| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 36,195 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 36,195 | 大鵬灣管理處 | 按本處職員25人、技工1人、工友2人,合計28人 所需薪津及各項給與,計編列36,195千元,經費 如下: 1.法定編制人員待遇21,925千元。 2.技工及工友待遇1,275千元。 3.獎金6,306千元: (1)職員及技工、工友之考績獎金3,424千元。 (2)職員及技工、工友年終工作獎金2,882千元 。 4.其他給與448千元: (1)職員及技工、工友休假補助費448千元。 5.加班費1,645千元: (1)辦理各項業務超時加班費545千元。 (2)職員及技工、工友之未休假加班費1,100千 元。 6.退休離職儲金2,524千元: (1)公務人員提撥金2,288千元。 (2)技工及工友提撥金236千元。 7.保險2,072千元: (1)健保保險補助1,339千元。 (2)公保保險補助598千元。 (3)勞保保險補助135千元。 | |||
| 1000 人事費 | 36,195 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,925 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,275 | |||||
| 1030 獎金 | 6,306 | |||||
| 1035 其他給與 | 448 | |||||
| 1040 加班費 | 1,645 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,524 | |||||
| 1055 保險 | 2,072 | |||||