| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 61,312 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 61,312 | 參山管理處 | 按本處職員45人、技工1人、工友3人及約僱2人 ,合計51人所需薪津及各項給與,計編列61,312 千元。經費如下: 1.法定編制人員待遇37,246千元。 2.約聘僱人員待遇908千元。 3.技工及工友待遇1,782千元。 4.獎金9,338千元: (1)職員及技工工友之考績獎金4,508千元。 (2)員工年終工作獎金4,830千元。 5.其他給與806千元: (1)員工之休假補助費806千元。 6.加班費3,155千元: (1)辦理各項業務超時加班費1,420千元。 (2)員工之未休假加班費1,735千元。 7.退休離職儲金4,455千元: (1)公務人員提撥金4,136千元。 (2)約聘僱人員提撥金52千元。 (3)技工及工友提撥金267千元。 8.保險3,622千元: (1)健保保險補助2,259千元。 (2)公保保險補助1,145千元。 (3)勞保保險補助218千元。 | |||
| 1000 人事費 | 61,312 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,246 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 908 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,782 | |||||
| 1030 獎金 | 9,338 | |||||
| 1035 其他給與 | 806 | |||||
| 1040 加班費 | 3,155 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 4,455 | |||||
| 1055 保險 | 3,622 | |||||