| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 62,501 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 62,501 | 澎湖管理處 | 按本處職員36人、駐警2人、技工1人、工友2人 、約僱4人,合計45人所需薪津及各項給與,計 編列62,501千元,經費如下: 1.法定編制人員待遇36,795千元。 2.約聘僱人員待遇2,365千元。 3.技工及工友待遇1,708千元。 4.獎金9,765千元: (1)職員及工友之考績獎金4,817千元。 (2)員工年終工作獎金4,948千元。 5.其他給與736千元: (1)員工之休假補助費736千元。 6.加班費2,050千元: (1)辦理各項業務超時加班費450千元。 (2)職員及工友之未休假加班費1,600千元。 7.退休離職儲金5,369千元: (1)公務人員提撥金3,100千元。 (2)約聘僱人員提撥金120千元。 (3)技工及工友提撥金2,149千元。 8.保險3,713千元: (1)健保保險補助2,293千元。 (2)公保保險補助1,100千元。 (3)勞保保險補助320千元。 | |||
| 1000 人事費 | 62,501 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,795 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,365 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,708 | |||||
| 1030 獎金 | 9,765 | |||||
| 1035 其他給與 | 736 | |||||
| 1040 加班費 | 2,050 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 5,369 | |||||
| 1055 保險 | 3,713 | |||||