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20 國家風景區建設計畫 |
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2,950,600 |
各管理處 |
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度):
行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函
核定。
本計畫總經費15,138,000千元,公務預算負擔13
,908,000千元,基金自償1,230,000千元,分4年
辦理。113年度編列3,233,914千元,本年度續編
第2年經費3,516,900千元【含基金自償566,300
千元】,以後年度預計編列8,387,186千元。編
列如下:
1.東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,320,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列298,000千元
,本年度續編第2年經費311,000千元【含
基金自償50,000千元】,以後年度預計編
列711,000千元。
(2)本年度編列公務預算261,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:32,000千元。
#1.設施及機械設備養護費32,000千元
:
X1.轄區景觀綠美化養護等費用8,00
0千元。
X2.先期規劃設計費3,000千元。
X3.環境資源評估調查等費用3,000
千元。
X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修
費用7,000千元。
X5.景觀設施零星修繕維護費11,000
千元。
<2>設備及投資:229,000千元。
#1.土地5,000千元:辦理轄區釘樁測量
、徵收價購、撥用補償及相關作業
費用等。
#2.房屋建築及設備費25,000千元:
X1.南雅旅遊服務中心停車場及周邊
建構工程24,631千元。
X2.工程管理費369千元:按施工費
(或直接工程成本、工程建造費
等)提列1.5%,係依中央政府各
機關工程管理費支用要點規定估
算,並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行。
#3.公共建設及設施費199,000千元:
X1.國際觀光重要景點109,159千元
:
Y1.鹽寮福隆遊憩系統:鹽寮與
福隆地區周邊設施優化工程4
9,159千元。
Y2.宜蘭濱海遊憩系統:壯圍沙
丘生態園區周邊設施優化工
程60,000千元。
X2.國內觀光重要景點87,871千元:
Y1.鼻頭龍洞遊憩系統:龍洞灣
周邊環境設施優化工程38,87
1千元。
Y2.大里外澳遊憩系統:北關及
外澳服務設施優化工程49,00
0千元。
X3.工程管理費1,970千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列1%,係依中央政府各
機關工程管理費支用要點規定估
算,並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行。
2.東部海岸國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,058,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列189,000千元
,本年度續編第2年經費215,000千元【含
基金自償35,000千元】,以後年度預計編
列654,000千元。
(2)本年度編列公務預算180,000千元(其中預
計投注於原住民地區90,000千元),辦理項
目如下:
<1>業務費:37,000千元。
#1.設施及機械設備養護費37,000千元
:
X1.辦理綠美化養護、設施零星修護
及緊急修繕21,000千元。
X2.先期規劃設計費及生態調查經費
16,000千元。
<2>設備及投資:143,000千元。
#1.土地3,000千元:辦理小野柳遊憩區
、八仙洞停車場內私人土地及因應
磯崎風景特定區都市計畫調整後之
公設保留地等價購作業。
#2.公共建設及設施費140,000千元:
X1.工程委託技術服務費12,000千元
:辦理各項工程建設項目規劃設
計及監造工作。
X2.國際觀光重要景點建設98,000千
元:
Y1.綠島系統:設施及周邊景觀
環境改善工程10,000千元。
Y2.小野柳/都蘭系統:設施及周
邊景觀環境改善工程15,000
千元。
Y3.成功/三仙台系統:設施及周
邊景觀環境改善工程30,000
千元。
Y4.石梯/秀姑巒系統:設施及周
邊景觀環境改善工程43,000
千元。
X3.國內觀光重要景點建設10,000千
元:
Y1.磯崎/鹽寮系統:設施及周邊
景觀環境改善工程10,000千
元。
X4.環境及設施整修20,000千元:
Y1.全區災害復舊及一般零星工
程:20,000千元。
3.花東縱谷國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,190,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列271,000千元
,本年度續編第2年經費282,000千元【含
基金自償45,000千元】,以後年度預計編
列637,000千元。
(2)本年度編列公務預算237,000千元(其中預
計投注於原住民地區30,000千元) ,辦理
項目如下:
<1>業務費:50,000千元。
#1.設施及機械設備養護費50,000千元
:
X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零
星修繕30,000千元。
X2.先期規劃設計費15,000千元。
X3.生態調查及環境監測等費用5,00
0千元。
<2>設備及投資:187,000千元。
#1.土地5,000千元:配合轄區土地徵收
價購及釘樁測量、撥用補償等。
#2.房屋建築及設備費96,000千元:
