歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
13 0026000000 經濟部主管
13 1 0026010000 經濟部 129,974,401 128,354,733 170,587,811 1,619,668
13 1 * 5226010000 科學支出 23,607,052 21,920,811 16,393,129 1,686,241
13 1 1 5226014000 科技專案 23,479,502 21,781,360 16,269,850 1,698,142 1.本年度預算數23,479,502千元,包括人事費61,600千元,業務費455,812千元,設備及投資50千元,獎補助費22,962,040千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)科技行政管理經費93,135千元  ,較上年度伸算增列調整待遇  等經費3,806千元。  (2)政策研究與推動計畫經費827,2  68千元,較上年度增列辦理產  業前瞻等經費16,273千元。  (3)工研院科技專案計畫經費11,27  6,060千元,較上年度增列辦理  晶片創新創業國際鏈結及晶片  與系統創新挑戰、AI產業應用  與普及發展等經費117,675千元  。  (4)其他法人科技專案計畫經費4,1  65,548千元,較上年度增列辦  理食品製造系統整合創新、氫  能應用及移動載具暨產業減碳  創新技術開發等經費718,532千  元。  (5)業學界科技專案計畫經費7,117  ,491千元,較上年度增列補助  國際領先突破IC設計、無人機  關鍵晶片與產業加速等經費841  ,856千元。
13 1 2 5226014200 延攬外國專業人才 17,000 17,069 16,529 -69 1.本年度預算數17,000千元,均屬業務費。2.本年度預算數17,000千元,係辦理延攬外國專業人才經費,較上年度減列辦理海外專業人才延攬暨網絡布建計畫等經費69千元。
13 1 3 5226014300 數位應用與資安韌性 84,806 93,911 69,285 -9,105 1.本年度預算數84,806千元,包括業務費64,430千元,設備及投資20,376千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動數位應用計畫經費63,506  千元,較上年度減列管考資訊  系統功能更新等經費8,301千元  。其中服務型智慧政府2.0推動  計畫-經濟資料決策分析與智慧  輔助計畫總經費416,000千元,  分年辦理,110至113年度已編  列227,719千元,本年度續編37  ,565千元,較上年度減列4,581  千元。  (2)推動資安韌性計畫經費21,300  千元,較上年度減列辦理資安  輔導等經費804千元。
13 1 4 5226014400 推動投資審議智慧發展 25,744 28,471 37,464 -2,727 1.本年度預算數25,744千元,包括業務費5,824千元,設備及投資19,920千元。2.服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資全程線上申辦審議服務計畫總經費443,100千元,分年辦理,110至113年度已編列198,295千元,本年度續編25,744千元,較上年度減列2,727千元。
13 1 * 5926010000 其他經濟服務支出 106,360,425 106,425,583 154,192,405 -65,158
13 1 5 5926010100 一般行政 1,213,790 1,247,933 1,142,666 -34,143 1.本年度預算數1,213,790千元,包括人事費745,174千元,業務費322,366千元,設備及投資25,693千元,獎補助費120,557千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費745,174千元,較上  年度核實減列人事費45,173千  元。  (2)基本行政工作維持費125,888千  元,較上年度增列環境清潔及  檔案資料登錄等經費15,891千  元。  (3)資訊管理經費103,240千元,較  上年度減列系統及網路架構調  整等經費17,353千元。其中行  政部門關鍵民生系統精進雲端  備份及回復計畫-經濟部總經費  59,892千元,分4年辦理,113  年度已編列14,639千元,本年  度續編第2年經費13,925千元,  較上年度減列714千元。  (4)經濟統計調查經費40,128千元  ,較上年度增列資訊系統維護  作業等經費1,485千元。  (5)研究發展規劃管理經費30,935  千元,較上年度增列委託辦理  產業動態觀測及前瞻趨勢分析  等經費1,955千元。  (6)經貿談判經費48,605千元,較  上年度增列參與CPTPP入會及新  興貿易議題專業諮詢等經費6,7  76千元。  (7)中石化安順廠污染案居民照護  計畫經費119,820千元,較上年  度增列2,276千元。
13 1 6 5926010200 國營事業管理 100,033,879 36,187 36,104 99,997,692 1.本年度預算數100,033,879千元,包括業務費33,859千元,獎補助費100,000,020千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費25,314千  元,較上年度減列辦公大樓租  金等經費1,968千元。  (2)綜合企劃經費3,165千元,較上  年度增列委託辦理民生管制品  配售演習等經費45千元。  (3)公共工程管理經費3,889千元,  較上年度減列辦理公共工程施  工查核等經費239千元。  (4)事業管理經費1,491千元,較上  年度減列辦理業務督導等經費1  66千元。  (5)新增挹注台灣電力股份有限公  司經費100,000,020千元,包括  :    <1>撥補該公司經費100,000,000    千元。    <2>補助該公司對台灣自來水公    司所管公用路燈之優惠電價    差額20千元。
