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2 |
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0003000000 |
行政院主管 |
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2 |
1 |
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0003010000 |
行政院 |
1,533,646 |
1,421,919 |
1,305,177 |
111,727 |
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2 |
1 |
* |
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3203010000 |
行政支出 |
1,533,646 |
1,421,919 |
1,305,177 |
111,727 |
|
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2 |
1 |
1 |
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3203010100 |
一般行政 |
1,108,446 |
1,046,373 |
1,041,521 |
62,073 |
1.本年度預算數1,108,446千元,包括人事費1,004,031千元,業務費100,936千元,獎補助費450千元,設備及投資3,029千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費1,004,031千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費45,412千元。 (2)基本行政工作維持費94,717千 元,較上年度增列勞務服務、 物品及水電費等11,264千元。 (3)慶典佈置經費150千元,與上年 度同。 (4)檔案管理典藏掃描及維護經費7 ,722千元,較上年度增列檔案 掃描及移轉作業等經費5,050千 元。 (5)資料蒐集及陳列經費1,826千元 ,較上年度增列勞務服務等經 費347千元。 |
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2 |
1 |
2 |
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3203010700 |
施政及法制業務 |
14,885 |
13,181 |
11,900 |
1,704 |
1.本年度預算數14,885千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)院會議事經費314千元,與上年 度同。 (2)施政報告編印經費660千元,與 上年度同。 (3)政策及法案之研審經費2,207千 元,較上年度增列辦理各項會 議等經費922千元。 (4)派員出國計畫經費1,729千元, 較上年度增列派員參加2025年 臺美跨境緝毒合作論壇等經費3 03千元。 (5)公共事務推展經費6,634千元, 較上年度增列勞務服務等經費4 46千元。 (6)法規審查研議及訴願審議督導3 ,341千元,較上年度增列購置 事務耗材等經費33千元。 |
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2 |
1 |
3 |
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3203011100 |
施政推展聯繫 |
6,150 |
6,150 |
5,957 |
|
本年度預算數6,150千元,係院長行
使職權之相關必要支出,與上年度同
。 |
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2 |
1 |
4 |
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3203011600 |
聯合服務業務 |
37,887 |
30,744 |
30,877 |
7,143 |
1.本年度預算數37,887千元,包括業務費36,895千元,設備及投資992千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)南部聯合服務業務經費10,538 千元,較上年度增列辦理政策 說明會等經費2,363千元。 (2)中部聯合服務業務經費7,211千 元,較上年度增列辦理政策說 明會等經費1,191千元。 (3)東部聯合服務業務經費6,192千 元,較上年度增列辦理政策說 明會等經費1,140千元。 (4)雲嘉南區聯合服務業務經費7,0 86千元,較上年度增列辦理政 策說明會等經費1,303千元。 (5)金馬聯合服務業務經費6,860千 元,較上年度增列辦理政策說 明會等經費1,146千元。 |
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2 |
1 |
5 |
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3203011900 |
災害防救及國土安全 |
15,757 |
15,201 |
17,467 |
556 |
1.本年度預算數15,757千元,包括業務費14,495千元,獎補助費1,140千元,設備及投資122千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)災害防救業務經費11,419千元 ,較上年度增列專家學者出席 費、場地及設備租金等513千元 。 (2)國土安全規劃經費4,338千元, 較上年度增列專家學者出席費 等43千元。 |
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2 |
1 |
6 |
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3203012000 |
性別平等業務 |
16,273 |
15,076 |
16,041 |
1,197 |
1.本年度預算數16,273千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)性別平等綜合企劃業務經費2,2 52千元,與上年度同。 (2)推展性別平等權益促進工作經 費1,515千元,較上年度增列辦 理性別平等政策趨勢調查研究 等經費50千元。 (3)推展性別平等權利保障工作經 費3,059千元,較上年度增列辦 理性別平等宣導等經費460千元 。 (4)性別平等推廣及發展工作經費9 ,447千元,較上年度增列辦理 性別議題計畫等經費687千元。 |
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2 |
1 |
7 |
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3203012200 |
