| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 42,261 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各項資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 42,261 | 北海岸及觀音山管理處 | 按本處職員33人,合計33人所需薪津及各項給與 ,計編列42,261千元。經費如下: 1.法定編制人員待遇28,672千元。 2.獎金6,539千元: (1)員工之考績獎金2,993千元。 (2)員工年終工作獎金3,546千元。 3.其他給與528千元: (1)員工之休假補助費528千元。 4.加班費1,421千元: (1)辦理各項業務超時加班費550千元。 (2)員工之未休假加班費871千元。 5.退休離職儲金2,700千元: (1)公務人員提撥金2,700千元。 6.保險2,401千元: (1)健保保險補助1,333千元。 (2)公保保險補助1,068千元。 | |||
| 1000 人事費 | 42,261 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,672 | |||||
| 1030 獎金 | 6,539 | |||||
| 1035 其他給與 | 528 | |||||
| 1040 加班費 | 1,421 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,700 | |||||
| 1055 保險 | 2,401 | |||||