13 1 7 5926010300 投資審議 29,631 11,783 11,672 17,848 1.本年度預算數29,631千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持經費3,956千  元,較上年度減列辦公空間整  修及茶水間改造規劃等經費959  千元。  (2)投資案件之審核及管理經費21,  922千元,較上年度增列辦理精  進我國外資投資管理制度研究  計畫等經費18,956千元。  (3)投資案件電腦處理作業經費3,7  53千元,較上年度減列購置影  印紙等經費149千元。
13 1 8 5926011200 經貿人才培育及發展 14,315 30,903 22,932 -16,588 1.本年度預算數14,315千元,包括業務費13,050千元,設備及投資1,265千元。2.本年度預算數14,315千元,係辦理經貿人才培育經費,較上年度減列宿舍電壓容量改善及電線汰換工程等經費16,588千元。
13 1 9 5926012400 促進投資 145,723 151,033 149,601 -5,310 1.本年度預算數145,723千元,包括業務費141,060千元,設備費及投資64千元,獎補助費4,599千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費2,561千元  ,較上年度減列更新會議室設  備等經費854千元。  (2)投資資訊服務經費16,408千元  ,較上年度增列辦理國際組織  投資相關議題專業諮詢服務計  畫等經費860千元。  (3)對僑外商在臺或來臺投資之服  務經費59,193千元,較上年度  減列辦理投資臺灣事務所專案  服務計畫等經費1,767千元。  (4)對赴外投資臺商之服務經費31,  245千元,較上年度減列辦理新  興市場之投資工作及官方交流  活動等經費758千元。  (5)吸引臺商回臺投資之服務經費1  1,853千元,較上年度增列國外  旅費等548千元。  (6)駐外投資服務工作經費7,740千  元,較上年度減列辦理拓銷招  商事務等經費112千元。  (7)加速投資臺灣之服務計畫經費1  6,723千元,較上年度減列辦理  投資計畫後續追蹤等經費3,227  千元。
13 1 10 5926012500 研發測試場域整建作業 584,000 584,000 1.本年度預算數584,000千元,均屬 獎補助費。 2.新增辦理先進半導體研發基地經費 584,000千元。
13 1 11 5926018000 營業基金 100,000,000 150,000,000 -100,000,000 上年度由國庫增資台灣電力股份有限 公司辦理穩定供電建設方案預算業已 編竣,所列100,000,000千元如數減 列。
13 1 12 5926018100 非營業特種基金 4,234,678 4,846,678 2,712,000 -612,000
13 1 12 1 5926018130 經濟特別收入基金 2,100,000 2,712,000 2,712,000 -612,000 本年度預算數2,100,000千元,係撥 補中小企業發展基金辦理促進中小企 業健全發展等經費,較上年度減列61 2,000千元。
13 1 12 2 5926018135 水資源作業基金 2,134,678 2,134,678 本年度預算數2,134,678千元,係國 庫撥補水資源作業基金加強水資源管 理及辦理水庫永續利用等經費,與上 年度同。
13 1 13 5926019000 一般建築及設備 23,409 19,066 117,431 4,343
13 1 13 1 5926019002 營建工程 23,409 18,156 117,431 5,253 經濟部辦公廳舍新建計畫總經費15,216,192千元,分9年辦理,112至113年度已編列130,797千元,本年度續編第3年經費23,409千元,較上年度增列5,253千元。
13 1 13 2 5926019011 交通及運輸設備 910 -910 上年度汰換油電混合動力車1輛預算 業已編竣,所列910千元如數減列。
13 1 14 5926019800 第一預備金 81,000 82,000 -1,000 本年度預算數較上年度減列如列數。
13 1 * 6326010000 福利服務支出 612 787 728 -175
13 1 15 6326016200 早期退休人員生活困難照護金 612 787 728 -175 本年度預算數612千元,係臺灣鋁業 股份有限公司等裁撤單位早期退休人 員生活困難之年節照護金,較上年度 減列175千元。
13 1 * 7626010000 退休撫卹給付支出 6,312 7,552 1,549 -1,240
13 1 16 7626016000 退休撫卹給付 6,312 7,552 1,549 -1,240 1.本年度預算數6,312千元,包括人事費4,439千元,獎補助費1,873千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)鹽務人員退休撫卹經費257千元  ,較上年度減列28千元。  (2)高雄硫酸錏股份有限公司退休  人員月退休金、遺屬年金經費1  ,344千元,較上年度減列100千  元。  (3)臺灣省農工企業股份有限公司  等公營事業民營化員工權益補  償補助等經費4,711千元,較上  年度減列1,112千元。