歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
14 0029000000 交通部主管
14 3 0029210000 中央氣象署 2,616,696 2,575,026 1,936,793 41,670
14 3 * 5229210000 科學支出 1,489,543 1,575,340 919,971 -85,797
14 3 1 5229212000 氣象科技研究發展 1,489,543 1,575,340 919,971 -85,797
14 3 1 1 5229212020 氣象科技研究 830,846 993,055 447,904 -162,209 1.本年度預算數830,846千元,包括業務費350,351千元,設備及投資480,495千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)氣象領域維運與技術發展經費1  25,997千元,較上年度增列資  訊系統維護及氣象科技研究等  經費13,640千元。  (2)海氣象跨域應用經費56,999千  元,較上年度減列4,257千元,  包括:    <1>氣象創新數位服務計畫總經    費68,850千元,分年辦理,1    10至113年度已編列43,397千    元,本年度續編7,472千元,    較上年度減列703千元。    <2>建構無縫隙氣象服務價值鏈-    橋接農、漁、光電領域計畫    經費18,333千元,較上年度    增列1,333千元。    <3>國家海域放射性物質擴散預    警及安全評估應對計畫經費2    1,194千元,較上年度增列1,    613千元。    <4>新增智慧運輸系統發展建設    計畫(114-117)總經費6,400,    000 千元,中央負擔5,400,0    00千元,分4年辦理,本年度    編列第1年經費754,000千元    ,本科目編列10,000千元。    <5>上年度智慧運輸系統發展建    設計畫預算業已編竣,所列1    6,500千元如數減列。  (3)氣象數位治理及產業應用創新  經費144,060千元,較上年度減  列軟體系統發展等經費2,940千  元。  (4)資通訊營運經費308,408千元,  較上年度增列176,300千元,包  括:    <1>高速運算電腦基本營運需求    等經費10,351千元,較上年    度減列預報技術先期評估及    資訊維護等經費111,757千元    。    <2>機關資料傳輸韌性強化暨發    放共用基礎平臺建置計畫-中    央氣象署總經費25,000千元    ,分4年辦理,113年度已編    列10,000千元,本年度續編    第2年經費1,300千元,較上    年度減列8,700千元。    <3>新增數值天氣測報高速運算    電腦建設計畫經費296,757千    元。  (5)地震測報經費112,682千元,較  上年度增列25,920千元,包括  :    <1>地震觀測站及相關系統維運    等經費84,842千元,較上年    度減列地震測報作業周邊相    關設備維護經費1,920千元。    <2>新增地震前兆觀測精進計畫    總經費192,000千元,分6年    辦理,本年度編列第1年經費    27,840千元。  (6)臺灣南部海域地震與海嘯海底  監測系統建置計畫總經費2,764  ,100千元,分8年辦理,110至1  13年度已編列952,486千元,本  年度續編第5年經費82,700千元  ,較上年度減列370,872千元。
14 3 1 2 5229212024 強化災防服務及環境監測 355,070 363,260 275,390 -8,190 1.本年度預算數355,070千元,包括 業務費70,300千元,設備及投資28 4,770千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)精進海域海象監測總經費769,0  00千元,分8年辦理,110至113  年度已編列356,113千元,本年  度續編第5年經費129,739千元  ,較上年度減列6,777千元。  (2)精進海象遙測監測總經費376,5  70千元,分6年辦理,110至113  年度已編列229,233千元,本年  度續編第5年經費63,160千元,  較上年度增列8,389千元。  (3)建置智慧海象浮標觀測網總經  費566,600千元,分6年辦理,1  10至113年度已編列329,217千  元,本年度續編第5年經費83,0  50千元,較上年度減列14,868  千元。  (4)推動智慧海象服務總經費732,0  00千元,分6年辦理,110至113  年度已編列326,725千元,本年  度續編第5年經費79,121千元,  較上年度增列5,066千元。
