歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
14 0029000000 交通部主管
14 5 0029510000 運輸研究所 481,333 391,207 389,079 90,126
14 5 * 5229510000 科學支出 97,513 87,932 86,014 9,581
14 5 1 5229512000 運輸科技應用研究業務 97,513 87,932 86,014 9,581 1.本年度預算數97,513千元,包括業務費83,033千元,設備及投資14,480千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)運輸部門深度減碳與調適研究  計畫10,715千元,較上年度減  列運輸策略減碳效益評估工具  、鐵道系統調適案例蒐研等經  費197千元。  (2)陸運及港灣設施防災技術研究  計畫50,251千元,較上年度增  列透地雷達落實應用於省道養  護巡查之研究及汰換離子層析  儀等經費2,009千元。  (3)海空運輸系統智慧化應用與效  能提升科技研發計畫5,420千元  ,較上年度增列貨櫃航運產業  及機場發展現況盤點等經費502  千元。  (4)無人機於交通領域創新應用之  整合測試計畫15,127千元,較  上年度增列無人機偏鄉物流運  送商業驗證及無人機在交通領  域人才培育等經費847千元。  (5)新增智慧運輸系統發展建設計  畫(114-117年)總經費6,400,00  0千元,中央負擔5,400,000千  元,分4年辦理,本年度編列第  1年經費754,000千元,本科目  編列16,000千元。  (6)上年度智慧運輸系統發展建設  計畫(110-113年)預算業已編竣  ,所列9,580千元如數減列。
14 5 * 5829510000 交通支出 383,820 303,275 303,066 80,545
14 5 2 5829510100 一般行政 229,785 227,195 212,088 2,590 1.本年度預算數229,785千元,包括人事費206,810千元,業務費22,525千元,設備及投資264千元,獎補助費186千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費206,810千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費3  ,591千元。  (2)基本行政工作維持費22,975千  元,較上年度增列電費等1,499  千元。  (3)上年度資訊管理經費業已編竣  ,所列2,500千元如數減列。
14 5 3 5829511000 運輸研究業務 144,015 74,100 60,183 69,915 1.本年度預算數144,015千元,包括業務費139,515千元,設備及投資4,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基礎運輸研究業務經費20,625  千元,較上年度增列臺灣公路  容量分析軟體與專區網站更新  維運等經費4,415千元。  (2)人本交通運輸研究發展計畫(第  一期)總經費343,900千元,分4  年辦理,112至113年度已編列1  02,887千元,本年度續編第3年  經費82,890千元,較上年度增  列25,000千元。  (3)營造深度減碳運輸環境暨打造  低耗能交通場域計畫,原編列  前瞻基礎建設計畫特別預算,  自本年度起納入總預算編列,  總經費276,300千元,分4年辦  理,112至113年度已編列84,45  9千元,本年度續編第3年經費1  00,500千元,本科目編列40,50  0千元。
14 5 4 5829519000 一般建築及設備 9,820 1,780 30,795 8,040
14 5 4 1 5829519002 營建工程 2,825 23,666 2,825 1.本年度預算數2,825千元,均為設備及投資。2.新增運輸研究大樓頂層地板、戶外平臺、停車場車道整修工程等經費如列數。
14 5 4 2 5829519011 交通及運輸設備 1,910 1,780 1,670 130 1.本年度預算數1,910千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新增汰購電動車1輛及相關設施  等經費1,910千元。  (2)上年度汰購首長專用車1輛預算  業已編竣,所列1,780千元如數  減列。
14 5 4 3 5829519019 其他設備 5,085 5,459 5,085 1.本年度預算數5,085千元,均為設備及投資。2.新增運輸研究大樓消防受信總機與廣播等相關設備汰換等經費如列數。
14 5 5 5829519800 第一預備金 200 200 仍照上年度預算數編列。