歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
2 0003000000 行政院主管
2 1 0003010000 行政院 1,533,646 1,421,919 1,305,177 111,727
2 1 * 3203010000 行政支出 1,533,646 1,421,919 1,305,177 111,727
2 1 1 3203010100 一般行政 1,108,446 1,046,373 1,041,521 62,073 1.本年度預算數1,108,446千元,包括人事費1,004,031千元,業務費100,936千元,獎補助費450千元,設備及投資3,029千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費1,004,031千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費45,412千元。  (2)基本行政工作維持費94,717千  元,較上年度增列勞務服務、  物品及水電費等11,264千元。  (3)慶典佈置經費150千元,與上年  度同。  (4)檔案管理典藏掃描及維護經費7  ,722千元,較上年度增列檔案  掃描及移轉作業等經費5,050千  元。  (5)資料蒐集及陳列經費1,826千元  ,較上年度增列勞務服務等經  費347千元。
2 1 2 3203010700 施政及法制業務 14,885 13,181 11,900 1,704 1.本年度預算數14,885千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)院會議事經費314千元,與上年  度同。  (2)施政報告編印經費660千元,與  上年度同。  (3)政策及法案之研審經費2,207千  元,較上年度增列辦理各項會  議等經費922千元。  (4)派員出國計畫經費1,729千元,  較上年度增列派員參加2025年  臺美跨境緝毒合作論壇等經費3  03千元。  (5)公共事務推展經費6,634千元,  較上年度增列勞務服務等經費4  46千元。  (6)法規審查研議及訴願審議督導3  ,341千元,較上年度增列購置  事務耗材等經費33千元。
2 1 3 3203011100 施政推展聯繫 6,150 6,150 5,957 本年度預算數6,150千元,係院長行 使職權之相關必要支出,與上年度同 。
2 1 4 3203011600 聯合服務業務 37,887 30,744 30,877 7,143 1.本年度預算數37,887千元,包括業務費36,895千元,設備及投資992千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)南部聯合服務業務經費10,538  千元,較上年度增列辦理政策  說明會等經費2,363千元。  (2)中部聯合服務業務經費7,211千  元,較上年度增列辦理政策說  明會等經費1,191千元。  (3)東部聯合服務業務經費6,192千  元,較上年度增列辦理政策說  明會等經費1,140千元。  (4)雲嘉南區聯合服務業務經費7,0  86千元,較上年度增列辦理政  策說明會等經費1,303千元。  (5)金馬聯合服務業務經費6,860千  元,較上年度增列辦理政策說  明會等經費1,146千元。
2 1 5 3203011900 災害防救及國土安全 15,757 15,201 17,467 556 1.本年度預算數15,757千元,包括業務費14,495千元,獎補助費1,140千元,設備及投資122千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)災害防救業務經費11,419千元  ,較上年度增列專家學者出席  費、場地及設備租金等513千元  。  (2)國土安全規劃經費4,338千元,  較上年度增列專家學者出席費  等43千元。
2 1 6 3203012000 性別平等業務 16,273 15,076 16,041 1,197 1.本年度預算數16,273千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)性別平等綜合企劃業務經費2,2  52千元,與上年度同。  (2)推展性別平等權益促進工作經  費1,515千元,較上年度增列辦  理性別平等政策趨勢調查研究  等經費50千元。  (3)推展性別平等權利保障工作經  費3,059千元,較上年度增列辦  理性別平等宣導等經費460千元  。  (4)性別平等推廣及發展工作經費9  ,447千元,較上年度增列辦理  性別議題計畫等經費687千元。
2 1 7 3203012200 消保及食安業務 14,325 11,442 11,450 2,883 1.本年度預算數14,325千元,包括業務費12,419千元,獎補助費1,906千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)消費者保護綜合企劃業務經費5  ,298千元,較上年度增列辦理  年度消費者保護系列活動等經  費1,881千元。  (2)消費者保護督導業務經費2,488  千元,與上年度同。  (3)消費者保護法制業務經費915千  元,較上年度增列印製消費者  保護相關書籍等經費97千元。  (4)消費者保護官業務經費3,817千  元,較上年度增列保險及商品  查核檢驗等經費887千元。  (5)食品安全業務經費1,807千元,  較上年度增列派員參加國外食  品安全相關會議等經費18千元  。
2 1 8 3203012300 資訊管理 68,990 57,107 55,711 11,883 本年度預算數68,990千元,係辦理資 訊系統維運及更新經費,較上年度增列資訊系統改版擴充等經費11,883千 元。
2 1 9 3203012400 新聞傳播業務 51,959 39,472 42,945 12,487 1.本年度預算數51,959千元,包括業務費41,499千元,獎補助費20千元,設備及投資10,440千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新聞聯繫與發布經費12,590千  元,較上年度增列購置新聞中  心LED電視牆等經費9,500千元  。  (2)法令政策溝通經費15,622千元  ,較上年度增列加強防詐騙及  防制錯假訊息宣導等經費2,453  千元。  (3)輿情蒐報與研析經費7,634千元  ,較上年度增列約用人員酬金3  6千元。  (4)廣播與地方新聞聯繫經費4,021  千元,較上年度增列水電費27  千元。  (5)新聞影音圖像資料之攝製經費6  ,591千元,較上年度增列約用  人員酬金292千元。  (6)中英文國情施政資料編譯經費5  ,501千元,較上年度增列約用  人員酬金等179千元。
2 1 10 3203012800 人權及轉型正義 13,150 13,060 13,444 90 1.本年度預算數13,150千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人權及轉型正義綜合規劃業務  經費2,856千元,較上年度增列  專家學者出席費等190千元。  (2)推動人權保障業務經費4,839千  元,較上年度減列辦理人權業  務相關會議等經費100千元。  (3)推動轉型正義業務經費5,455千  元,與上年度同。
2 1 11 3203013000 個資保護委員會籌備業務 121,516 115,556 13,468 5,960 1.本年度預算數121,516千元,包括人事費45,926千元,業務費50,654千元,設備及投資24,936千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費45,926千元,較上  年度增列員額2人之人事費及伸  算增列調整待遇等經費7,926千  元。  (2)基本行政工作維持費47,997千  元,較上年度減列建置資訊系  統等經費10,258千元。  (3)個資保護業務推動經費27,593  千元,較上年度增列辦理個人  資料保護委員會之籌設規劃及  法制整備等經費8,292千元。
2 1 12 3203019000 一般建築及設備 60,508 54,757 44,396 5,751
2 1 12 1 3203019002 營建工程 52,714 46,963 36,808 5,751 本年度預算數52,714千元,係辦理歷史建物修繕及會議室空間改善工程等經費,較上年度增列院區辦公空間及庫房結構改善工程等經費5,751千元。
2 1 12 2 3203019011 交通及運輸設備 3,802 3,802 3,459 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換首長專用車1輛及公務車1輛經費3,802千元。2.上年度汰換首長專用車1輛及公務車1輛預算業已編竣,所列3,802千元如數減列。
2 1 12 3 3203019019 其他設備 3,992 3,992 4,129 本年度預算數3,992千元,係汰換影 印機、室內外攝影機及冷氣機等經費 ,與上年度同。
2 1 13 3203019800 第一預備金 3,800 3,800 仍照上年度預算數編列。