歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署及所屬 - 5929311100 國家風景區開發與管理

工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 3,368,400
計畫內容 辦理東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處等13個管理處各 項業務推動及開發建設工作。  
預期成果 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 東北角及宜蘭海岸國家風景區 3,570 東北角及宜蘭海岸管理處 1.業務費:3,492千元。   (1)教育訓練費:員工進修及訓練費64千元。  (2)水電費:水費、電費等664千元。  (3)通訊費:郵資、電話及網路等通訊費664千    元。  (4)其他業務租金:影印機等租金83千元。  (5)保險費:辦公廳舍等保險費10千元。  (6)按日按件計資酬金:教育訓練等聘請講師    演講或授課鐘點費20千元。  (7)物品:電腦及周邊設備耗材、器具、文具    紙張、圖書等消耗品及非消耗品費564千元    。  (8)一般事務費:員工文康活動、公務人員健    檢、印刷、環境清潔、布置等548千元。  (9)房屋建築養護費:辦公廳舍等建物養護費2    95千元。  (10)國內旅費:國內出差旅費500千元。  (11)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:78千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等78千元    。
2000 業務費 8,424
2003 教育訓練費 14
2006 水電費 357
2009 通訊費 369
2021 其他業務租金 1,904
2027 保險費 44
2036 按日按件計資酬金 20
2051 物品 6,000
2054 一般事務費 119,537
2063 房屋建築養護費 397
2072 國內旅費 658
2093 特別費 80
4085 獎勵及慰問 6
2024 稅捐及規費 6
2069 設施及機械設備養護費 8,424
2081 運費 4
2045 國內組織會費 13
2084 短程車資 31
2018 資訊服務費 65
3005 土地 87,580
3010 房屋建築及設備費 214,320
3015 公共建設及設施費 38,376
2066 車輛及辦公器具養護費 1,320
4000 獎補助費 6
02 東部海岸國家風景區開發與管 3,637 東部海岸管理處 1.業務費:3,559千元(含員工協助方案經費50千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修學分補助經費14千    元。  (2)水電費:956千元。    <1>處本部電費837千元。    <2>處本部水費110千元。    <3>其他動力費9千元。  (3)通訊費:郵資、電信費等614千元。  (4)按日按件計資酬金:聘請講師演講或授課    之鐘點費20千元。  (5)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品301千元。  (6)一般事務費:公務人員健康檢查、員工文    康活動、環境布置、檔案管理及會議雜支    等經費595千元。  (7)國內旅費:國內出差旅費979千元。  (8)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:78千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等78千    元。
03 花東緃谷國家風景區開發與管 2,331 花東縱谷管理處 1.業務費:2,325千元。  (1)教育訓練費:員工訓練費用24千元。  (2)水電費:水費、電費等853千元。  (3)通訊費:郵資、電信費等221千元。  (4)稅捐及規費:土地稅、房屋稅等各項稅捐    及其他行政規費9千元。  (5)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品213千元。  (6)一般事務費:辦公室等保全費用、環境布    置、文康活動等經費425千元。  (7)房屋建築養護費:公有房舍及其他建築修    繕60千元。  (8)國內旅費:國內出差旅費440千元。  (9)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:6千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等6千元    。
04 澎湖國家風景區開發與管理 2,937 澎湖管理處 1.業務費:2,913千元(含員工協助方案經費20千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修學分費、雜費等25    千元。  (2)水電費:處本部水費及電費580千元。  (3)通訊費:數據通訊費及一般通訊費475千元    。  (4)稅捐及規費:各項行政規費77千元。  (5)物品:333千元。    <1>消耗品:文具紙張、電腦暨周邊設備之      耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品      等及圖書、報章雜誌等283千元。    <2>非消耗品:事務、衛生、被服、康樂、      醫療等50千元。  (6)一般事務費:印刷、獎牌、環境布置、健    康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支    等經費388千元。  (7)房屋建築養護費:辦公房屋、宿舍等保養    、維修費42千元。  (8)國內旅費:國內出差旅費913千元。  (9)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:24千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等24千    元。
05 馬祖國家風景區開發與管理 2,716 馬祖管理處 1.業務費:2,704千元(含員工協助方案經費6千  元)。  (1)教育訓練費:員工訓練所需補助經費15千    元。  (2)水電費:處本部水費、電費等420千元。  (3)通訊費:數據通訊費、一般通訊費、郵資    等282千元。  (4)稅捐及規費:各項稅捐及其他行政規費10    千元。  (5)保險費:處本部及宿舍建物火險10千元。  (6)按日按件計資酬金:教育訓練及員工協助    方案講師演講或授課鐘點費等45千元。  (7)物品:162千元。    <1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消      耗品122千元。    <2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗      品40千元。  (8)一般事務費:環境清潔布置、員工文康活    動、公務人員健檢等經費225千元。  (9)房屋建築養護費:辦公房屋、宿舍等保養    、維修費194千元。  (10)設施及機械設備養護費:建物、機房、空     調等設備維修及公共安全、消防安全檢測     、申報、改善等費用219千元。  (11)國內旅費:國內出差旅費1,042千元。  (12)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:12千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員及撫卹遺族三節慰    問金等12千元。
06 北海岸及觀音山國家風景區開 2,808 北海岸及觀音山管理處 1.業務費:2,754千元(含員工協助方案經費20  千元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費38千元。  (2)水電費:水費、電費等費用372千元。  (3)通訊費:郵資、電信費及數據通訊費635千    元。  (4)其他業務租金:各項業務租金106千元。  (5)稅捐及規費:各項行政規費10千元。  (6)保險費:辦公廳舍等保險41千元。  (7)按日按件計資酬金:委請專家學者出席費    、講師鐘點費等16千元。  (8)物品:文具用品、清潔用品及電腦周邊設    備維護零件汰換等消耗品424千元。  (9)一般事物費:環境布置、會議雜支、員工    健康檢查及文康活動等經費318千元。  (10)房屋建築養護費:公有房舍及其他修繕費     366千元。  (11)國內旅費:國內出差旅費338千元。  (12)運費:公物之運送、通行費等10千元。  (13)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:54千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等54千    元。
