歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5829110100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5829110100 一般行政
預算金額 508,658
計畫內容 本局預算員額所需人事費及推動各項業務所需工作經費。  
預期成果 各項計畫如期完成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 505,290 人事室 支應本局預算員額,職員338人、技工4人、工友 4人、聘用98人、約僱11人,合共455人所需之人 事費。 1.法定編制人員待遇266,724千元,係職員338人  ,所需之薪俸及加給。 2.約聘僱人員待遇75,157千元,係聘用98人,約  僱11人,所需之經費。 3.技工及工友待遇3,530千元,係技工4人,工友  4人,所需之工餉及加給。 4.獎金70,333千元,係考績獎金27,886千元,特  殊功勳獎賞100千元,年終工作獎金42,200千  元,原月退俸2萬8千元以下月退休人員年終慰  問金147千元。 5.其他給與6,219千元,係休假補助。 6.加班費17,775千元,係超時加班費3,103千元  ,未休假加班費14,672千元。 7.退休離職儲金33,558千元,係依法提撥之公務  人員提撥金28,471千元,約聘僱人員提撥金4,  596千元,技工及工友提撥金491千元。 8.保險31,994千元,係健保保險補助19,740千元  ,公保保險補助7,433千元,勞保保險補助4,8  21千元。
1000 人事費 505,290
1015 法定編制人員待遇 266,724
1020 約聘僱人員待遇 75,157
1025 技工及工友待遇 3,530
1030 獎金 70,333
1035 其他給與 6,219
1040 加班費 17,775
1050 退休離職儲金 33,558
1055 保險 31,994
02 基本行政工作維持 3,368 人事室、秘書室 協助推動各項業務,所需之支援性費用及依規定 標準計列之費用,包含: 1.業務費3,230千元:  (1)稅捐及規費43千元,係公務車輛3輛之牌照    稅及燃料費41千元,驗車費2千元。  (2)保險費191千元,係公務車輛保險78千元,    辦公廳室火險113千元。  (3)物品155千元,係公務車輛油料155千元。  (4)一般事務費1,909千元,係文康活動費1,36    5千元(3,000元×455人=1,365,000元),印    刷費83千元,員工健康檢查費461千元。  (5)房屋建築養護費65千元。  (6)車輛及辦公器具養護費619千元,係車輛養    護費153千元,辦公器具養護費466千元。  (7)短程車資30千元。  (8)特別費218千元:18,100元×12月=217,200    元。 2.獎補助費138千元:係退休退職人員三節慰問  金138千元。
2000 業務費 3,230
2024 稅捐及規費 43
2027 保險費 191
2051 物品 155
2054 一般事務費 1,909
2063 房屋建築養護費 65
2066 車輛及辦公器具養護費 619
2084 短程車資 30
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 138
4000 獎補助費 138