歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
2 0003000000 行政院主管
2 2 0003100000 主計總處 1,466,431 1,356,142 1,296,437 110,289
2 2 * 3203100000 行政支出 1,466,431 1,356,142 1,296,437 110,289
2 2 1 3203100100 一般行政 941,743 892,939 881,139 48,804 1.本年度預算數941,743千元,包括人事費895,740千元、業務費45,499千元、獎補助費504千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費895,740千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費4  3,606千元。  (2)基本行政工作維持費43,709千  元,較上年度增列行政庶務處  理及委外保全等經費5,198千元  。  (3)政府內部控制監督機制規劃及  督導經費2,294千元,與上年度  同。
2 2 2 3203101000 中央總預算核編及執行 5,314 5,314 4,446 1.本年度預算數5,314千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)中央總預算之核編與執行經費4  ,686千元,與上年度同。  (2)地方政府主計業務之督導與查  核經費628千元,與上年度同。
2 2 3 3203101100 特種基金預算核編及執行 2,661 2,661 2,633 1.本年度預算數2,661千元,均屬業務費。2.本年度預算數2,661千元,係辦理特種基金預算核編及執行經費,與上年度同。
2 2 4 3203101200 會計及決算業務 4,202 4,202 3,887 1.本年度預算數4,202千元,均屬業務費。2.本年度預算數4,202千元,係辦理會計事務處理及決算核編經費,與上年度同。
2 2 5 3203101300 綜合統計業務 30,228 27,544 27,053 2,684 1.本年度預算數30,228千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 :  (1)辦理統計行政與統計標準經費2  ,053千元,較上年度增列總體  統計資料庫維護等經費573千元  。  (2)辦理綜合統計經費14,166千元  ,較上年度增列調查訪查等經  費1,181千元。  (3)辦理家庭收支統計經費13,095  千元,較上年度增列各類書表  印製等經費730千元。  (4)地方政府公務統計業務之推動  輔導經費914千元,較上年度增  列推動地方政府公務統計資訊  系統上線輔導等經費200千元。
2 2 6 3203101400 國勢普查業務 122,063 97,553 103,875 24,510 1.本年度預算數122,063千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理農林漁牧業普查經費19,23  1千元,較上年度增列辦理農林  漁牧業普查前置作業及其試驗  調查等經費16,854千元。  (2)辦理工業及服務業普查經費5,6  19千元,較上年度減列普查總  報告編印等經費2,746千元,增  列辦理115年工業及服務業普查  試驗調查等經費2,159千元,計  淨減587千元。  (3)辦理人口及住宅普查經費3,700  千元,較上年度增列人口普查  母體資料庫維護等經費1,300千  元。  (4)普查資訊供應管理及發展經費1  8,276千元,較上年度增列普查  行政作業管理系統維護費等2,6  78千元。  (5)國富統計經費703千元,與上年  度同。  (6)人力資源及專案調查經費41,56  5千元,較上年度增列調查訪查  、網路填報系統維護及宣導等  經費2,565千元。  (7)受僱員工薪資調查及生產力統  計經費15,178千元,較上年度  增列薪情平臺維護費、按月及  按年調查訪查等經費1,100千元  。  (8)各機關統計調查及調查網管理  經費17,791千元,較上年度增  列各機關統計調查查詢系統維  護等經費600千元。
2 2 7 3203101500 主計訓練業務 17,985 17,425 16,922 560 1.本年度預算數17,985千元,均屬業務費。2.本年度預算數17,985千元,係辦理主計人員訓練經費,較上年度增列電費及委外保全等經費560千元。
2 2 8 3203101600 主計資訊業務 147,785 119,452 92,782 28,333 1.本年度預算數147,785千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)歲計會計資訊管理經費30,410  千元,較上年度增列歲計會計  系統維護等經費1,530千元。  (2)統計及行政資訊管理經費13,86  4千元,較上年度增列統計及行  政業務相關資訊系統維護、推  廣等經費2,947千元。  (3)資訊系統維運管理經費75,452  千元,較上年度增列機房維運  等經費17,277千元。  (4)經費結報及薪資資訊管理經費2  8,059千元,較上年度增列經費  結報與薪資管理系統維護、推  廣及上線輔導等經費6,579千元  。
2 2 9 3203109000 一般建築及設備 192,600 187,202 163,700 5,398
2 2 9 1 3203109002 營建工程 7,606 38,634 33,221 -31,028 1.本年度預算數7,606千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)本總處辦公區域環境裝修及改  善工程所需規劃設計監造、施  工等經費7,606千元。  (2)上年度辦理廣博大樓低壓緊急  電源、高壓變壓器及低壓電力  系統線路整修、主計人員訓練  中心防水等工程預算業已編竣  ,所列38,634千元如數減列。
2 2 9 2 3203109011 交通及運輸設備 1,240 前年度決算數係汰換首長專用車1輛 經費。
2 2 9 3 3203109019 其他設備 184,994 148,568 129,239 36,426 1.本年度預算數184,994千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理中央與市縣及鄉鎮市地方  公務機關、營業基金、非營業  特種基金之歲計、會計、決算  等系統功能開發及增修等經費3  3,379千元。  (2)辦理網路填報系統、普調查相  關資訊系統開發及增修等經費4  4,556千元。  (3)提升行政事務相關資訊系統功  能等經費6,000千元。  (4)辦理經費結報與薪資管理系統  功能開發增修及相關軟硬體設  備等經費20,999千元。  (5)汰購主計資訊系統維運平台等  軟硬體設備、購置資安設備及  精進主計服務網站等經費55,38  0千元。  (6)汰購電腦及印表機等經費3,929  千元。  (7)購置資料庫管理系統、統計及  普查處理軟體、電子郵件系統  及辦公室軟體等經費628千元。  (8)汰換本總處廣博大樓與中部辦  公室等視訊會議設備,以及主  計人員訓練中心門禁系統、事  務機器設備等經費20,123千元  。  (9)上年度購置電腦軟硬體及事務  設備等預算業已編竣,所列148  ,568千元如數減列。
2 2 10 3203109800 第一預備金 1,850 1,850 仍照上年度預算數編列。