X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心
、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建
工程94,118千元。
X2.工程管理費1,882千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2%,係依中央政府各
機關工程管理費支用要點規定估
算,並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行。
#3.公共建設及設施費86,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費65,000
千元。
Y1.北區(壽豐-光復)遊憩系統20
,000千元。
Y2.中區(瑞穗-富里)遊憩系統45
,000千元。
X2.國內觀光重要景點建設費17,000
千元:
Y1.南區(池上-卑南)遊憩系統17
,000千元。
X3.自然災害之治理工程費2,314千
元。
X4.工程管理費1,686千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2%,係依中央政府各
機關工程管理費支用要點規定估
算,並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行。
4.澎湖國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,144,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列259,000千元
,本年度續編第2年經費269,000千元【含
基金自償43,000千元】,以後年度預計編
列616,000千元。
(2)本年度編列公務預算226,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:37,000千元。
#1.設施及機械設備養護費37,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
27,000千元。
X2.先期規劃設計費10,000千元。
<2>設備及投資:189,000千元。
#1.土地5,000千元:相關景點建設所需
用地徵收、價購、撥用補償救濟費
用,含鑑界、釘樁以及其他土地取
得相關作業費等。
#2.公共建設及設施費184,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費35,400
千元:
Y1.北海系統35,400千元:中屯
風力園區自行車休憩站。
X2.國內觀光重要景點建設費108,66
0千元:
Y1.馬公本島系統21,826千元:
東衛石雕園區服務設施改善
工程。
Y2.北海系統86,834千元:北海
遊客中心重建工程、東海遊
客中心統包工程。
X3.環境維護及設施維持費36,260千
元:
Y1.環境維護及設施維持費16,68
0千元。
Y2.全區災害復舊及一般零星工
程19,580千元。
X4.工程管理費3,680千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.04%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
5.馬祖國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費800,000千元,期程自113年
度至116年度,113年度編列179,000千元,
本年度續編第2年經費178,000千元【含基
金自償29,000千元】,以後年度預計編列4
43,000千元。
(2)本年度編列公務預算149,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:15,000千元。
#1.設施及機械設備養護費15,000千元
:
X1.辦理植栽養護、零星修繕與養護
、設施安全維護耗材、廢棄物清
運、環境清整、各據點建物公安
及消防檢測10,000千元。
X2.辦理先期規劃設計、評估作業、
生態資源調查及永續旅遊整備等
5,000千元。
<2>設備及投資:134,000千元。
#1.土地5,000千元:辦理北海遊憩區(
機39用地)及軍方移撥營區釘樁測量
、徵收價購、撥用補償及相關作業
。
#2.公共建設及設施費129,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費73,000
千元:
Y1.南竿遊憩系統38,000千元:
辦理四維度假園區景觀改善
及軍方移撥據點設施改善工
程。
Y2.北竿遊憩系統35,000千元:
辦理北竿鄉遊憩景點改善工
程、軍方移撥據點設施改善
工程。
X2.國內觀光重要景點建設費49,500
千元:
Y1.東引遊憩系統25,000千元:
辦理東引鄉遊憩服務設施改
善工程。
Y2.莒光遊憩系統24,500千元:
辦理莒光遊憩景點新建工程
。
X3.災害復舊及零星工程:2,800千
元。
X4.環境維護及設施維持:700千元
。
X5.工程管理費3,000千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.38%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
6.北海岸及觀音山國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,244,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列217,000千元
,本年度續編第2年經費272,000千元【含
基金自償44,000千元】,以後年度預計編
列755,000千元。
(2)本年度編列公務預算228,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:53,000千元。
#1.設施及機械設備養護費53,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