14 3 1 3 5229212025 精進氣象雷達與災防預警 303,627 219,025 196,677 84,602 1.本年度預算數303,627千元,包括業務費80,614千元,設備及投資223,013千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新增建置金門及馬祖雷達計畫  總經費836,440千元,分6年辦  理,本年度編列第1年經費40,6  42千元。  (2)新增執行機動性雷達觀測任務  計畫總經費112,916千元,分6  年辦理,本年度編列第1年經費  15,782千元。  (3)新增維運雙偏極化雷達網及防  災推廣應用計畫總經費416,420  千元,分6年辦理,本年度編列  第1年經費62,375千元。  (4)新增強化雷達網連系統服務計  畫總經費184,400千元,分6年  辦理,本年度編列第1年經費39  ,935千元。  (5)新增雷達監測預警暨模式科技  發展與應用計畫總經費428,100  千元,分6年辦理,本年度編列  第1年經費70,413千元。  (6)新增發展無縫隙雨量及智能即  時預警服務計畫總經費324,000  千元,分6年辦理,本年度編列  第1年經費74,480千元。  (7)上年度五分山氣象雷達系統強  化計畫預算業已編竣,所列4,6  40千元如數減列。  (8)上年度雷達資料處理分析技術  強化計畫預算業已編竣,所列1  8,670千元如數減列。  (9)上年度雷達整合與偏極化觀測  之資料應用技術與系統發展計  畫預算業已編竣,所列21,780  千元如數減列。  (10)上年度發展雷達資料大數據技    術暨預警決策輔助系統計畫預    算業已編竣,所列42,050千元    如數減列。  (11)上年度穩定區域防災降雨雷達    資料服務環境及科普推廣應用    計畫預算業已編竣,所列62,3    75千元如數減列。  (12)上年度雷達資料中心強化計畫    預算業已編竣,所列11,960千    元如數減列。  (13)上年度金馬雷達評估及移動式    雷達建置計畫預算業已編竣,    所列57,550千元如數減列。
14 3 * 5929210000 其他經濟服務支出 1,127,153 999,686 1,016,823 127,467
14 3 2 5929210100 一般行政 842,518 796,526 774,376 45,992 1.本年度預算數842,518千元,包括人事費811,263千元,業務費28,079千元,設備及投資2,600千元,獎補助費576千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費811,263千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費3  9,776千元。  (2)基本行政工作維持31,255千元  ,較上年度增列機電設施維護  、財產管理系統建置等經費6,2  16千元。
14 3 3 5929211000 氣象測報 248,905 188,750 228,917 60,155 1.本年度預算數248,905千元,包括業務費168,019千元,設備及投資80,886千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)氣象觀測經費90,144千元,較  上年度增列自動雨量及氣象遙  測系統、自動測站維護等經費2  0,715千元。  (2)天氣預報及颱風測報經費19,24  1千元,較上年度增列氣象資訊  整合傳播與服務等經費7,792千  元。  (3)氣象通信及雷達測報經費28,11  9千元,較上年度增列雷達儀器  維護及設備汰換等經費12,622  千元。  (4)氣象衛星資料環境監測服務計  畫總經費175,090千元,分6年  辦理,111至113年度已編列65,  425千元,本年度續編第4年經  費32,030千元,較上年度增列1  ,730千元。  (5)衛星資料接收及處理經費7,827  千元,與上年度同。  (6)海象測報經費61,886千元,較  上年度增列15,861千元,包括  :    <1>維護現有海象觀測網及改進    海象預報技術等經費17,386    千元,較上年度增列近岸資    料浮標系統及波浪站備品等    經費5,361千元。    <2>馬祖與外洋海象浮標布建與    維運計畫總經費267,000千元    ,分年辦理,109至113年度    已編列150,938千元,本年度    續編44,500千元,較上年度    增列10,500千元。  (7)氣象服務業務開發與推展經費9  ,658千元,較上年度增列辦公  廳舍清潔維護等經費1,435千元  。
14 3 4 5929219000 一般建築及設備 34,850 13,530 13,530 21,320
14 3 4 1 5929219002 營建工程 31,730 13,530 13,530 18,200 本年度預算數31,730千元,係辦理氣 象站整修、防漏工程及消防系統汰換 等經費,較上年度增列氣象站作業環 境系統設備汰換等經費18,200千元。
14 3 4 2 5929219011 交通及運輸設備 3,120 3,120 1.本年度預算數3,120千元,均為設 備及投資。 2.新增汰換汽車2輛及機車10輛經費 如列數。
14 3 5 5929219800 第一預備金 880 880 仍照上年度預算數編列。