歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
15 0030000000 勞動部主管
15 5 0030400000 勞動基金運用局 246,864 237,429 237,156 9,435
15 5 * 6330400000 福利服務支出 246,864 237,429 237,156 9,435
15 5 1 6330400100 一般行政 234,236 226,282 226,937 7,954 1.本年度預算數234,236千元,包括人事費210,641千元,業務費23,371千元,設備及投資200千元,獎補助費24千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費210,641千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費7  ,612千元。  (2)基本行政工作維持費23,595千  元,較上年度增列電費等342千  元。
15 5 2 6330400200 基金運用業務 12,538 11,057 10,219 1,481 1.本年度預算數12,538千元,包括業務費11,003千元,設備及投資1,535千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基金投資與運用規劃經費536千  元,與上年度同。  (2)基金業務之研考及控管經費12,  002千元,較上年度增列加入國  際永續倡議組織會員費用等經  費1,481千元。
15 5 3 6330409800 第一預備金 90 90 仍照上年度預算數編列。