07 參山國家風景區開發與管理 4,399 參山管理處 1.業務費:4,333千元(含員工協助方案經費50千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費20千元。  (2)水電費:處本部辦公室水費、電費等571千    元。  (3)通訊費:數據通訊費、辦公室寄發文件郵    資及電信費385千元。  (4)其他業務租金:影印機等租金218千元。  (5)稅捐及規費:其他行政規費9千元。  (6)按日按件計資酬金:邀請專家學者出席會    議或授課費用16千元。  (7)國內組織會費:旅遊協會團體常年會費10    千元。  (8)物品:處本部辦公用品、清潔用品等業務    所需之消耗品及非消耗品374千元。  (9)一般事務費:辦公室等保全費用、環境布    置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工    健康檢查及文康活動等經費1,033千元。  (10)房屋建築養護費:公有房舍及其它建築修     繕476千元。  (11)設施及機械設備養護費:處本部辦公大樓     電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、     電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施     養護費505千元。  (12)國內旅費:國內出差旅費605千元。  (13)短程車資:公務之需短程車資31千元。  (14)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:66千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等66千    元。
08 日月潭國家風景區開發與管理 3,876 日月潭管理處 1.業務費:3,846千元(含員工協助方案經費17千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費39千元。  (2)水電費:辦公室水費、電費等821千元。  (3)通訊費:郵資、電話及網路通訊費等781千    元。  (4)資訊服務費:雲端資訊服務費3千元。  (5)其他業務租金:各項租金費用225千元。  (6)稅捐及規費:各項稅捐及其他行政規費10    千元。  (7)按日按件計資酬金:外聘委員出席費、法    律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等    及員工協助方案等外聘講師鐘點費計132千    元。  (8)國內組織會費:參加生態旅遊協會及紅十    字會團體會員常年會費13千元。  (9)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品486千元。  (10)一般事務費:辦公室等保全費用、環境布     置、文康活動等經費750千元。  (11)國內旅費:國內出差旅費487千元。  (12)運費:公物之運送、通行等費用19千元。  (13)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:30千元。   (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等30千    元。
09 阿里山國家風景區開發與管理 3,238 阿里山管理處 1.業務費:3,226千元(含員工協助方案經費10千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費32千元。  (2)水電費:辦公室水費、電費等616千元。  (3)通訊費:數據通訊費、辦公室寄發文件郵    資及電信費等466千元。  (4)稅捐及規費:各項稅捐及其他規費等41千    元。  (5)保險費:係辦公廳舍財產保險等20千元。  (6)按日按件計資酬金:係為辦理審查、評選    會議所需之出席費及消防編組演練、政策    性及員工協助方案等外聘講師鐘點費50千    元。  (7)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品469千元。  (8)一般事務費:係辦公廳舍保全、印刷及文    康活動費等所需經費581千元。  (9)國內旅費:國內出差旅費871千元。  (10)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:12千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等12千    元。
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與 2,515 雲嘉南濱海管理處 1.業務費:2,515千元(含員工協助方案經費10千  元)。  (1)教育訓諫費:員工進修及訓諫所需補助經    費103千元。  (2)水電費:辦公室水費、電費等106千元。  (3)通訊費:郵資、電信費等330千元。  (4)資訊服務費:資訊操作維護費65千元。  (5)其他業務租金:各項租金等56千元。  (6)按日按件計資酬金:辦理性別平等、員工    協助方案及英語能力提升等教育訓練之講    師鐘點費4千元。  (7)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品229千元。  (8)一般事務費:辦公室等保全費用、環境布    置、會議雜支、員工協助方案、文康活動    及檔案管理等經費278千元。  (9)房屋建築養護費:公有房舍及其他建築修    繕90千元。  (10)設施及機械設備養護費:辦公用品修繕及     維護480千元。  (11)國內旅費:國內出差旅費692千元。  (12)運費:洽公停車費2千元。  (13)特別費:依通案標準編列80千元。
11 西拉雅國家風景區開發與管理 3,150 西拉雅管理處 1.業務費:3,144千元(含員工協助方案經費10千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費23千元。  (2)水電費:辦公室水費、電費等594千元。  (3)通訊費:郵資、電信費等474千元。  (4)其他業務租金:事務機器等租金80千元。  (5)稅捐及規費:各項稅捐及其他行政規費15    千元。  (6)保險費:辦公廳舍財產保險44千元。  (7)按日按件計資酬金:辦理評選、審查等案    件聘請專家學者出席費,辦理講習、訓練    等之講師鐘點費30千元。  (8)物品:辦公用品、電腦用品及耗材、清潔    用品等業務所需之消耗品及非消耗品194千    元。  (9)一般事務費:處理一般性公務如印刷、環    境布置、員工協助方案、員工文康活動、    雜支等經費378千元。  (10)房屋建築養護費:公有房舍及其他建築修     繕411千元。  (11)國內旅費:國內出差旅費821千元。  (12)特別費:依通案標準編列80千元。 2.獎補助費:6千元。  (1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等6千元    。
12 茂林國家風景區開發與管理 2,839 茂林管理處 1.業務費:2,839千元(含員工協助方案經費32千  元)。  (1)教育訓練費:環境教育訓練、員工進修及    訓練所需補助經費22千元。  (2)水電費:辦公室水費、電費等184千元。  (3)通訊費:郵資、電信費及數據通訊費591千    元。  (4)其他業務租金:各項業務租金84千元。  (5)稅捐及規費:各項行政規費6千元。  (6)按日按件計資酬金:委請專家學者出席費    、講師鐘點費等20千元。  (7)物品:辦公物品等非消耗品及辦公文具、    清潔用品等291千元。  (8)一般事務費:辦公室等保全費用、環境布    置、雜支、員工健康檢查、文康活動等373    千元。  (9)房屋建築養護費:公有房舍及其他建築修    繕費用233千元。  (10)國內旅費:國內出差旅費955千元。  (11)特別費:依通案標準編列80千元。