(含水陸域海漂物清運)48,000千
元。
X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、
環境資源調查、環境教育推動等
費用)5,000千元。
<2>設備及投資:175,000千元。
#1.土地10,000千元:辦理北海岸轄區
遊憩據點周邊環境改善用地取得之
徵收價購、撥用補償、釘樁測量及
相關作業費。
#2.公共建設及設施費165,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費88,000
千元:
Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善
工程58,000千元。
Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改
善工程10,000千元。
Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工
程10,000千元。
Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工
程10,000千元。
X2.國內觀光重要景點建設費40,900
千元:
Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改
善工程10,000千元。
Y2.三芝石門遊憩區周邊景觀改
善工程10,000千元。
Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善
工程10,900千元。
Y4.自行車道系統及臺2線路廊周
邊景觀改善工程10,000千元
。
X3.環境維護及設施維持費32,000千
元:
Y1.轄區災害復舊及一般零星工
程:32,000千元。
X4.工程管理費4,100千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.55%,係依中央政
府各機關工程管理費支用要點規
定估算,並配合工程結算總價覈
實於得提列數額內執行。
7.參山國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,030,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列205,000千元
,本年度續編第2年經費235,000千元,【
含基金自償38,000千元】,以後年度預計
編列590,000千元。
(2)本年度編列公務預算197,000千元(其中預
計投注於原住民族地區60,000千元),辦理
項目如下:
<1>業務費:46,000千元。
#1.設施及機械設備養護費46,000千元
:
X1.據點建設可行性前置作業費4,00
0千元。
X2.辦理綠美化養護及設施零星修護
42,000千元。
<2>設備及投資:151,000千元。
#1.土地9,000千元:辦理土地清理,全
區公共設施用地測量、鑽探、徵收
、價購、補償、登錄等相關作業。
#2.公共建設及設施費142,000千元:
X1.先期規劃設計費7,000千元:辦
理全區資源調查及各項工程建設
項目先期規劃設計工作。
X2.國際觀光重要景點建設費27,700
千元:
Y1.梨山遊憩區相關服務設施建
設10,200千元。
Y2.谷關遊憩區相關服務設施建
設9,000千元。
Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施
建設3,000千元。
Y4.獅頭山遊憩區相關服務設施
建設5,500千元。
X3.國內觀光重要景點建設費59,000
千元:
Y1.南庄遊憩區相關服務設施建
設31,000千元。
Y2.八卦山遊憩區相關服務設施
建設28,000千元。
X4.環境維護及設施維持費45,000千
元:辦理環境維護、設施維持、
全區災害復舊工程。
X5.工程管理費3,300千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.51%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
8.日月潭國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,578,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列357,000千元
,本年度續編第2年經費377,000千元【含
基金自償61,000千元】,以後年度預計編
列844,000千元。
(2)本年度編列公務預算316,000千元(其中預
計投注於原住民地區10,000千元),辦理項
目如下:
<1>業務費:69,000千元。
#1.設施及機械設備養護費69,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及零星修護14,0
00千元。
X2.先期規劃設計費10,000千元:辦
理全區觀光資源發展計畫、生態
調查及各項工程建設項目先期規
劃設計工作。
X3.環境維護及設施維持費(水、陸
域)20,000千元。
X4.專案污水處理廠運作維護費(日
月、水社廠)25,000千元。
<2>設備及投資:247,000千元。
#1.土地10,000千元:辦理土地清理,
全區公共設施用地測量、鑽探、徵
收、價購、補償、登錄等相關作業
。
#2.公共建設及設施費237,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費145,00
0千元。
Y1.人車分道系統63,000千元。
Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景
觀改善55,000千元。
Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善
工程27,000千元。
X2.國內觀光重要景點建設費86,000
千元。
Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景
觀暨公共設施改善工程33,00
0千元。
