歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
15 0030000000 勞動部主管
15 3 0030200000 勞動力發展署及所屬 1,739,036 1,690,021 1,628,321 49,015
15 3 * 6430200000 國民就業支出 1,739,036 1,690,021 1,628,321 49,015
15 3 1 6430200100 一般行政 357,621 345,965 325,890 11,656 1.本年度預算數357,621千元,包括人事費327,756千元,業務費28,866千元,設備及投資885千元,獎補助費114千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費327,756千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費9  ,455千元。  (2)基本行政工作維持費29,865千  元,較上年度增列強化會議室  隔音等經費2,201千元。
15 3 2 6430200200 勞動力發展業務 200,902 196,919 184,539 3,983
15 3 2 1 6430200201 綜合規劃 3,480 3,403 3,297 77 1.本年度預算數3,480千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)重要業務效益評估及專案管考  經費1,164千元,較上年度增列  委外辦理研究計畫等經費67千  元。  (2)編製機關年度業務報告經費110  千元,較上年度增列資料編印  等經費10千元。  (3)加強職業訓練國際交流合作經  費274千元,較上年度減列接待  國外專家學者來訪等經費77千  元。  (4)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費1,932千元,較上年  度增列辦理研習活動等經費77  千元。
15 3 2 2 6430200202 訓練發展 1,467 1,427 1,303 40 1.本年度預算數1,467千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推展職業訓練發展業務經費503  千元,與上年度同。  (2)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費964千元,較上年度  增列辦理職業訓練業務發展等  經費40千元。
15 3 2 3 6430200203 就業服務 174,481 170,657 158,576 3,824 1.本年度預算數174,481千元,包括業務費805千元,獎補助費173,676千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動並督導就業服務業務經費6  2千元,較上年度減列績優服務  人員獎勵經費176千元。  (2)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費743千元,與上年度  同。  (3)補助辦理就業保險業務所需行  政事務費173,676千元,較上年  度增列就業服務人員之人事費  用等4,000千元。
15 3 2 4 6430200204 身心障礙者及特定對象業務 21,474 21,432 21,363 42 1.本年度預算數21,474千元,包括業務費1,474千元,獎補助費20,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)身心障礙者及特定對象就業促  進工作經費752千元,較上年度  增列辦理中高齡者及高齡者就  業推動小組會議經費30千元。  (2)補助就業安定基金辦理促進特  定對象及就業弱勢者就業計畫  經費20,000千元,與上年度同  。  (3)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費722千元,較上年度  增列辦理在職勞工職務再設計  相關業務經費12千元。
15 3 3 6430200300 分署管理 1,077,721 1,045,940 999,704 31,781
15 3 3 1 6430200301 北基宜花金馬分署管理 197,540 188,959 183,693 8,581 1.本年度預算數197,540千元,包括人事費142,693千元,業務費14,199千元,設備及投資7,451千元,獎補助費33,197千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費142,693千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費7  ,649千元。  (2)基本行政工作維持費4,122千元  ,較上年度增列員工協助方案  等經費32千元。  (3)辦理職前訓練經費5,156千元,  與上年度同。  (4)辦理就業服務經費227千元,與  上年度同。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費45,342千元,較上  年度增列辦理受貿易自由化影  響之在職勞工進修訓練等經費9  00千元。
15 3 3 2 6430200302 桃竹苗分署管理 191,757 184,968 178,310 6,789 1.本年度預算數191,757千元,包括人事費117,606千元,業務費31,869千元,設備及投資12,354千元,獎補助費29,928千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費117,606千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費5  ,928千元。  (2)基本行政工作維持費11,836千  元,較上年度增列電費、核心  及邊際交換器購置等經費3,964  千元。  (3)辦理職前訓練經費14,524千元  ,較上年度減列無人搬運車購  置等經費2,457千元。  (4)辦理就業服務經費162千元,較  上年度減列推動職業心理測驗  工作經費69千元。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費47,629千元,較上  年度減列辦理受貿易自由化影  響之在職勞工進修訓練等經費5  77千元。
15 3 3 3 6430200303 中彰投分署管理 303,192 293,156 286,476 10,036 1.本年度預算數303,192千元,包括人事費202,233千元,業務費32,679千元,設備及投資6,108千元,獎補助費62,172千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費202,233千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費7  ,513千元。  (2)基本行政工作維持費4,027千元  ,較上年度增列外聘委員出席  費等86千元。  (3)辦理職前訓練經費5,776千元,  較上年度增列材料費等6千元。  (4)辦理就業服務經費89千元,與  上年度同。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費91,067千元,較上  年度增列辦理受貿易自由化影  響之在職勞工進修訓練等經費2  ,431千元。
15 3 3 4 6430200304 雲嘉南分署管理 219,256 218,295 200,966 961 1.本年度預算數219,256千元,包括人事費145,397千元,業務費26,146千元,設備及投資8,097千元,獎補助費39,616千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費145,397千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費5  20千元。  (2)基本行政工作維持費6,279千元  ,較上年度減列辦公廳舍相關  養護等經費82千元。  (3)辦理職前訓練經費3,820千元,  與上年度同。  (4)辦理就業服務經費180千元,與  上年度同。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費63,580千元,較上  年度增列辦理受貿易自由化影  響之在職勞工進修訓練等經費5  23千元。
15 3 3 5 6430200305 高屏澎東分署管理 165,976 160,562 150,259 5,414 1.本年度預算數165,976千元,包括人事費111,272千元,業務費17,096千元,設備及投資1,474千元,獎補助費36,134千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費111,272千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費4  ,070千元。  (2)基本行政工作維持費6,017千元  ,較上年度增列電費等547千元  。  (3)辦理職前訓練經費3,462千元,  與上年度同。  (4)辦理就業服務經費178千元,較  上年度減列推動職業心理測驗  工作經費27千元。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費45,047千元,較上  年度增列辦理受貿易自由化影  響之在職勞工進修訓練等經費8  24千元。
15 3 4 6430200400 技能檢定中心管理 99,051 97,456 118,188 1,595 1.本年度預算數99,051千元,包括人事費81,719千元,業務費14,772千元,設備及投資1,222千元,獎補助費1,338千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費81,719千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  ,997千元。  (2)基本行政工作維持費6,471千元  ,較上年度減列汰換辦公大樓  電梯及冷氣機等經費1,202千元  。  (3)辦理技能檢定發證業務經費4,6  00千元,較上年度減列辦理技  術士證(書)寄發等經費100千元  。  (4)強化技能檢定基準經費5,071千  元,與上年度同。  (5)因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費1,190千元,較上年  度減列補助個人參加技能檢定  之報名費及證照費100千元。
15 3 5 6430209000 一般建築及設備 910 910
15 3 5 1 6430209011 交通及運輸設備 910 910 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.購置雲嘉南分署油電混合動力小客車1輛經費910千元。2.上年度汰購桃竹苗分署油電混合動力小客車1輛預算業已編竣,所列910千元如數減列。
15 3 6 6430209800 第一預備金 2,831 2,831 仍照上年度預算數編列。