歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
15 0030000000 勞動部主管
15 1 0030010000 勞動部 285,969,569 280,187,296 193,071,792 5,782,273 本科目上年度法定預算數280,187,912千元,移出「勞動條件及就業平等業務」科目616千元,列入勞工保險局「保險業務」科目項下,淨計如表列上年度預算數。
15 1 * 6130010000 社會保險支出 285,227,334 279,457,090 192,317,711 5,770,244
15 1 1 6130011300 勞動保險業務 285,227,334 279,457,090 192,317,711 5,770,244 1.本年度預算數285,227,334千元,包括業務費6,243千元,獎補助費285,221,091千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)研議勞工保險財務及就業保險  業務經費120,001,076千元,與  上年度同。  (2)研議承保及現金給付業務經費2  ,054千元,較上年度增列辦理  勞工保險法令及年金制度相關  說明及座談會等經費34千元  。  (3)研議勞工職業災害保險業務經  費1,613千元,與上年度同。  (4)辦理勞工保險、就業保險及勞  工職業災害保險監理業務經費1  ,500千元,與上年度同。  (5)補助有一定雇主勞工及其眷屬  參加全民健保經費41,990,865  千元,較上年度增列2,733,037  千元。  (6)補助職業勞工等及其眷屬參加  全民健保經費27,977,118千元  ,較上年度減列238,472千元。  (7)補助有一定雇主勞工參加勞工  保險及就業保險經費48,969,43  0千元,較上年度增列3,365,54  9千元。  (8)補助職業勞工等參加勞工保險  及勞工職業災害保險經費42,40  8,102千元,較上年度減列187,  256千元。   (9)受僱勞工育嬰留職停薪津貼加   給補助經費3,875,576千元,較   上年度增列97,352千元。
15 1 * 6330010000 福利服務支出 742,235 730,206 754,081 12,029
15 1 2 6330010100 一般行政 529,097 497,977 512,257 31,120 1.本年度預算數529,097千元,包括人事費450,389千元,業務費69,073千元,設備及投資9,424千元,獎補助費211千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費450,389千元,較上  年度伸算增列調整待遇及增置  職員6人等經費30,756千元。  (2)基本行政工作維持費52,769千  元,較上年度增列辦公大樓電  費、管理費及駕駛人力委外等  經費806千元。  (3)統計業務管理經費10,861千元  ,較上年度減列建置新版勞動  統計資料庫及查詢系統等經費6  95千元。  (4)勞動資訊業務經費15,078千元  ,較上年度增列購置光纖交換  器等經費253千元。
15 1 3 6330011100 綜合規劃業務 11,552 11,390 10,010 162 1.本年度預算數11,552千元,包括業務費9,457千元,獎補助費2,095千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)策劃政策推展經費1,789千元,  較上年度增列辦理管考平台系  統維運服務及功能調整經費94  千元。  (2)強化計畫管考經費1,465千元,  較上年度增列辦理施政計畫及  各項專案管考經費40千元。  (3)強化人力資源規劃經費3,105千  元,較上年度增列辦理人力資  源議題研究、研討會、座談會  及諮詢會議經費170千元。  (4)強化國際事務經費4,053千元,  較上年度增列參與雙邊或國際  組織等出國計畫相關經費40千  元。  (5)因應貿易自由化之政策規劃協  調與勞工支持服務經費1,140千  元,較上年度減列洽商經濟合  作協議議題經費182千元。
15 1 4 6330011200 勞動關係業務 61,610 60,619 57,989 991 1.本年度預算數61,610千元,包括業務費17,510千元,獎補助費44,100千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)促進工會組織自由化經費20,38  7千元,較上年度增列補助工會  辦理教育訓練等經費837千元。  (2)強化團體協約,推動派遣勞工  保護法制經費2,306千元,較上  年度增列派員參加國際會議等  經費81千元。  (3)建立迅速有效勞資爭議處理機  制經費29,479千元,較上年度  減列派員參加國際會議等經費3  9千元。  (4)健全不當勞動行為裁決機制經  費5,952千元,較上年度增列辦  理裁決行政訴訟代理律師等經  費71千元。  (5)推行勞動教育,強化勞資對話  經費2,269千元,較上年度增列  辦理提升國民勞動意識相關活  動等經費26千元。  (6)因應貿易自由化,穩定勞資關  係經費1,217千元,較上年度增  列辦理座談會等經費15千元。
15 1 5 6330011400 勞動福祉退休業務 29,147 27,650 26,781 1,497 1.本年度預算數29,147千元,包括業務費8,580千元,設備及投資50千元,獎補助費20,517千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動職工福利,改善勞工生活  經費1,210千元,與上年度同。  (2)規劃商港相關工會勞工福利,  增進港口勞工福祉經費19,837  千元,較上年度增列教育訓練  補助等經費1,299千元。  (3)策辦勞工服務經費4,522千元,  較上年度增列補助勞工志工團  體辦理教育訓練等經費45千元  。  (4)落實勞工退休制度經費1,671千  元,較上年度增列編印勞工退  休制度法令說明資料及法制諮  詢意見等經費153千元。  (5)勞動基金監理經費1,423千元,  與上年度同。  (6)因應貿易自由化,提升勞工福  祉經費484千元,與上年度同。
15 1 6 6330011500 勞動條件及就業平等業務 97,147 120,231 49,017 -23,084 1.本年度預算數97,147千元,包括業務費8,444千元,設備及投資300千元,獎補助費88,403千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)落實勞動基準法,保障勞工法  定權益經費1,163千元,較上年  度減列辦理勞動基準法學術研  討會等經費1,170千元。  (2)加強工資與特別保護法制之落  實經費950千元,較上年度增列  最低工資審議等經費100千元。  (3)健全合理工時制度經費900千元  ,較上年度增列辦理勞動基準  法工時制度研習及檢討現行法  定工時制度等經費100千元。  (4)促進職場平權,落實就業平等  經費86,834千元,較上年度減  列辦理產檢假薪資補助、陪產  檢及陪產假薪資補助等經費29,  414千元。  (5)新增落實職場性騷擾防治機制  經費7,300千元。
15 1 7 6330011600 勞動法務業務 8,177 8,094 6,111 83 1.本年度預算數8,177千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)勞動法制業務經費3,090千元,  較上年度增列勞動法令查詢系  統維護、辦理勞動部個人資料  管理制度等經費201千元。  (2)訴願審議業務經費1,748千元,  較上年度增列編印訴願審議委  員會會議資料、訴願業務相關  法規參考資料等經費71千元。  (3)爭議審議業務經費3,339千元,  較上年度減列特約專科醫師審  議被保險人傷病、失能程度或  職業災害之認定,以及全民健  保特約醫事服務機構申報職災  診療費用案件等經費189千元。
15 1 8 6330019000 一般建築及設備 1,260 91,917 1,260
15 1 8 1 6330019011 交通及運輸設備 1,260 1,260 新增汰換首長專用車1輛經費1,260千 元。
15 1 8 2 6330019012 營建工程 91,917 前年度決算數係勞動部取得自有辦公 廳舍計畫及志清大樓耐震補強工程經 費。
15 1 9 6330019800 第一預備金 4,245 4,245 仍照上年度預算數編列。