13 大鵬灣國家風景區開發與管理 2,459 大鵬灣管理處 1.業務費:2,459千元(含員工協助方案經費30千  元)。  (1)教育訓練費:員工進修及訓練所需補助經    費14千元。  (2)水電費:辦公室水電及其他動力費用等357    千元。  (3)通訊費:郵資、電信等費用369千元。  (4)物品:辦公用品、清潔用品等業務所需之    消耗品及非消耗品340千元。  (5)一般事務費:處理一般性公務如印刷、環    境布置、員工文康活動、雜支等經費240千    元。  (6)房屋建築養護費:本處辦公廳舍所需保養    、維護費用397千元。  (7)國內旅費:國內出差旅費658千元。  (8)運費:公物之運送費用4千元。  (9)特別費:依通案標準編列80千元。
20 國家風景區建設計畫 2,950,600 各管理處 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度): 行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函 核定。 本計畫總經費15,138,000千元,公務預算負擔13 ,908,000千元,基金自償1,230,000千元,分4年 辦理。113年度編列3,233,914千元,本年度續編 第2年經費3,516,900千元【含基金自償566,300 千元】,以後年度預計編列8,387,186千元。編 列如下: 1.東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,320,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列298,000千元    ,本年度續編第2年經費311,000千元【含    基金自償50,000千元】,以後年度預計編    列711,000千元。  (2)本年度編列公務預算261,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:32,000千元。        #1.設施及機械設備養護費32,000千元          :           X1.轄區景觀綠美化養護等費用8,00             0千元。           X2.先期規劃設計費3,000千元。           X3.環境資源評估調查等費用3,000             千元。           X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修             費用7,000千元。           X5.景觀設施零星修繕維護費11,000             千元。    <2>設備及投資:229,000千元。        #1.土地5,000千元:辦理轄區釘樁測量          、徵收價購、撥用補償及相關作業          費用等。        #2.房屋建築及設備費25,000千元:           X1.南雅旅遊服務中心停車場及周邊             建構工程24,631千元。           X2.工程管理費369千元:按施工費             (或直接工程成本、工程建造費             等)提列1.5%,係依中央政府各             機關工程管理費支用要點規定估             算,並配合工程結算總價覈實於             得提列數額內執行。        #3.公共建設及設施費199,000千元:           X1.國際觀光重要景點109,159千元             :              Y1.鹽寮福隆遊憩系統:鹽寮與                福隆地區周邊設施優化工程4                9,159千元。              Y2.宜蘭濱海遊憩系統:壯圍沙                丘生態園區周邊設施優化工                程60,000千元。           X2.國內觀光重要景點87,871千元:              Y1.鼻頭龍洞遊憩系統:龍洞灣                周邊環境設施優化工程38,87                1千元。              Y2.大里外澳遊憩系統:北關及                外澳服務設施優化工程49,00                0千元。           X3.工程管理費1,970千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列1%,係依中央政府各             機關工程管理費支用要點規定估             算,並配合工程結算總價覈實於             得提列數額內執行。 2.東部海岸國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,058,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列189,000千元    ,本年度續編第2年經費215,000千元【含    基金自償35,000千元】,以後年度預計編    列654,000千元。  (2)本年度編列公務預算180,000千元(其中預    計投注於原住民地區90,000千元),辦理項    目如下:    <1>業務費:37,000千元。        #1.設施及機械設備養護費37,000千元          :           X1.辦理綠美化養護、設施零星修護             及緊急修繕21,000千元。           X2.先期規劃設計費及生態調查經費             16,000千元。    <2>設備及投資:143,000千元。        #1.土地3,000千元:辦理小野柳遊憩區          、八仙洞停車場內私人土地及因應          磯崎風景特定區都市計畫調整後之          公設保留地等價購作業。        #2.公共建設及設施費140,000千元:           X1.工程委託技術服務費12,000千元             :辦理各項工程建設項目規劃設             計及監造工作。           X2.國際觀光重要景點建設98,000千             元:              Y1.綠島系統:設施及周邊景觀                環境改善工程10,000千元。              Y2.小野柳/都蘭系統:設施及周                邊景觀環境改善工程15,000                千元。              Y3.成功/三仙台系統:設施及周                邊景觀環境改善工程30,000                千元。              Y4.石梯/秀姑巒系統:設施及周                邊景觀環境改善工程43,000                千元。           X3.國內觀光重要景點建設10,000千             元:              Y1.磯崎/鹽寮系統:設施及周邊                景觀環境改善工程10,000千                元。           X4.環境及設施整修20,000千元:              Y1.全區災害復舊及一般零星工                程:20,000千元。 3.花東縱谷國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,190,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列271,000千元    ,本年度續編第2年經費282,000千元【含    基金自償45,000千元】,以後年度預計編    列637,000千元。  (2)本年度編列公務預算237,000千元(其中預    計投注於原住民地區30,000千元) ,辦理    項目如下:    <1>業務費:50,000千元。        #1.設施及機械設備養護費50,000千元          :           X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零             星修繕30,000千元。           X2.先期規劃設計費15,000千元。           X3.生態調查及環境監測等費用5,00             0千元。    <2>設備及投資:187,000千元。        #1.土地5,000千元:配合轄區土地徵收          價購及釘樁測量、撥用補償等。        #2.房屋建築及設備費96,000千元:           X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心             、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建             工程94,118千元。           