| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 |
| 預算金額 | 34,576 |
| 計畫內容 | 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。 |
| 預期成果 | 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 34,576 | 西拉雅管理處 | 按本處職員21人,合計21人所需薪津及各項給與 ,計編列34,576千元。經費如下: 1.法定編制人員待遇22,688千元。 2.獎金4,810千元: (1)職員之考績獎金2,321千元。 (2)員工年終工作獎金2,489千元。 3.其他給與1,984千元: (1)員工之休假補助費352千元。 (2)駐陸人員其他補助費1,632千元。 4.加班費1,373千元: (1)辦理各項業務超時加班費350千元。 (2)職員之未休假加班費1,023千元。 5.退休離職儲金2,033千元: (1)公務人員提撥金2,033千元。 6.保險1,688千元: (1)健保保險補助1,157千元。 (2)公保保險補助531千元。 | |||
| 1000 人事費 | 34,576 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,688 | |||||
| 1030 獎金 | 4,810 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,984 | |||||
| 1040 加班費 | 1,373 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,033 | |||||
| 1055 保險 | 1,688 | |||||