Y2.集集、水里遊憩系統周邊景
觀暨公共設施改善工程18,00
0千元。
Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨
公共設施改善工程7,000千元
。
Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水
、陸域)28,000千元。
X3.工程管理費6,000千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.60%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
9.阿里山國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,600,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列361,000千元
,本年度續編第2年經費377,000千元【含
基金自償61,000千元】,以後年度預計編
列862,000千元。
(2)本年度編列公務預算316,000千元(其中預
計投注於原住民族地區71,050千元),辦理
項目如下:
<1>業務費:73,000千元。
#1.設施及機械設備養護費73,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
、各據點建物公共安全及消防檢
測等48,910千元。
X2.先期規劃設計費等21,900千元。
X3.辦理全區資源生態調查等2,190
千元。
<2>設備及投資:243,000千元。
#1.土地1,000千元:配合工程需要辦理
土地協議價購。
#2.公共建設及設施費242,000千元:
X1.先期規劃設計費10,000千元:辦
理各項景點設施建設之先期規劃
設計等工作。
X2.國際觀光重要景點建設費75,000
千元:
Y1.臺18線遊憩系統建設75,000
千元。
X3.國內觀光重要景點建設費109,15
0千元:
Y1.鄒族文化遊憩系統建設70,00
0千元。
Y2.西北廊道遊憩系統建設39,15
0千元。
X4.環境及設施整修費44,420千元:
旅遊服務系統、環境維護及設施
維持、全區災害復舊及一般零星
工程費。
X5.工程管理費3,430千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列1.5%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
10.雲嘉南濱海國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,150,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列226,000千元
,本年度續編第2年經費283,000千元【含
基金自償46,000千元】,以後年度預計編
列641,000千元。
(2)本年度編列公務預算237,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:55,000千元。
#1.設施及機械設備養護費55,000千元
:辦理植栽養護、零星修繕、各據
點建物公共安全及消防檢測。
<2>設備及投資:182,000千元。
#1.土地1,000千元:辦理轄區釘樁測量
、土地取得等相關作業。
#2.房屋建築及設備費1,000千元:
X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心
及辦公廳舍等整建工程971千元
。
X2.工程管理費29千元:按施工費(
或直接工程成本、工程建造費等
)提列2.99%,係依中央政府各機
關工程管理費支用要點規定估算
,並配合工程結算總價覈實於得
提列數額內執行。
#3.公共建設及設施費180,000千元:
X1.先期規劃設計費6,000千元:辦
理風景區觀光遊憩規劃、發展定
位構想與設施配置、公共設施工
程規劃設計、工程用地取得、土
地使用分區及編定變更規劃、促
進民間參與可行性評估與先期規
劃、環境影響評估等相關費用。
X2.國際觀光重要景點建設費84,952
千元:
Y1.北門遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫22,356千元。
Y2.布袋遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫22,356千元。
Y3.口湖遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫40,240千元。
X3.國內觀光重要景點建設費54,855
千元:
Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫18,580千元。
Y2.東石遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫18,580千元。
Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景
觀營造計畫17,695千元。
X4.環境維護及設施維持費29,126千
元:辦理旅遊服務系統、環境維
護及設施維持、全區災害復舊及
一般零星工程。
X5.工程管理費5,067千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列3%,係依中央政府各
機關工程管理費支用要點規定估
算,並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行。
11.西拉雅國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費800,000千元,期程自113年
度至116年度,113年度編列167,914千元,
本年度續編第2年經費188,000千元【含基
金自償30,000千元】,以後年度預計編列4
44,086千元。
(2)本年度編列公務預算158,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:37,000千元。