X2.工程管理費1,882千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2%,係依中央政府各             機關工程管理費支用要點規定估             算,並配合工程結算總價覈實於             得提列數額內執行。        #3.公共建設及設施費86,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費65,000             千元。              Y1.北區(壽豐-光復)遊憩系統20                ,000千元。              Y2.中區(瑞穗-富里)遊憩系統45                ,000千元。           X2.國內觀光重要景點建設費17,000             千元:              Y1.南區(池上-卑南)遊憩系統17                ,000千元。           X3.自然災害之治理工程費2,314千             元。           X4.工程管理費1,686千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2%,係依中央政府各             機關工程管理費支用要點規定估             算,並配合工程結算總價覈實於             得提列數額內執行。 4.澎湖國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,144,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列259,000千元    ,本年度續編第2年經費269,000千元【含    基金自償43,000千元】,以後年度預計編    列616,000千元。  (2)本年度編列公務預算226,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:37,000千元。        #1.設施及機械設備養護費37,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             27,000千元。           X2.先期規劃設計費10,000千元。    <2>設備及投資:189,000千元。        #1.土地5,000千元:相關景點建設所需          用地徵收、價購、撥用補償救濟費          用,含鑑界、釘樁以及其他土地取          得相關作業費等。        #2.公共建設及設施費184,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費35,400             千元:              Y1.北海系統35,400千元:中屯                風力園區自行車休憩站。           X2.國內觀光重要景點建設費108,66             0千元:              Y1.馬公本島系統21,826千元:                東衛石雕園區服務設施改善                工程。              Y2.北海系統86,834千元:北海                遊客中心重建工程、東海遊                客中心統包工程。           X3.環境維護及設施維持費36,260千             元:              Y1.環境維護及設施維持費16,68                0千元。              Y2.全區災害復舊及一般零星工                程19,580千元。           X4.工程管理費3,680千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.04%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 5.馬祖國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費800,000千元,期程自113年    度至116年度,113年度編列179,000千元,    本年度續編第2年經費178,000千元【含基    金自償29,000千元】,以後年度預計編列4    43,000千元。  (2)本年度編列公務預算149,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:15,000千元。        #1.設施及機械設備養護費15,000千元          :           X1.辦理植栽養護、零星修繕與養護             、設施安全維護耗材、廢棄物清             運、環境清整、各據點建物公安             及消防檢測10,000千元。           X2.辦理先期規劃設計、評估作業、             生態資源調查及永續旅遊整備等             5,000千元。    <2>設備及投資:134,000千元。        #1.土地5,000千元:辦理北海遊憩區(          機39用地)及軍方移撥營區釘樁測量          、徵收價購、撥用補償及相關作業          。        #2.公共建設及設施費129,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費73,000             千元:              Y1.南竿遊憩系統38,000千元:                辦理四維度假園區景觀改善                及軍方移撥據點設施改善工                程。              Y2.北竿遊憩系統35,000千元:                辦理北竿鄉遊憩景點改善工                程、軍方移撥據點設施改善                工程。           X2.國內觀光重要景點建設費49,500             千元:              Y1.東引遊憩系統25,000千元:                辦理東引鄉遊憩服務設施改                善工程。              Y2.莒光遊憩系統24,500千元:                辦理莒光遊憩景點新建工程                。           X3.災害復舊及零星工程:2,800千             元。           X4.環境維護及設施維持:700千元             。           X5.工程管理費3,000千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.38%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 6.北海岸及觀音山國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,244,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列217,000千元    ,本年度續編第2年經費272,000千元【含    基金自償44,000千元】,以後年度預計編    列755,000千元。  (2)本年度編列公務預算228,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:53,000千元。        #1.設施及機械設備養護費53,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             (含水陸域海漂物清運)48,000千             元。           X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、             環境資源調查、環境教育推動等             費用)5,000千元。    <2>設備及投資:175,000千元。        #1.土地10,000千元:辦理北海岸轄區          遊憩據點周邊環境改善用地取得之          徵收價購、撥用補償、釘樁測量及          相關作業費。        #2.