歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
15 0030000000 勞動部主管
15 4 0030300000 職業安全衛生署 893,089 857,484 883,760 35,605
15 4 * 5230300000 科學支出 27,614
15 4 1 5230301000 職業安全衛生科技發展業務 27,614 前年度決算數係辦理全國職業安全衛 生智能發展計畫之經費。
15 4 * 6330300000 福利服務支出 893,089 857,484 856,146 35,605
15 4 2 6330300100 一般行政 520,703 447,953 430,446 72,750 1.本年度預算數520,703千元,包括人事費423,346千元,業務費49,501千元,設備及投資47,730千元,獎補助費126千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費423,346千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  1,532千元。  (2)基本行政工作維持費97,357千  元,較上年度增列南區職業安  全衛生中心新建辦公廳舍室內  施工、裝修等經費51,218千元  。
15 4 3 6330300200 職業安全衛生業務 371,486 355,115 362,616 16,371 1.本年度預算數371,486千元,包括業務費357,130千元,設備及投資10,356千元,獎補助費4,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)健全職業安全衛生管理及制度  經費24,548千元,較上年度增  列維運職業安全衛生學習平台  等經費1,300千元。  (2)建構職場安全及推動防災措施  經費19,980千元,較上年度減  列辦理新興產業機械設備器具  安全監督管理系統等經費38,36  7千元。  (3)強化職業衛生與推動勞工健康  服務經費8,212千元,與上年度  同。  (4)策進職災勞工保護制度經費6,1  35千元,較上年度減列辦理勞  工職災專案慰助服務等經費1,5  00千元。  (5)加強勞動監督檢查經費9,499千  元,較上年度增列購置檢查儀  器等經費240千元。  (6)落實危險性機械及設備檢查與  管理經費256,945千元,較上年  度增列委託代行檢查等經費16,  031千元。  (7)健全機械、設備及器具安全源  頭管理經費46,167千元,較上  年度增列辦理新興產業機械設  備器具安全監督管理系統等經  費38,667千元。
15 4 4 6330309000 一般建築及設備 53,516 63,083 -53,516
15 4 4 1 6330309001 交通及運輸設備 2,670 前年度決算數係汰換公務車3輛經費 。
15 4 4 2 6330309002 營建工程 53,516 60,413 -53,516 上年度財政部高雄國稅局及本署合署 興建所屬單位辦公廳舍計畫預算業已 編竣,所列53,516千元如數減列。
15 4 5 6330309800 第一預備金 900 900 仍照上年度預算數編列。