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15 |
4 |
2 |
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6330300100 |
一般行政 |
520,703 |
447,953 |
430,446 |
72,750 |
1.本年度預算數520,703千元,包括人事費423,346千元,業務費49,501千元,設備及投資47,730千元,獎補助費126千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費423,346千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 1,532千元。 (2)基本行政工作維持費97,357千 元,較上年度增列南區職業安 全衛生中心新建辦公廳舍室內 施工、裝修等經費51,218千元 。 |
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15 |
4 |
3 |
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6330300200 |
職業安全衛生業務 |
371,486 |
355,115 |
362,616 |
16,371 |
1.本年度預算數371,486千元,包括業務費357,130千元,設備及投資10,356千元,獎補助費4,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)健全職業安全衛生管理及制度 經費24,548千元,較上年度增 列維運職業安全衛生學習平台 等經費1,300千元。 (2)建構職場安全及推動防災措施 經費19,980千元,較上年度減 列辦理新興產業機械設備器具 安全監督管理系統等經費38,36 7千元。 (3)強化職業衛生與推動勞工健康 服務經費8,212千元,與上年度 同。 (4)策進職災勞工保護制度經費6,1 35千元,較上年度減列辦理勞 工職災專案慰助服務等經費1,5 00千元。 (5)加強勞動監督檢查經費9,499千 元,較上年度增列購置檢查儀 器等經費240千元。 (6)落實危險性機械及設備檢查與 管理經費256,945千元,較上年 度增列委託代行檢查等經費16, 031千元。 (7)健全機械、設備及器具安全源 頭管理經費46,167千元,較上 年度增列辦理新興產業機械設 備器具安全監督管理系統等經 費38,667千元。 |
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