#1.設施及機械設備養護費37,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
33,000千元。
X2.先期規劃設計費3,000千元。
X3.生態調查等費用1,000千元。
<2>設備及投資:121,000千元。
#1.土地10,000千元:釘樁、測量、徵
收價購、撥用、補償以及地上物清
理等土地作業。
#2.公共建設及設施費111,000千元:
X1.先期規劃設計費12,000千元:辦
理遊憩據點規劃設計、工程建設
設計等。
X2.國際觀光重要景點建設費43,965
千元:
Y1.關子嶺遊憩區24,425千元。
Y2.烏山頭遊憩區19,540千元。
X3.國內觀光重要景點建設費40,057
千元:
Y1.曾文/中埔遊憩區9,770千元
。
Y2.虎頭埤遊憩區9,770千元。
Y3.左鎮遊憩區20,517千元。
X4.環境及設施整修12,701千元:
Y1.旅遊服務系統2,931千元。
Y2.環境維護及設施維持4,885千
元。
Y3.全區災害及一般零星工程4,8
85千元。
X5.工程管理費2,277千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列2.35%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
12.茂林國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,174,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列274,000千元
,本年度續編第2年經費293,900千元【含
基金自償46,300千元】,以後年度預計編
列606,100千元。
(2)本年度編列公務預算247,600千元(其中預
計投注於原住民地區72,000千元),辦理項
目如下:
<1>業務費51,000千元。
#1.設施及機械設備養護費51,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
費45,000千元。
X2.先期規劃設計費6,000千元。
<2>設備及投資196,600千元。
#1.土地18,580千元:辦理轄區釘樁測
量、徵收價購、撥用補償及相關作
業。
#2.房屋建築及設備費92,320千元:
X1.國際觀光重要景點建設費44,325
千元。
Y1.新威森林公園親子遊憩服務
設施興建工程44,325千元。
X2.國內觀光重要景點建設費46,615
千元。
Y1.荖濃遊客中心興建工程46,61
5千元。
X3.工程管理費1,380千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列1.52%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
#3.公共建設及設施費85,700千元:
X1.國際觀光重要景點建設費21,340
千元。
Y1.新威行政中心辦公區及遊客
服務空間擴建機電及室內裝
修工程21,340千元。
X2.國內觀光重要景點建設費60,138
千元。
Y1.六龜成功單車驛站室內裝修
暨周邊環境改善工程36,400
千元。
Y2.十八羅漢山自行車服務中心
周邊環境改善工程8,663千元
。
Y3.荖濃溪左岸公共休憩服務設
施工程15,075千元。
X3.工程管理費1,222千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列1.50%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。
X4.環境及設施整修3,000千元。
Y1.旅遊服務系統1,000千元。
Y2.環境維護及設施維持1,000千
元。
Y3.全區災害復舊及一般零星工
程1,000千元。
13.大鵬灣國家風景區建設計畫:
(1)本計畫總經費1,050,000千元,期程自113
年度至116年度,113年度編列230,000千元
,本年度續編第2年經費236,000千元【含
基金自償38,000千元】,以後年度預計編
列584,000千元。
(2)本年度編列公務預算198,000千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:46,000千元。
#1.設施及機械設備養護費46,000千元
:
X1.辦理綠美化養護及設施零星修護
26,000千元。
X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階
段環境監測計畫、人工濕地及灣
域水質監測等先期規劃設計費17
,900千元。
X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀
區」管制人員維護管理費2,100
千元。
<2>設備及投資:152,000千元。
#1.土地5,000千元:辦理區內公共設施
用地價購及地上物處理費。
#2.公共建設及設施費147,000千元:
X1.國際觀光重要景點建設費98,748
千元:
Y1.濱灣碼頭及周邊遊憩服務設
施改善37,186千元。
Y2.潮口及航道疏濬與水質改善
相關工程14,807千元。
Y3.環灣綠帶及周邊遊憩區設施
改善17,037千元。
Y4.人工濕地功能提升29,718千
元。
X2.國內觀光重要景點建設費46,019
千元:
Y1.琉球風景區建設14,807千元
。
Y2.環境及設施整修31,212千元
。
X3.工程管理費2,233千元:按施工
費(或直接工程成本、工程建造
費等)提列1.54%,係依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定
估算,並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。 |
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21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 |