公共建設及設施費165,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費88,000             千元:              Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善                工程58,000千元。              Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改                善工程10,000千元。              Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工                程10,000千元。              Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工                程10,000千元。           X2.國內觀光重要景點建設費40,900             千元:              Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改                善工程10,000千元。              Y2.三芝石門遊憩區周邊景觀改                善工程10,000千元。              Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善                工程10,900千元。              Y4.自行車道系統及臺2線路廊周                邊景觀改善工程10,000千元                。           X3.環境維護及設施維持費32,000千             元:              Y1.轄區災害復舊及一般零星工                程:32,000千元。           X4.工程管理費4,100千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.55%,係依中央政             府各機關工程管理費支用要點規             定估算,並配合工程結算總價覈             實於得提列數額內執行。 7.參山國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,030,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列205,000千元    ,本年度續編第2年經費235,000千元,【    含基金自償38,000千元】,以後年度預計    編列590,000千元。  (2)本年度編列公務預算197,000千元(其中預    計投注於原住民族地區60,000千元),辦理    項目如下:    <1>業務費:46,000千元。        #1.設施及機械設備養護費46,000千元          :           X1.據點建設可行性前置作業費4,00             0千元。           X2.辦理綠美化養護及設施零星修護             42,000千元。    <2>設備及投資:151,000千元。        #1.土地9,000千元:辦理土地清理,全          區公共設施用地測量、鑽探、徵收          、價購、補償、登錄等相關作業。        #2.公共建設及設施費142,000千元:           X1.先期規劃設計費7,000千元:辦             理全區資源調查及各項工程建設             項目先期規劃設計工作。           X2.國際觀光重要景點建設費27,700             千元:              Y1.梨山遊憩區相關服務設施建                設10,200千元。              Y2.谷關遊憩區相關服務設施建                設9,000千元。              Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施                建設3,000千元。              Y4.獅頭山遊憩區相關服務設施                建設5,500千元。           X3.國內觀光重要景點建設費59,000             千元:              Y1.南庄遊憩區相關服務設施建                設31,000千元。              Y2.八卦山遊憩區相關服務設施                建設28,000千元。           X4.環境維護及設施維持費45,000千             元:辦理環境維護、設施維持、             全區災害復舊工程。           X5.工程管理費3,300千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.51%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 8.日月潭國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,578,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列357,000千元    ,本年度續編第2年經費377,000千元【含    基金自償61,000千元】,以後年度預計編    列844,000千元。  (2)本年度編列公務預算316,000千元(其中預    計投注於原住民地區10,000千元),辦理項    目如下:    <1>業務費:69,000千元。        #1.設施及機械設備養護費69,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及零星修護14,0             00千元。           X2.先期規劃設計費10,000千元:辦             理全區觀光資源發展計畫、生態             調查及各項工程建設項目先期規             劃設計工作。           X3.環境維護及設施維持費(水、陸             域)20,000千元。           X4.專案污水處理廠運作維護費(日             月、水社廠)25,000千元。    <2>設備及投資:247,000千元。        #1.土地10,000千元:辦理土地清理,          全區公共設施用地測量、鑽探、徵          收、價購、補償、登錄等相關作業          。        #2.公共建設及設施費237,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費145,00             0千元。              Y1.人車分道系統63,000千元。              Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景                觀改善55,000千元。              Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善                工程27,000千元。           X2.國內觀光重要景點建設費86,000             千元。              Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景                觀暨公共設施改善工程33,00                0千元。              Y2.集集、水里遊憩系統周邊景                觀暨公共設施改善工程18,00                0千元。              Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨                公共設施改善工程7,000千元                。              Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水                、陸域)28,000千元。           X3.