歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5726960100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5726960100 一般行政
預算金額 273,542
計畫內容 本計畫係辦理一般行政工作,包括:文書、出納、採購、 保管、修繕、檔案管理、財產管理、會計、歲計、政風、 法務、資訊作業等事項。  
預期成果 支援業務單位之行政作業,以協助業務單位如期完成計畫 預定目標。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 231,237 人事室 本項分支計畫包括職員159人及聘用人員38人之 相關人事費,詳人事費彙計表。
1000 人事費 231,237
1015 法定編制人員待遇 137,065
1020 約聘僱人員待遇 20,975
1030 獎金 32,366
1035 其他給與 2,664
1040 加班費 8,159
1045 退休退職給付 502
1050 退休離職儲金 16,011
1055 保險 13,495
02 基本行政工作維持 29,635 各組(室) 本項分支計畫編列29,635千元,分項明細如下: 1.參加專業訓練課程等訓練費用50千元。 2.辦公場所水電費1,628千元。 3.業務用電話及各項資料郵資等通訊費47千元。 4.辦公房舍等租金費用7,866千元。 5.公務車之牌照稅及燃料費等76千元。 6.辦公房舍及車輛之法定責任保險及任意險等11  6千元。 7.專題演講講座鐘點費等46千元。 8.因業務需要購置辦公事務用物品及公務車輛油  料等502千元。 9.一般事務費17,990千元(其中辦理員工協助方  案205千元),包含補助公務人員健康檢查費用  、辦理文康活動經費、分攤大樓管理費、辦公  室清潔、保全、事務性工作及採購等業務外包  經費、處理經常性公務所需印刷、開會、雜支  等經費。 10.辦公室房屋建築養護費323千元。 11.車輛及辦公器具養護費367千元。 12.辦公大樓設施保養維護費59千元。 13.實地查訪、協調、考核等國內旅費59千元。 14.公文檔案清理銷毀作業所需運費150千元。 15.市內洽公短程車資32千元。 16.首長因公務所需之特別費218千元。 17.汰換固態光源投影機106千元。
2000 業務費 8,120
2003 教育訓練費 50
2006 水電費 1,628
2009 通訊費 500
2021 其他業務租金 7,866
2024 稅捐及規費 76
2027 保險費 116
2036 按日按件計資酬金 46
2051 物品 1,960
2054 一般事務費 17,990
2063 房屋建築養護費 323
2066 車輛及辦公器具養護費 367
2069 設施及機械設備養護費 59
2072 國內旅費 59
2081 運費 150
2084 短程車資 32
2093 特別費 218
3035 雜項設備費 106
2018 資訊服務費 5,660
3030 資訊軟硬體設備費 4,550
3000 設備及投資 4,550
03 資訊管理 12,670 資訊室 本項分支計畫編列12,670千元,分項明細如下: 1.數據交換及網路通訊費用等500千元。 2.主機個人電腦及週邊設備、系統維護與文件管  理系統更新維護等5,660千元。 3.購置電腦耗材等消耗品1,960千元。 4.汰換個人電腦、伺服器主機、印表機、作業系  統、防毒軟體等4,550千元。