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15 |
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0030000000 |
勞動部主管 |
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15 |
3 |
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0030200000 |
勞動力發展署及所屬 |
1,739,036 |
1,690,021 |
1,628,321 |
49,015 |
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15 |
3 |
* |
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6430200000 |
國民就業支出 |
1,739,036 |
1,690,021 |
1,628,321 |
49,015 |
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15 |
3 |
1 |
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6430200100 |
一般行政 |
357,621 |
345,965 |
325,890 |
11,656 |
1.本年度預算數357,621千元,包括人事費327,756千元,業務費28,866千元,設備及投資885千元,獎補助費114千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費327,756千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費9 ,455千元。 (2)基本行政工作維持費29,865千 元,較上年度增列強化會議室 隔音等經費2,201千元。 |
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15 |
3 |
2 |
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6430200200 |
勞動力發展業務 |
200,902 |
196,919 |
184,539 |
3,983 |
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15 |
3 |
2 |
1 |
6430200201 |
綜合規劃 |
3,480 |
3,403 |
3,297 |
77 |
1.本年度預算數3,480千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)重要業務效益評估及專案管考 經費1,164千元,較上年度增列 委外辦理研究計畫等經費67千 元。 (2)編製機關年度業務報告經費110 千元,較上年度增列資料編印 等經費10千元。 (3)加強職業訓練國際交流合作經 費274千元,較上年度減列接待 國外專家學者來訪等經費77千 元。 (4)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費1,932千元,較上年 度增列辦理研習活動等經費77 千元。 |
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15 |
3 |
2 |
2 |
6430200202 |
訓練發展 |
1,467 |
1,427 |
1,303 |
40 |
1.本年度預算數1,467千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推展職業訓練發展業務經費503 千元,與上年度同。 (2)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費964千元,較上年度 增列辦理職業訓練業務發展等 經費40千元。 |
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15 |
3 |
2 |
3 |
6430200203 |
就業服務 |
174,481 |
170,657 |
158,576 |
3,824 |
1.本年度預算數174,481千元,包括業務費805千元,獎補助費173,676千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推動並督導就業服務業務經費6 2千元,較上年度減列績優服務 人員獎勵經費176千元。 (2)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費743千元,與上年度 同。 (3)補助辦理就業保險業務所需行 政事務費173,676千元,較上年 度增列就業服務人員之人事費 用等4,000千元。 |
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15 |
3 |
2 |
4 |
6430200204 |
身心障礙者及特定對象業務 |
21,474 |
21,432 |
21,363 |
42 |
1.本年度預算數21,474千元,包括業務費1,474千元,獎補助費20,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)身心障礙者及特定對象就業促 進工作經費752千元,較上年度 增列辦理中高齡者及高齡者就 業推動小組會議經費30千元。 (2)補助就業安定基金辦理促進特 定對象及就業弱勢者就業計畫 經費20,000千元,與上年度同 。 (3)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費722千元,較上年度 增列辦理在職勞工職務再設計 相關業務經費12千元。 |
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15 |
3 |
3 |
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6430200300 |
分署管理 |
1,077,721 |
1,045,940 |
999,704 |
31,781 |
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15 |
3 |
3 |
1 |
6430200301 |
北基宜花金馬分署管理 |
197,540 |
188,959 |
183,693 |
8,581 |
1.本年度預算數197,540千元,包括人事費142,693千元,業務費14,199千元,設備及投資7,451千元,獎補助費33,197千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費142,693千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費7 ,649千元。 (2)基本行政工作維持費4,122千元 ,較上年度增列員工協助方案 等經費32千元。 (3)辦理職前訓練經費5,156千元, 與上年度同。 (4)辦理就業服務經費227千元,與 上年度同。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費45,342千元,較上 年度增列辦理受貿易自由化影 響之在職勞工進修訓練等經費9 00千元。 |
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15 |