消保及食安業務 |
14,325 |
11,442 |
11,450 |
2,883 |
1.本年度預算數14,325千元,包括業務費12,419千元,獎補助費1,906千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)消費者保護綜合企劃業務經費5 ,298千元,較上年度增列辦理 年度消費者保護系列活動等經 費1,881千元。 (2)消費者保護督導業務經費2,488 千元,與上年度同。 (3)消費者保護法制業務經費915千 元,較上年度增列印製消費者 保護相關書籍等經費97千元。 (4)消費者保護官業務經費3,817千 元,較上年度增列保險及商品 查核檢驗等經費887千元。 (5)食品安全業務經費1,807千元, 較上年度增列派員參加國外食 品安全相關會議等經費18千元 。 |
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2 |
1 |
8 |
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3203012300 |
資訊管理 |
68,990 |
57,107 |
55,711 |
11,883 |
本年度預算數68,990千元,係辦理資
訊系統維運及更新經費,較上年度增列資訊系統改版擴充等經費11,883千
元。 |
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2 |
1 |
9 |
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3203012400 |
新聞傳播業務 |
51,959 |
39,472 |
42,945 |
12,487 |
1.本年度預算數51,959千元,包括業務費41,499千元,獎補助費20千元,設備及投資10,440千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)新聞聯繫與發布經費12,590千 元,較上年度增列購置新聞中 心LED電視牆等經費9,500千元 。 (2)法令政策溝通經費15,622千元 ,較上年度增列加強防詐騙及 防制錯假訊息宣導等經費2,453 千元。 (3)輿情蒐報與研析經費7,634千元 ,較上年度增列約用人員酬金3 6千元。 (4)廣播與地方新聞聯繫經費4,021 千元,較上年度增列水電費27 千元。 (5)新聞影音圖像資料之攝製經費6 ,591千元,較上年度增列約用 人員酬金292千元。 (6)中英文國情施政資料編譯經費5 ,501千元,較上年度增列約用 人員酬金等179千元。 |
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2 |
1 |
10 |
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3203012800 |
人權及轉型正義 |
13,150 |
13,060 |
13,444 |
90 |
1.本年度預算數13,150千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人權及轉型正義綜合規劃業務 經費2,856千元,較上年度增列 專家學者出席費等190千元。 (2)推動人權保障業務經費4,839千 元,較上年度減列辦理人權業 務相關會議等經費100千元。 (3)推動轉型正義業務經費5,455千 元,與上年度同。 |
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2 |
1 |
11 |
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3203013000 |
個資保護委員會籌備業務 |
121,516 |
115,556 |
13,468 |
5,960 |
1.本年度預算數121,516千元,包括人事費45,926千元,業務費50,654千元,設備及投資24,936千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費45,926千元,較上 年度增列員額2人之人事費及伸 算增列調整待遇等經費7,926千 元。 (2)基本行政工作維持費47,997千 元,較上年度減列建置資訊系 統等經費10,258千元。 (3)個資保護業務推動經費27,593 千元,較上年度增列辦理個人 資料保護委員會之籌設規劃及 法制整備等經費8,292千元。 |
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2 |
1 |
12 |
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3203019000 |
一般建築及設備 |
60,508 |
54,757 |
44,396 |
5,751 |
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2 |
1 |
12 |
1 |
3203019002 |
營建工程 |
52,714 |
46,963 |
36,808 |
5,751 |
本年度預算數52,714千元,係辦理歷史建物修繕及會議室空間改善工程等經費,較上年度增列院區辦公空間及庫房結構改善工程等經費5,751千元。 |
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2 |
1 |
12 |
2 |
3203019011 |
交通及運輸設備 |
3,802 |
3,802 |
3,459 |
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本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換首長專用車1輛及公務車1輛經費3,802千元。2.上年度汰換首長專用車1輛及公務車1輛預算業已編竣,所列3,802千元如數減列。 |
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2 |
1 |
12 |
3 |
3203019019 |
其他設備 |
3,992 |
3,992 |
4,129 |
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本年度預算數3,992千元,係汰換影
印機、室內外攝影機及冷氣機等經費
,與上年度同。 |
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2 |
1 |
13 |
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3203019800 |
第一預備金 |
3,800 |
3,800 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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