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14 |
6 |
2 |
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5829711000 |
公路及監理業務管理 |
11,841,114 |
8,589,782 |
6,161,798 |
3,251,332 |
1.本年度預算數11,841,114千元,包括業務費2,187,116千元,設備及投資652,310千元,獎補助費9,001,688千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)監理業務經費1,601,446千元, 較上年度減列臺北所檢驗大樓 外牆暨防水修繕工程等經費8,1 55千元,增列強化駕駛人考照 前之道路駕駛訓練計畫、遊覽 車客運業強化自主安全管理及 防制高風險駕駛計畫等經費213 ,718千元,計淨增205,563千元 。 (2)汽車技術訓練經費136,093千元 ,較上年度增列汽車修護技工 因應運具電動化專業技術公正 轉型訓練計畫等經費66,457千 元。 (3)資訊管理經費399,750千元,較 上年度減列資安及網路通訊軟 硬體設備汰換等經費103,185千 元。 (4)公路車輛機械管理經費143,746 千元,較上年度減列汰換橋梁 檢查車等經費41,126千元。 (5)公路養護行政經費187,678千元 ,較上年度減列各工程單位辦 公處所修繕工程、公有建築物 耐震評估及補強等經費6,378千 元。 (6)2030年客運車輛電動化推動計 畫總經費64,326,700千元,分7 年辦理,113年度已編列2,534, 000千元,本年度續編第2年經 費3,849,800千元,本科目編列 3,757,000千元,較上年度增列 1,327,000千元。 (7)公路監理資料庫暨基礎建設升 級計畫總經費1,079,587千元, 分3年辦理,113年度已編列305 ,400千元,本年度續編第2年經 費305,401千元,較上年度增列 1千元。 (8)新增公路公共運輸計畫經費5,3 10,000千元,包括: <1>新增公路公共運輸永續及交 通平權計畫經費5,300,000千 元。 <2>新增打造永續共好地方創生 計畫-地方創生公共運輸服務 升級總經費80,000千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經 費10,000千元。 (9)上年度公路公共運輸服務升級 計畫預算業已編竣,所列3,507 ,000千元如數減列。 |
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14 |
6 |
3 |
1 |
5829712021 |
公路新建及養護計畫 |
50,707,626 |
37,141,366 |
31,433,398 |
13,566,260 |
1.本年度預算數50,707,626千元,包括業務費2,312,376千元,設備及投資38,708,918千元,獎補助費9,686,332千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)公路系統新建及改善計畫經費3 8,452,882千元,較上年度增列 9,829,374千元,包括: <1>橋頭科學園區聯外交通整體 計畫-台39線高鐵橋下道路延 伸線優先路段總經費3,060,5 11千元,分年辦理,112至11 3年度已編列1,735,519千元 ,本年度續編330,018千元, 較上年度減列1,397,082千元 。 <2>省道快速公路改善計畫總經 費54,000,000千元,分6年辦 理,113年度已編列3,500,00 0千元,本年度續編第2年經 費7,053,513千元,較上年度 增列3,553,513千元。 <3>生活圈道路交通系統建設計 畫(公路系統)6年計畫總經費 34,500,000千元,分6年辦理 ,111至113年度已編列13,41 3,572千元,本年度續編第4 年經費6,100,000千元,較上 年度增列1,350,000千元。 <4>東西向快速公路台76線(原 漢寶草屯線)台19線以西路 段改線工程總經費19,553,24 3千元,分8年辦理,108至11 3年度已編列11,475,009千元 ,本年度續編第7年經費4,45 8,043千元,較上年度增列1, 177,263千元。 <5>環島自行車道升級暨多元路 線整合推動計畫第二期總經 費5,775,000千元,分4年辦 理,113年度已編列900,000 千元,本年度續編第2年經費 2,045,030千元,較上年度增 列1,145,030千元。 <6>台9線花東縱谷公路安全景觀 大道計畫總經費15,118,154 千元,分11年辦理,106至11 3年度已編列6,274,842千元 ,本年度續編第9年經費2,24 4,500千元,較上年度增列80 5,000千元。 <7>永續提升人行安全計畫總經 費40,000,000千元,公路局 負擔14,000,000千元,分4年 辦理,113年度已編列500,00 0千元,本年度續編第2年經 費1,256,800千元,較上年度 增列756,800千元。 <8>淡水河北側沿河平面道路工 程(淡水河北側沿河快速道路 第一期工程替代方案)總經費 10,340,200千元,中央負擔5 ,902,000千元,其中公路局 負擔3,301,000千元,分8年 辦理,113年度已編列91,100 千元,本年度續編第2年經費 753,300千元,較上年度增列 662,200千元。 <9>西濱快速公路曾文溪橋段新 建工程總經費9,627,187千元 ,分8年辦理,110至113年度 已編列1,795,888千元,本年 度續編第5年經費1,930,378 千元,較上年度增列398,073 千元。 <10>淡江大橋及其連絡道路建設 計畫總經費23,038,000千元 ,中央負擔7,237,000千元 ,分13年辦理,103至113年 度已編列5,070,350千元, 本年度續編第12年經費980, 000千元,較上年度增列180 ,000千元。 <11>台9線花東縱谷公路安全景 觀大道計畫(臺東段)總經費 14,208,780千元,分7年辦 理,110至113年度已編列1, 911,006千元,本年度續編 第5年經費794,000千元,較 上年度增列155,100千元。 <12>新增省道改善計畫(114-118 年)經費10,455,000千元。 <13>新增台9線蘇花公路安全提 升計畫經費52,300千元。 <14>上年度省道改善計畫(108-1 13年)預算業已編竣,所列9 ,221,369千元如數減列。 <15>上年度智慧運輸系統發展建 設計畫(110-113年)預算業 已編竣,所列132,000千元 如數減列。 <16>上年度連結亞太強韌陸海空 網路計畫-省道公路預算業 已編竣,所列110,454千元 如數減列。 (2)公路養護計畫經費10,652,842 千元,較上年度增列災害準備 費及台9線蘇花改善路段維運經 費等2,134,984千元。 (3)新增公用路燈優惠電價補貼經 費1,601,902千元。 |
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14 |
6 |
4 |
1 |
5829719002 |
營建工程 |
371,733 |
144,450 |
259,592 |
227,283 |
1.本年度預算數371,733千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)臺中區監理所臺中市監理站新 建辦公大樓工程計畫總經費408 ,460千元,分8年辦理,107至1 13年度已編列337,151千元,本 年度續編最後1年經費71,309千 元,較上年度增列10,141千元 。 (2)臺北市區監理所遷建計畫總經 費883,754千元,分4年辦理,1 12至113年度已編列3,646千元 ,本年度續編第3年經費19,255 千元,較上年度增列17,993千 元。 (3)甲仙工務段現有廳舍建置工程 計畫總經費157,659千元,分5 年辦理,111至113年度已編列8 ,500千元,本年度續編第4年經 費73,000千元,較上年度增列6 9,000千元。 (4)臺北區監理所板橋監理站用地 配合興建社會住宅遷建計畫總 經費1,250,293千元,分5年辦 理,113年度已編列78,020千元 ,本年度續編第2年經費208,16 9千元,較上年度增列130,149 千元。 |
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