工程管理費6,000千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.60%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 9.阿里山國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,600,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列361,000千元    ,本年度續編第2年經費377,000千元【含    基金自償61,000千元】,以後年度預計編    列862,000千元。  (2)本年度編列公務預算316,000千元(其中預    計投注於原住民族地區71,050千元),辦理    項目如下:    <1>業務費:73,000千元。        #1.設施及機械設備養護費73,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             、各據點建物公共安全及消防檢             測等48,910千元。           X2.先期規劃設計費等21,900千元。           X3.辦理全區資源生態調查等2,190             千元。    <2>設備及投資:243,000千元。        #1.土地1,000千元:配合工程需要辦理          土地協議價購。        #2.公共建設及設施費242,000千元:           X1.先期規劃設計費10,000千元:辦             理各項景點設施建設之先期規劃             設計等工作。           X2.國際觀光重要景點建設費75,000             千元:              Y1.臺18線遊憩系統建設75,000                千元。           X3.國內觀光重要景點建設費109,15             0千元:              Y1.鄒族文化遊憩系統建設70,00                0千元。              Y2.西北廊道遊憩系統建設39,15                0千元。           X4.環境及設施整修費44,420千元:             旅遊服務系統、環境維護及設施             維持、全區災害復舊及一般零星             工程費。           X5.工程管理費3,430千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列1.5%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 10.雲嘉南濱海國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,150,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列226,000千元    ,本年度續編第2年經費283,000千元【含    基金自償46,000千元】,以後年度預計編    列641,000千元。  (2)本年度編列公務預算237,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:55,000千元。        #1.設施及機械設備養護費55,000千元          :辦理植栽養護、零星修繕、各據          點建物公共安全及消防檢測。    <2>設備及投資:182,000千元。        #1.土地1,000千元:辦理轄區釘樁測量          、土地取得等相關作業。        #2.房屋建築及設備費1,000千元:           X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心             及辦公廳舍等整建工程971千元             。           X2.工程管理費29千元:按施工費(             或直接工程成本、工程建造費等             )提列2.99%,係依中央政府各機             關工程管理費支用要點規定估算             ,並配合工程結算總價覈實於得             提列數額內執行。        #3.公共建設及設施費180,000千元:           X1.先期規劃設計費6,000千元:辦             理風景區觀光遊憩規劃、發展定             位構想與設施配置、公共設施工             程規劃設計、工程用地取得、土             地使用分區及編定變更規劃、促             進民間參與可行性評估與先期規             劃、環境影響評估等相關費用。           X2.國際觀光重要景點建設費84,952             千元:              Y1.北門遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫22,356千元。              Y2.布袋遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫22,356千元。              Y3.口湖遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫40,240千元。           X3.國內觀光重要景點建設費54,855             千元:              Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫18,580千元。              Y2.東石遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫18,580千元。              Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景                觀營造計畫17,695千元。           X4.環境維護及設施維持費29,126千             元:辦理旅遊服務系統、環境維             護及設施維持、全區災害復舊及             一般零星工程。           X5.工程管理費5,067千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列3%,係依中央政府各             機關工程管理費支用要點規定估             算,並配合工程結算總價覈實於             得提列數額內執行。 11.西拉雅國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費800,000千元,期程自113年    度至116年度,113年度編列167,914千元,    本年度續編第2年經費188,000千元【含基    金自償30,000千元】,以後年度預計編列4    44,086千元。  (2)本年度編列公務預算158,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:37,000千元。        #1.設施及機械設備養護費37,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             33,000千元。           X2.先期規劃設計費3,000千元。           X3.生態調查等費用1,000千元。    <2>設備及投資:121,000千元。        #1.土地10,000千元:釘樁、測量、徵          收價購、撥用、補償以及地上物清          理等土地作業。        #2.公共建設及設施費111,000千元:           X1.先期規劃設計費12,000千元:辦             理遊憩據點規劃設計、工程建設             設計等。           X2.國際觀光重要景點建設費43,965             千元:              Y1.關子嶺遊憩區24,425千元。              Y2.烏山頭遊憩區19,540千元。           X3.國內觀光重要景點建設費40,057             千元:              Y1.曾文/中埔遊憩區9,770千元                。              