歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署 - 5929310100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5929310100 一般行政
預算金額 395,689
計畫內容 本計畫為觀光署辦理觀光事業之經常性行政工作。  
預期成果 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 341,735 人事室、秘書室 政務人員1人、職員243人、技工4人、工友3人、 約聘9人及約僱9人,合計269人所需薪津及各項 給與,計編列341,735千元。經費如下: 1.政務人員待遇1,738千元。 2.法定編制人員待遇207,036千元。 3.約聘僱人員待遇12,334千元。 4.技工及工友待遇3,028千元。 5.獎金52,935千元:  (1)職員及工友之考績獎金25,948千元。  (2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金2    6,987千元。 6.其他給與12,718千元:  (1)子女教育補助費2,080千元。  (2)員工之休假補助費3,856千元。  (3)其他補助費6,782千元。 7.加班費10,669千元:  (1)辦理各項業務超時加班費6,112千元。  (2)職員及工友未休假加班費4,557千元。 8.退休離職儲金20,983千元:  (1)政務人員提撥金114千元。  (2)公務人員提撥金19,177千元。  (3)約聘僱人員提撥金986千元。  (4)技工及工友提撥金706千元。 9.保險20,294千元:  (1)健保保險補助11,952千元。  (2)公保保險補助6,005千元。  (3)勞保保險補助2,337千元。
1000 人事費 341,735
1010 政務人員待遇 1,738
1015 法定編制人員待遇 207,036
1020 約聘僱人員待遇 12,334
1025 技工及工友待遇 3,028
1030 獎金 52,935
1035 其他給與 12,718
1040 加班費 10,669
1050 退休離職儲金 20,983
1055 保險 20,294
02 基本行政工作維持 38,036 秘書室 1.業務費:33,111千元(含員工協助方案經費150  千元)。  (1)教育訓練費:員工訓練進修及學分補助等    費用721千元。  (2)水電費:水費、電費等2,610千元。  (3)通訊費:電話費及郵資等2,329千元。  (4)其他業務租金:本署辦公室租金等費用11,    326千元。  (5)稅捐及規費:公務車牌照稅及燃料使用費9    1千元。  (6)保險費:公務車輛及辦公廳舍等保險費147    千元。  (7)按日按件計資酬金:講座出席暨鐘點費132    千元。  (8)物品:係紙張、衛生用品、油料等1,169千    元。  (9)一般事務費:員工協助方案、員工慶生、    文康活動、環境美化、會議雜支、辦公室    管理分攤清潔費、保全、檔案管理及公文    系統調整等辦公經費12,803千元。  (10)房屋建築養護費:本署及各旅客服務中心     辦公房舍等建物修繕費374千元。  (11)車輛及辦公器具養護費480千元。    <1>車輛養護費235千元。    <2>辦公器具養護費245千元。  (12)國內旅費:國內出差旅費585千元。  (13)運費:公物運送、大型郵件運費、公務車     通行費等49千元。  (14)短程車資:公務之需短程車資77千元。  (15)特別費:依通案標準編列218千元。 2.設備及投資:4,781千元。  (1)房屋建築及設備費:本署、各旅客服務中    心及駐外單位等辦公室裝修工程及附屬水    電、消防、保全設備費等2,500千元。  (2)雜項設備費:2,281千元。    <1>本署、各旅客服務中心及駐外單位等辦      公室硬體設備購置等1,451千元。    <2>購置電動汽車簡易充電樁設備費(含設置      工程費)830千元。 3.獎補助費:144千元。  (1)獎勵及慰問:退休退職人員三節慰問金144    千元。
2000 業務費 15,243
2003 教育訓練費 721
2006 水電費 2,610
2009 通訊費 5,000
2021 其他業務租金 11,326
2024 稅捐及規費 91
2027 保險費 147
2036 按日按件計資酬金 132
2051 物品 836
2054 一般事務費 12,803
2063 房屋建築養護費 374
2066 車輛及辦公器具養護費 480
2072 國內旅費 128
2081 運費 49
2084 短程車資 77
2093 特別費 218
3010 房屋建築及設備費 2,500
3035 雜項設備費 2,281
4085 獎勵及慰問 144
2018 資訊服務費 9,279
3030 資訊軟硬體設備費 675
3000 設備及投資 675
4000 獎補助費 144
03 資訊管理 15,918 資訊室 1.業務費:15,918千元。  (1)通訊費:本署網路費(包含16個外點、無線    網路、各外點及管理處進出本署網路)5,00    0千元。  (2)資訊服務費9,279千元。    <1>資訊操作維護費8,269千元。        #1.大陸人士來臺觀光通報系統功能擴          充及維護1,700千元。        #2.各組室業務系統維護3,184千元。        #3.本署電子公文系統功能擴充及系統          維護2,572千元。        #4.員工入口網站功能擴充及維護費813          千元。    <2>雲端服務費900千元。    <3>軟體使用費110千元。  (3)物品836千元。    <1>購買碳粉匣、感光鼓、加熱模組、光碟      片、墨水等電腦資訊硬體耗材等836千元      。  (4)國內旅費:國內出差旅費128千元。 2.設備及投資:675千元。  (1)資訊軟硬體設備費675千元。    <1>購置全署內部資訊系統相關硬體設備675      千元。