3 |
3 |
2 |
6430200302 |
桃竹苗分署管理 |
191,757 |
184,968 |
178,310 |
6,789 |
1.本年度預算數191,757千元,包括人事費117,606千元,業務費31,869千元,設備及投資12,354千元,獎補助費29,928千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費117,606千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,928千元。 (2)基本行政工作維持費11,836千 元,較上年度增列電費、核心 及邊際交換器購置等經費3,964 千元。 (3)辦理職前訓練經費14,524千元 ,較上年度減列無人搬運車購 置等經費2,457千元。 (4)辦理就業服務經費162千元,較 上年度減列推動職業心理測驗 工作經費69千元。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費47,629千元,較上 年度減列辦理受貿易自由化影 響之在職勞工進修訓練等經費5 77千元。 |
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15 |
3 |
3 |
3 |
6430200303 |
中彰投分署管理 |
303,192 |
293,156 |
286,476 |
10,036 |
1.本年度預算數303,192千元,包括人事費202,233千元,業務費32,679千元,設備及投資6,108千元,獎補助費62,172千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費202,233千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費7 ,513千元。 (2)基本行政工作維持費4,027千元 ,較上年度增列外聘委員出席 費等86千元。 (3)辦理職前訓練經費5,776千元, 較上年度增列材料費等6千元。 (4)辦理就業服務經費89千元,與 上年度同。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費91,067千元,較上 年度增列辦理受貿易自由化影 響之在職勞工進修訓練等經費2 ,431千元。 |
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15 |
3 |
3 |
4 |
6430200304 |
雲嘉南分署管理 |
219,256 |
218,295 |
200,966 |
961 |
1.本年度預算數219,256千元,包括人事費145,397千元,業務費26,146千元,設備及投資8,097千元,獎補助費39,616千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費145,397千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 20千元。 (2)基本行政工作維持費6,279千元 ,較上年度減列辦公廳舍相關 養護等經費82千元。 (3)辦理職前訓練經費3,820千元, 與上年度同。 (4)辦理就業服務經費180千元,與 上年度同。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費63,580千元,較上 年度增列辦理受貿易自由化影 響之在職勞工進修訓練等經費5 23千元。 |
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15 |
3 |
3 |
5 |
6430200305 |
高屏澎東分署管理 |
165,976 |
160,562 |
150,259 |
5,414 |
1.本年度預算數165,976千元,包括人事費111,272千元,業務費17,096千元,設備及投資1,474千元,獎補助費36,134千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費111,272千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 ,070千元。 (2)基本行政工作維持費6,017千元 ,較上年度增列電費等547千元 。 (3)辦理職前訓練經費3,462千元, 與上年度同。 (4)辦理就業服務經費178千元,較 上年度減列推動職業心理測驗 工作經費27千元。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費45,047千元,較上 年度增列辦理受貿易自由化影 響之在職勞工進修訓練等經費8 24千元。 |
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15 |
3 |
4 |
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6430200400 |
技能檢定中心管理 |
99,051 |
97,456 |
118,188 |
1,595 |
1.本年度預算數99,051千元,包括人事費81,719千元,業務費14,772千元,設備及投資1,222千元,獎補助費1,338千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費81,719千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 ,997千元。 (2)基本行政工作維持費6,471千元 ,較上年度減列汰換辦公大樓 電梯及冷氣機等經費1,202千元 。 (3)辦理技能檢定發證業務經費4,6 00千元,較上年度減列辦理技 術士證(書)寄發等經費100千元 。 (4)強化技能檢定基準經費5,071千 元,與上年度同。 (5)因應貿易自由化就業發展及協 助業務經費1,190千元,較上年 度減列補助個人參加技能檢定 之報名費及證照費100千元。 |
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15 |
3 |
5 |
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6430209000 |
一般建築及設備 |
910 |
910 |
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15 |
3 |
5 |
1 |
6430209011 |
交通及運輸設備 |
910 |
910 |
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本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.購置雲嘉南分署油電混合動力小客車1輛經費910千元。2.上年度汰購桃竹苗分署油電混合動力小客車1輛預算業已編竣,所列910千元如數減列。 |
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15 |
3 |
6 |
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6430209800 |
第一預備金 |
2,831 |
2,831 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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