度減列61
2,000千元。 |
|
|
13 |
1 |
12 |
2 |
5926018135 |
水資源作業基金 |
2,134,678 |
2,134,678 |
|
|
本年度預算數2,134,678千元,係國
庫撥補水資源作業基金加強水資源管
理及辦理水庫永續利用等經費,與上
年度同。 |
|
|
13 |
1 |
13 |
|
5926019000 |
一般建築及設備 |
23,409 |
19,066 |
117,431 |
4,343 |
|
|
|
13 |
1 |
13 |
1 |
5926019002 |
營建工程 |
23,409 |
18,156 |
117,431 |
5,253 |
經濟部辦公廳舍新建計畫總經費15,216,192千元,分9年辦理,112至113年度已編列130,797千元,本年度續編第3年經費23,409千元,較上年度增列5,253千元。 |
|
|
13 |
1 |
13 |
2 |
5926019011 |
交通及運輸設備 |
|
910 |
|
-910 |
上年度汰換油電混合動力車1輛預算
業已編竣,所列910千元如數減列。 |
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13 |
1 |
14 |
|
5926019800 |
第一預備金 |
81,000 |
82,000 |
|
-1,000 |
本年度預算數較上年度減列如列數。 |
|
|
13 |
1 |
* |
|
6326010000 |
福利服務支出 |
612 |
787 |
728 |
-175 |
|
|
|
13 |
1 |
15 |
|
6326016200 |
早期退休人員生活困難照護金 |
612 |
787 |
728 |
-175 |
本年度預算數612千元,係臺灣鋁業
股份有限公司等裁撤單位早期退休人
員生活困難之年節照護金,較上年度
減列175千元。 |
|
|
13 |
1 |
* |
|
7626010000 |
退休撫卹給付支出 |
6,312 |
7,552 |
1,549 |
-1,240 |
|
|
|
13 |
1 |
16 |
|
7626016000 |
退休撫卹給付 |
6,312 |
7,552 |
1,549 |
-1,240 |
1.本年度預算數6,312千元,包括人事費4,439千元,獎補助費1,873千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)鹽務人員退休撫卹經費257千元 ,較上年度減列28千元。 (2)高雄硫酸錏股份有限公司退休 人員月退休金、遺屬年金經費1 ,344千元,較上年度減列100千 元。 (3)臺灣省農工企業股份有限公司 等公營事業民營化員工權益補 償補助等經費4,711千元,較上 年度減列1,112千元。 |
|