Y2.虎頭埤遊憩區9,770千元。              Y3.左鎮遊憩區20,517千元。           X4.環境及設施整修12,701千元:              Y1.旅遊服務系統2,931千元。              Y2.環境維護及設施維持4,885千                元。              Y3.全區災害及一般零星工程4,8                85千元。           X5.工程管理費2,277千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列2.35%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。 12.茂林國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,174,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列274,000千元    ,本年度續編第2年經費293,900千元【含    基金自償46,300千元】,以後年度預計編    列606,100千元。  (2)本年度編列公務預算247,600千元(其中預    計投注於原住民地區72,000千元),辦理項    目如下:    <1>業務費51,000千元。        #1.設施及機械設備養護費51,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             費45,000千元。           X2.先期規劃設計費6,000千元。    <2>設備及投資196,600千元。        #1.土地18,580千元:辦理轄區釘樁測          量、徵收價購、撥用補償及相關作          業。        #2.房屋建築及設備費92,320千元:           X1.國際觀光重要景點建設費44,325             千元。              Y1.新威森林公園親子遊憩服務                設施興建工程44,325千元。           X2.國內觀光重要景點建設費46,615             千元。              Y1.荖濃遊客中心興建工程46,61                5千元。           X3.工程管理費1,380千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列1.52%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。        #3.公共建設及設施費85,700千元:           X1.國際觀光重要景點建設費21,340             千元。              Y1.新威行政中心辦公區及遊客                服務空間擴建機電及室內裝                修工程21,340千元。           X2.國內觀光重要景點建設費60,138             千元。              Y1.六龜成功單車驛站室內裝修                暨周邊環境改善工程36,400                千元。              Y2.十八羅漢山自行車服務中心                周邊環境改善工程8,663千元                。              Y3.荖濃溪左岸公共休憩服務設                施工程15,075千元。           X3.工程管理費1,222千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列1.50%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。           X4.環境及設施整修3,000千元。              Y1.旅遊服務系統1,000千元。              Y2.環境維護及設施維持1,000千                元。              Y3.全區災害復舊及一般零星工                程1,000千元。 13.大鵬灣國家風景區建設計畫:  (1)本計畫總經費1,050,000千元,期程自113    年度至116年度,113年度編列230,000千元    ,本年度續編第2年經費236,000千元【含    基金自償38,000千元】,以後年度預計編    列584,000千元。  (2)本年度編列公務預算198,000千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:46,000千元。        #1.設施及機械設備養護費46,000千元          :           X1.辦理綠美化養護及設施零星修護             26,000千元。           X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階             段環境監測計畫、人工濕地及灣             域水質監測等先期規劃設計費17             ,900千元。           X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀             區」管制人員維護管理費2,100             千元。    <2>設備及投資:152,000千元。        #1.土地5,000千元:辦理區內公共設施          用地價購及地上物處理費。        #2.公共建設及設施費147,000千元:           X1.國際觀光重要景點建設費98,748             千元:              Y1.濱灣碼頭及周邊遊憩服務設                施改善37,186千元。              Y2.潮口及航道疏濬與水質改善                相關工程14,807千元。              Y3.環灣綠帶及周邊遊憩區設施                改善17,037千元。              Y4.人工濕地功能提升29,718千                元。           X2.國內觀光重要景點建設費46,019             千元:              Y1.琉球風景區建設14,807千元                。              Y2.環境及設施整修31,212千元                。           X3.工程管理費2,233千元:按施工             費(或直接工程成本、工程建造             費等)提列1.54%,係依中央政府             各機關工程管理費支用要點規定             估算,並配合工程結算總價覈實             於得提列數額內執行。
3000 設備及投資 38,376
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 196,425 各管理處 向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年): 行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函 核定。 本計畫總經費890,660千元,分4年辦理。113年 度編列196,425千元,本年度續編第2年經費196, 425千元,以後年度預計編列497,810千元。編列 如下: 1.東北角及宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計  畫:  (1)本計畫總經費67,400千元,期程自113年度    至116年度,113年度編列11,975千元,本    年度續編第2年經費11,975千元,以後年度    預計編列43,450千元。  (2)本年度編列公務預算11,975千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:11,975千元。        #1.一般事務費11,975千元:           X1.轄區海岸清潔等費用11,975千元             。 2.東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫:  (1)本計畫總經費172,200千元,期程自113年    度至116年度,113年度編列39,550千元,    本年度續編第2年經費39,550千元,以後年    度預計編列93,100千元。  (2)本年度編列公務預算39,550千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:39,550千元。        #1.設施及機械設備養護費39,550千元          :           X1.重要海岸景點清潔計畫8,860千             元。           X2.海岸清潔巡檢調查管理、源頭減             量及海廢循環利用計畫3,150千             元。           X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理             計畫25,528千元。           X4.災害緊急海岸清理及海岸安全計             畫2,012千元。 3.澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫:  (1)本計畫總經費365,200千元,期程自113年    度至116年度,113年度編列83,300千元,    本年度續編第2年經費83,300千元,以後年    度預計編列198,600千元。  (2)本年度編列公務預算83,300千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:83,300千元。        #1.物品:消耗性物品等費用4,000千元          。        #2.一般事務費:轄區海岸未登錄地清          理等費用74,236千元。        #3.設施及機械設備養護費5,064千元:           X1.澎湖東北季風性及天然災害海漂             物清理費4,224千元。           X2.廢棄物處理費用840千元。 4.馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫:  (1)本計畫總經費156,000千元,期程自113年    度至116年度,113年度編列38,500千元,    本年度續編第2年經費38,500千元,以後年    度預計編列79,000千元。  (2)本年度編列公務預算38,500千元,辦理項    目如下:    <1>業務費:38,500千元。        #1.其他業務租金:海岸清潔巡查車輛          、清運機具、船隻、工作筏及非拋          棄式清運設備(如:捕撈網、攔截索          )等租賃費用1,904千元。        #2.物品:防寒衣、救生衣、救生圈、          安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗          材2,000千元。        #3.一般事務費:轄區海岸未登錄地清          理、季節性及天然災害海漂物清理          、淨灘、廢棄物處理等費用33,276          千元。        #4.車輛及辦公器具養護費:清運與海          岸巡查機具、車輛、船隻、工作筏          等維修養護費用1,320千元。 5.北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫  :  (1)本計畫總經費54,600千元,期程自113年至    116年度,113年度編列10,650千元,本年    度續編第2年經費10,650千元,以後年度預    計編列33,300千元。  (2)本年度編列公務預算10,650千元,辦理項    目如下:    <1>業務費10,650千元。        #1.設施及機械設備養護費10,650千元          :           X1.廢棄物處理及定期清潔人力作業             費10,100千元。           X2.轄區內天然海漂物緊急清潔作業             費550千元。 6.雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫:  (1)本計畫總經費59,360千元,期程自113年度    至116年度,113年度編列9,100千元,本年    度續編第2年經費9,100千元,以後年度預    計編列41,160千元。  (2)本年度編列公務預算9,100千元,辦理項目    如下:    <1>業務費:9,100千元。        #1.一般事務費50千元:轄區海岸線美          化、淨灘活動、清潔及督導相關經          費50千元。        #2.設施及機械設備養護費9,050千元:           X1.辦理海岸清潔維護工作7,905千             元。           X2.巡查兼行政人員聘用1,145千元             。 7.大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫:  (1)本計畫總經費15,900千元,期程自113年度    至116年度,113年度編列3,350千元,本年    度續編第2年經費3,350千元,以後年度預    計編列9,200千元。  (2)本年度編列公務預算3,350千元,辦理項目    如下:    <1>業務費:3,350千元。        #1.設施及機械設備養護費3,350千元:           X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等             相關費用671千元。           X2.海岸線巡查清潔人力費用2,640             千元。           X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗             材費用39千元。
22 交通船碼頭旅服設施優化升級 134,100 澎湖管理處 交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫(113-116 年): 行政院112年6月5日院臺交字第1120006936號函 核定。 本計畫總經費1,036,000千元,期程自113年度至 116年度,其中觀光署部分340,400千元,本年度 編列第1年經費134,100千元,以後年度預計編列 206,300千元,辦理項目如下: 1.設備及投資:134,100千元。  (1)公共建設及設施費134,100千元:    <1>提升水域泊地與碼頭設施安全性計畫120      ,638千元:        #1.七美南滬港浮動碼頭整建工程34,38          0千元。        #2.吉貝重件碼頭新建工程65,080千元          。        #3.吉貝浮動碼頭改建工程21,178千元          。    <2>優化升級交通港埠服務設施品質計畫4,9      00千元:        #1.望安旅運中心新建工程4,900千元。    <3>整合動線分流暨資訊與指引系統計畫5,8      80千元:        #1.南海遊客中心旅運服務設施改善工          程5,880千元。    <4>工程管理費2,682千元:按施工費(或直      接工程成本、工程建造費等)提列2.04%      ,係依中央政府各機關工程管理費支用      要點規定估算,並配合工程結算總價覈      實於得提列數額內執行。
23 大阿里山軸帶百年躍升建設計 46,800 阿里山管理處 大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113-116年): 行政院112年9月1日院臺農字第1121030611號函 核定。 本計畫總經費400,000千元,期程自113年度至11 6年度,本年度編列第1年經費46,800千元,以後 年度預計編列353,200千元,辦理項目如下: 1.業務費:8,424千元。  (1)設施及機械設備養護費8,424千元:    <1>建築修繕設計規範及林業鐵路沿線聚落      景觀風貌改善6,424千元。    <2>林業鐵路沿線綠環境建構1,000千元。    <3>先期規劃設計費1,000千元。 2.設備及投資:38,376千元。  (1)公共建設及設施費38,376千元:    <1>奮起湖及其周邊地區觀光環境亮點建設      費37,809千元。    <2>工程管理費567千元:按施工費(或直接      工程成本、工程建造費等)提列1.5%,係      依中央政府各機關工程管理費支用要點      規定估算,並配合工程結算總價覈實於      得提列數額內執行。