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196,425 |
各管理處 |
向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年):
行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函
核定。
本計畫總經費890,660千元,分4年辦理。113年
度編列196,425千元,本年度續編第2年經費196,
425千元,以後年度預計編列497,810千元。編列
如下:
1.東北角及宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計
畫:
(1)本計畫總經費67,400千元,期程自113年度
至116年度,113年度編列11,975千元,本
年度續編第2年經費11,975千元,以後年度
預計編列43,450千元。
(2)本年度編列公務預算11,975千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:11,975千元。
#1.一般事務費11,975千元:
X1.轄區海岸清潔等費用11,975千元
。
2.東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫:
(1)本計畫總經費172,200千元,期程自113年
度至116年度,113年度編列39,550千元,
本年度續編第2年經費39,550千元,以後年
度預計編列93,100千元。
(2)本年度編列公務預算39,550千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:39,550千元。
#1.設施及機械設備養護費39,550千元
:
X1.重要海岸景點清潔計畫8,860千
元。
X2.海岸清潔巡檢調查管理、源頭減
量及海廢循環利用計畫3,150千
元。
X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理
計畫25,528千元。
X4.災害緊急海岸清理及海岸安全計
畫2,012千元。
3.澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫:
(1)本計畫總經費365,200千元,期程自113年
度至116年度,113年度編列83,300千元,
本年度續編第2年經費83,300千元,以後年
度預計編列198,600千元。
(2)本年度編列公務預算83,300千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:83,300千元。
#1.物品:消耗性物品等費用4,000千元
。
#2.一般事務費:轄區海岸未登錄地清
理等費用74,236千元。
#3.設施及機械設備養護費5,064千元:
X1.澎湖東北季風性及天然災害海漂
物清理費4,224千元。
X2.廢棄物處理費用840千元。
4.馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫:
(1)本計畫總經費156,000千元,期程自113年
度至116年度,113年度編列38,500千元,
本年度續編第2年經費38,500千元,以後年
度預計編列79,000千元。
(2)本年度編列公務預算38,500千元,辦理項
目如下:
<1>業務費:38,500千元。
#1.其他業務租金:海岸清潔巡查車輛
、清運機具、船隻、工作筏及非拋
棄式清運設備(如:捕撈網、攔截索
)等租賃費用1,904千元。
#2.物品:防寒衣、救生衣、救生圈、
安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗
材2,000千元。
#3.一般事務費:轄區海岸未登錄地清
理、季節性及天然災害海漂物清理
、淨灘、廢棄物處理等費用33,276
千元。
#4.車輛及辦公器具養護費:清運與海
岸巡查機具、車輛、船隻、工作筏
等維修養護費用1,320千元。
5.北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫
:
(1)本計畫總經費54,600千元,期程自113年至
116年度,113年度編列10,650千元,本年
度續編第2年經費10,650千元,以後年度預
計編列33,300千元。
(2)本年度編列公務預算10,650千元,辦理項
目如下:
<1>業務費10,650千元。
#1.設施及機械設備養護費10,650千元
:
X1.廢棄物處理及定期清潔人力作業
費10,100千元。
X2.轄區內天然海漂物緊急清潔作業
費550千元。
6.雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫:
(1)本計畫總經費59,360千元,期程自113年度
至116年度,113年度編列9,100千元,本年
度續編第2年經費9,100千元,以後年度預
計編列41,160千元。
(2)本年度編列公務預算9,100千元,辦理項目
如下:
<1>業務費:9,100千元。
#1.一般事務費50千元:轄區海岸線美
化、淨灘活動、清潔及督導相關經
費50千元。
#2.設施及機械設備養護費9,050千元:
X1.辦理海岸清潔維護工作7,905千
元。
X2.巡查兼行政人員聘用1,145千元
。
7.大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫:
(1)本計畫總經費15,900千元,期程自113年度
至116年度,113年度編列3,350千元,本年
度續編第2年經費3,350千元,以後年度預
計編列9,200千元。
(2)本年度編列公務預算3,350千元,辦理項目
如下:
<1>業務費:3,350千元。
#1.設施及機械設備養護費3,350千元:
X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等
相關費用671千元。
X2.海岸線巡查清潔人力費用2,640
千元。
X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗
材費用39千元。 |