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14 |
4 |
2 |
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5929311000 |
觀光業務 |
1,122,091 |
736,493 |
695,963 |
385,598 |
1.本年度預算數1,122,091千元,包括業務費118,141千元,獎補助費1,003,950千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)觀光國際事務經費87,924千元 ,較上年度增列駐外辦事處雇 員薪俸及辦公室租金等經費20, 022千元。 (2)觀光業務調查與規劃經費9,287 千元,較上年度增列行政院觀 光產業振興諮詢會議委員出席 費及交通費等631千元。 (3)觀光資源保育與開發經費2,674 千元,較上年度增列國外旅費 等97千元。 (4)旅行業業務管理與輔導經費3,8 70千元,較上年度增列補助檢 舉違法經營旅行業檢舉獎金等1 30千元。 (5)旅遊推廣管理與輔導經費9,769 千元,較上年度增列補助民間 團體辦理八仙粉塵爆燃案團體 訴訟等經費1,018千元。 (6)旅館及民宿之管理與輔導經費3 ,395千元,與上年度同。 (7)旅遊服務中心經費3,172千元, 與上年度同。 (8)補助觀光發展基金辦理體驗觀 光-地方旅遊環境升級計畫,總 經費4,266,000千元,中央公務 預算負擔2,933,000千元,分4 年辦理,113年度已編列638,30 0千元,本年度續編第2年經費9 62,500千元,較上年度增列324 ,200千元。 (9)新增打造永續共好地方創生計 畫(114-117年)-地方創生觀光 旅遊環境營造總經費360,000千 元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費39,500千元。 |
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14 |
4 |
3 |
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5929311100 |
國家風景區開發與管理 |
3,368,400 |
3,468,825 |
2,847,305 |
-100,425 |
1.本年度預算數3,368,400千元,包括業務費845,958千元,設備及投資2,522,076千元及獎補助費366千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)東北角及宜蘭海岸國家風景區 開發與管理經費276,545千元, 較上年度減列36,900千元,包 括: <1>基本行政工作維持費15,545 千元,較上年度增列房屋建 築養護費等100千元。 <2>東北角及宜蘭海岸國家風景 區建設計畫總經費1,320,000 千元,分4年辦理,113年度 已編列298,000千元,本年度 續編第2年經費261,000千元 ,較上年度減列37,000千元 。 (2)東部海岸國家風景區開發與管 理經費223,187千元,較上年度 減列8,930千元,包括: <1>基本行政工作維持費43,187 千元,較上年度增列水電費 等70千元。 <2>東部海岸國家風景區建設計 畫總經費1,058,000千元,分 4年辦理,113年度已編列189 ,000千元,本年度續編第2年 經費180,000千元,較上年度 減列9,000千元。 (3)花東縱谷國家風景區開發與管 理經費239,331千元,較上年度 減列33,831千元,包括: <1>基本行政工作維持費2,331千 元,較上年度增列水電費等1 69千元。 <2>花東縱谷國家風景區建設計 畫總經費1,190,000千元,分 4年辦理,113年度已編列271 ,000千元,本年度續編第2年 經費237,000千元,較上年度 減列34,000千元。 (4)澎湖國家風景區開發與管理經 費446,337千元,較上年度增列 101,319千元,包括: <1>基本行政工作維持費86,237 千元,較上年度增列水電費 等219千元。 <2>澎湖國家風景區建設計畫總 經費1,144,000千元,分4年 辦理,113年度已編列259,00 0千元,本年度續編第2年經 費226,000千元,較上年度減 列33,000千元。 <3>新增交通船碼頭旅服設施優 化升級建設計畫總經費1,036 ,000千元,中央公務預算負 擔951,536千元,分4年辦理 ,本年度編列270,328千元, 本科目編列134,100千元。 (5)馬祖國家風景區開發與管理經 費190,216千元,較上年度減列 29,894千元,包括: <1>基本行政工作維持費41,216 千元,較上年度增列水電費 及一般事務費等106千元。 <2>馬祖國家風景區建設計畫總 經費800,000千元,分4年辦 理,113年度已編列179,000 千元,本年度續編第2年經費 149,000千元,較上年度減列 30,000千元。 (6)北海岸及觀音山國家風景區開 發與管理經費241,458千元,較 上年度增列11,250千元,包括 : <1>基本行政工作維持費13,458 千元,較上年度增列水電費 及房屋建築養護費等250千元 。 <2>北海岸及觀音山國家風景區 建設計畫總經費1,244,000千 元,分4年辦理,113年度已 編列217,000千元,本年度續 編第2年經費228,000千元, 較上年度增列11,000千元。 (7)參山國家風景區開發與管理經 費201,399千元,較上年度減列 7,888千元,包括: <1>基本行政工作維持費4,399千 元,較上年度增列水電費及 房屋建築養護費等112千元。 <2>參山國家風景區建設計畫總 經費1,030,000千元,分4年 辦理,113年度已編列205,00 0千元,本年度續編第2年經 費197,000千元,較上年度減 列8,000千元。 (8)日月潭國家風景區開發與管理 經費319,876千元,較上年度減 列40,877千元,包括: <1>基本行政工作維持費3,876千 元,較上年度增列水電費等1 23千元。 <2>日月潭國家風景區建設計畫 總經費1,578,000千元,分4 年辦理,113年度已編列357, 000千元,本年度續編第2年 經費316,000千元,較上年度 減列41,000千元。 (9)阿里山國家風景區開發與管理 經費366,038千元,較上年度增 列1,883千元,包括: <1>基本行政工作維持費3,238千 元,較上年度增列水電費等8 3千元。 <2>阿里山國家風景區建設計畫 總經費1,600,000千元,分4 年辦理,113年度已編列361, 000千元,本年度續編第2年 經費316,000千元,較上年度 減列45,000千元。 <3>新增大阿里山軸帶百年躍升 建設計畫(113-116年)-觀光 署總經費400,000千元,分4 年辦理,本年度編列46,800 千元。 (10)雲嘉南國家風景區開發與管理 經費248,615千元,較上年度 增列11,183千元,包括: <1>基本行政工作維持費11,615 千元,較上年度增列國內旅 費等183千元。 <2>雲嘉南國家風景區建設計畫 總經費1,150,000千元,分4 年辦理,113年度已編列226, 000千元,本年度續編第2年 經費237,000千元,較上年度 增列11,000千元。 (11)西拉雅國家風景區開發與管理 經費161,150千元,較上年度 減列9,748千元,包括: <1>基本行政工作維持費3,150千 元,較上年度增列水電費及 房屋建築養護費等166千元。 <2>西拉雅國家風景區建設計畫 總經費800,000千元,分4年 辦理,113年度已編列167,91 4千元,本年度續編第2年經 費158,000千元,較上年度減 列9,914千元。 (12)茂林國家風景區開發與管理經 費250,439千元,較上年度減 列26,237千元,包括: <1>基本行政工作維持費2,839千 元,較上年度增列水電費及 房屋建築養護費等163千元。 <2>茂林國家風景區建設計畫總 經費1,174,000千元,分4年 辦理,113年度已編列274,00 0千元,本年度續編第2年經 費247,600千元,較上年度減 列26,400千元。 (13)大鵬灣國家風景區開發與管理 經費203,809千元,較上年度 減列31,755千元,包括: <1>基本行政工作維持費5,809千 元,較上年度增列房屋建築 養護費等245千元。 <2>大鵬灣國家風景區建設計畫 總經費1,050,000千元,分4 年辦理,113年度已編列230, 000千元,本年度續編第2年 經費198,000千元,較上年度 減列32,000千元。 |
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