| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 41,829 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 41,829 | 花東縱谷管理處 | 按本處職員30人、技工1人,合計31人所需薪津 及各項給與,計編列41,829千元。經費如下: 1.法定編制人員待遇27,438千元。 2.技工及工友待遇509千元。 3.獎金6,496千元: (1)職員及工友之考績獎金3,046千元。 (2)員工年終工作獎金3,450千元。 4.其他給與496千元: (1)員工之休假補助費496千元。 5.加班費1,763千元: (1)辦理各項業務超時加班費896千元。 (2)職員及工友之未休假加班費867千元。 6.退休離職儲金2,725千元: (1)公務人員提撥金2,725千元。 7.保險2,402千元: (1)健保保險補助1,608千元。 (2)公保保險補助751千元。 (3)勞保保險補助43千元。 | |||
| 1000 人事費 | 41,829 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,438 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 509 | |||||
| 1030 獎金 | 6,496 | |||||
| 1035 其他給與 | 496 | |||||
| 1040 加班費 | 1,763 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,725 | |||||
| 1055 保險 | 2,402 | |||||