歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
14 0029000000 交通部主管
14 4 0029310000 觀光署及所屬 5,516,369 5,185,068 5,619,857 331,301
14 4 * 5929310000 其他經濟服務支出 5,516,369 5,185,068 5,619,857 331,301
14 4 1 5929310100 一般行政 1,018,928 974,650 876,589 44,278 1.本年度預算數1,018,928千元,包括人事費964,974千元,業務費48,354千元,設備及投資5,456千元,獎補助費144千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費964,974千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費48,347千  元。  (2)基本行政工作維持費38,036千  元,較上年度減列公文檔案管  理及辦公空間調整等經費3,195  千元。  (3)資訊管理經費15,918千元,較  上年度減列公文系統維護等經  費874千元。
14 4 2 5929311000 觀光業務 1,122,091 736,493 695,963 385,598 1.本年度預算數1,122,091千元,包括業務費118,141千元,獎補助費1,003,950千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)觀光國際事務經費87,924千元  ,較上年度增列駐外辦事處雇  員薪俸及辦公室租金等經費20,  022千元。  (2)觀光業務調查與規劃經費9,287  千元,較上年度增列行政院觀  光產業振興諮詢會議委員出席  費及交通費等631千元。  (3)觀光資源保育與開發經費2,674  千元,較上年度增列國外旅費  等97千元。  (4)旅行業業務管理與輔導經費3,8  70千元,較上年度增列補助檢  舉違法經營旅行業檢舉獎金等1  30千元。  (5)旅遊推廣管理與輔導經費9,769  千元,較上年度增列補助民間  團體辦理八仙粉塵爆燃案團體  訴訟等經費1,018千元。  (6)旅館及民宿之管理與輔導經費3  ,395千元,與上年度同。  (7)旅遊服務中心經費3,172千元,  與上年度同。  (8)補助觀光發展基金辦理體驗觀  光-地方旅遊環境升級計畫,總  經費4,266,000千元,中央公務  預算負擔2,933,000千元,分4  年辦理,113年度已編列638,30  0千元,本年度續編第2年經費9  62,500千元,較上年度增列324  ,200千元。  (9)新增打造永續共好地方創生計  畫(114-117年)-地方創生觀光  旅遊環境營造總經費360,000千  元,分4年辦理,本年度編列第  1年經費39,500千元。
14 4 3 5929311100 國家風景區開發與管理 3,368,400 3,468,825 2,847,305 -100,425 1.本年度預算數3,368,400千元,包括業務費845,958千元,設備及投資2,522,076千元及獎補助費366千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)東北角及宜蘭海岸國家風景區  開發與管理經費276,545千元,  較上年度減列36,900千元,包  括:    <1>基本行政工作維持費15,545    千元,較上年度增列房屋建    築養護費等100千元。    <2>東北角及宜蘭海岸國家風景    區建設計畫總經費1,320,000    千元,分4年辦理,113年度    已編列298,000千元,本年度    續編第2年經費261,000千元    ,較上年度減列37,000千元    。  (2)東部海岸國家風景區開發與管  理經費223,187千元,較上年度  減列8,930千元,包括:    <1>基本行政工作維持費43,187    千元,較上年度增列水電費    等70千元。    <2>東部海岸國家風景區建設計    畫總經費1,058,000千元,分    4年辦理,113年度已編列189    ,000千元,本年度續編第2年    經費180,000千元,較上年度    減列9,000千元。  (3)花東縱谷國家風景區開發與管  理經費239,331千元,較上年度  減列33,831千元,包括:    <1>基本行政工作維持費2,331千    元,較上年度增列水電費等1    69千元。    <2>花東縱谷國家風景區建設計    畫總經費1,190,000千元,分    4年辦理,113年度已編列271    ,000千元,本年度續編第2年    經費237,000千元,較上年度    減列34,000千元。  (4)澎湖國家風景區開發與管理經  費446,337千元,較上年度增列  101,319千元,包括:    <1>基本行政工作維持費86,237    千元,較上年度增列水電費    等219千元。    <2>澎湖國家風景區建設計畫總    經費1,144,000千元,分4年    辦理,113年度已編列259,00    0千元,本年度續編第2年經    費226,000千元,較上年度減    列33,000千元。    <3>新增交通船碼頭旅服設施優    化升級建設計畫總經費1,036    ,000千元,中央公務預算負    擔951,536千元,分4年辦理    ,本年度編列270,328千元,    本科目編列134,100千元。  (5)馬祖國家風景區開發與管理經  費190,216千元,較上年度減列  29,894千元,包括:    <1>基本行政工作維持費41,216    千元,較上年度增列水電費    及一般事務費等106千元。    <2>馬祖國家風景區建設計畫總    經費800,000千元,分4年辦    理,113年度已編列179,000    千元,本年度續編第2年經費    149,000千元,較上年度減列    30,000千元。  (6)北海岸及觀音山國家風景區開  發與管理經費241,458千元,較  上年度增列11,250千元,包括  :    <1>基本行政工作維持費13,458    千元,較上年度增列水電費    及房屋建築養護費等250千元    。    <2>北海岸及觀音山國家風景區    建設計畫總經費1,244,000千    元,分4年辦理,113年度已    編列217,000千元,本年度續    編第2年經費228,000千元,    較上年度增列11,000千元。  (7)參山國家風景區開發與管理經  費201,399千元,較上年度減列  7,888千元,包括:    <1>基本行政工作維持費4,399千    元,較上年度增列水電費及    房屋建築養護費等112千元。    <2>參山國家風景區建設計畫總    經費1,030,000千元,分4年    辦理,113年度已編列205,00    0千元,本年度續編第2年經    費197,000千元,較上年度減    列8,000千元。  (8)日月潭國家風景區開發與管理  經費319,876千元,較上年度減  列40,877千元,包括:    <1>基本行政工作維持費3,876千    元,較上年度增列水電費等1    23千元。    <2>日月潭國家風景區建設計畫    總經費1,578,000千元,分4    年辦理,113年度已編列357,    000千元,本年度續編第2年    經費316,000千元,較上年度    減列41,000千元。  (9)阿里山國家風景區開發與管理  經費366,038千元,較上年度增  列1,883千元,包括:    <1>基本行政工作維持費3,238千    元,較上年度增列水電費等8    3千元。    <2>阿里山國家風景區建設計畫    總經費1,600,000千元,分4    年辦理,113年度已編列361,    000千元,本年度續編第2年    經費316,000千元,較上年度    減列45,000千元。    <3>新增大阿里山軸帶百年躍升    建設計畫(113-116年)-觀光    署總經費400,000千元,分4    年辦理,本年度編列46,800    千元。  (10)雲嘉南國家風景區開發與管理    經費248,615千元,較上年度    增列11,183千元,包括:    <1>基本行政工作維持費11,615    千元,較上年度增列國內旅    費等183千元。    <2>雲嘉南國家風景區建設計畫    總經費1,150,000千元,分4    年辦理,113年度已編列226,    000千元,本年度續編第2年    經費237,000千元,較上年度    增列11,000千元。  (11)西拉雅國家風景區開發與管理    經費161,150千元,較上年度    減列9,748千元,包括:    <1>基本行政工作維持費3,150千    元,較上年度增列水電費及    房屋建築養護費等166千元。    <2>西拉雅國家風景區建設計畫    總經費800,000千元,分4年    辦理,113年度已編列167,91    4千元,本年度續編第2年經    費158,000千元,較上年度減    列9,914千元。  (12)茂林國家風景區開發與管理經    費250,439千元,較上年度減    列26,237千元,包括:    <1>基本行政工作維持費2,839千    元,較上年度增列水電費及    房屋建築養護費等163千元。    <2>茂林國家風景區建設計畫總    經費1,174,000千元,分4年    辦理,113年度已編列274,00    0千元,本年度續編第2年經    費247,600千元,較上年度減    列26,400千元。  (13)大鵬灣國家風景區開發與管理    經費203,809千元,較上年度    減列31,755千元,包括:    <1>基本行政工作維持費5,809千    元,較上年度增列房屋建築    養護費等245千元。    <2>大鵬灣國家風景區建設計畫    總經費1,050,000千元,分4    年辦理,113年度已編列230,    000千元,本年度續編第2年    經費198,000千元,較上年度    減列32,000千元。
14 4 4 5929318100 非營業特種基金 1,200,000
14 4 4 1 5929318120 交通作業基金 1,200,000 前年度決算數係撥補觀光發展基金經 費。
14 4 5 5929319000 一般建築及設備 1,850 1,850
14 4 5 1 5929319011 交通及運輸設備 1,850 1,850 1.本年度預算數1,850千元,均為設 備及投資。 2.新增汰換電動汽車1輛經費如列數 。
14 4 6 5929319800 第一預備金 5,100 5,100 仍照上年度預算數編列。