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2 |
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0003000000 |
行政院主管 |
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2 |
2 |
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0003100000 |
主計總處 |
1,466,431 |
1,356,142 |
1,296,437 |
110,289 |
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2 |
2 |
* |
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3203100000 |
行政支出 |
1,466,431 |
1,356,142 |
1,296,437 |
110,289 |
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2 |
2 |
1 |
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3203100100 |
一般行政 |
941,743 |
892,939 |
881,139 |
48,804 |
1.本年度預算數941,743千元,包括人事費895,740千元、業務費45,499千元、獎補助費504千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費895,740千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 3,606千元。 (2)基本行政工作維持費43,709千 元,較上年度增列行政庶務處 理及委外保全等經費5,198千元 。 (3)政府內部控制監督機制規劃及 督導經費2,294千元,與上年度 同。 |
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2 |
2 |
2 |
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3203101000 |
中央總預算核編及執行 |
5,314 |
5,314 |
4,446 |
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1.本年度預算數5,314千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)中央總預算之核編與執行經費4 ,686千元,與上年度同。 (2)地方政府主計業務之督導與查 核經費628千元,與上年度同。 |
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2 |
2 |
3 |
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3203101100 |
特種基金預算核編及執行 |
2,661 |
2,661 |
2,633 |
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1.本年度預算數2,661千元,均屬業務費。2.本年度預算數2,661千元,係辦理特種基金預算核編及執行經費,與上年度同。 |
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2 |
2 |
4 |
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3203101200 |
會計及決算業務 |
4,202 |
4,202 |
3,887 |
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1.本年度預算數4,202千元,均屬業務費。2.本年度預算數4,202千元,係辦理會計事務處理及決算核編經費,與上年度同。 |
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2 |
2 |
5 |
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3203101300 |
綜合統計業務 |
30,228 |
27,544 |
27,053 |
2,684 |
1.本年度預算數30,228千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)辦理統計行政與統計標準經費2 ,053千元,較上年度增列總體 統計資料庫維護等經費573千元 。 (2)辦理綜合統計經費14,166千元 ,較上年度增列調查訪查等經 費1,181千元。 (3)辦理家庭收支統計經費13,095 千元,較上年度增列各類書表 印製等經費730千元。 (4)地方政府公務統計業務之推動 輔導經費914千元,較上年度增 列推動地方政府公務統計資訊 系統上線輔導等經費200千元。 |
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2 |
2 |
6 |
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3203101400 |
國勢普查業務 |
122,063 |
97,553 |
103,875 |
24,510 |
1.本年度預算數122,063千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理農林漁牧業普查經費19,23 1千元,較上年度增列辦理農林 漁牧業普查前置作業及其試驗 調查等經費16,854千元。 (2)辦理工業及服務業普查經費5,6 19千元,較上年度減列普查總 報告編印等經費2,746千元,增 列辦理115年工業及服務業普查 試驗調查等經費2,159千元,計 淨減587千元。 (3)辦理人口及住宅普查經費3,700 千元,較上年度增列人口普查 母體資料庫維護等經費1,300千 元。 (4)普查資訊供應管理及發展經費1 8,276千元,較上年度增列普查 行政作業管理系統維護費等2,6 78千元。 (5)國富統計經費703千元,與上年 度同。 (6)人力資源及專案調查經費41,56 5千元,較上年度增列調查訪查 、網路填報系統維護及宣導等 經費2,565千元。 (7)受僱員工薪資調查及生產力統 計經費15,178千元,較上年度 增列薪情平臺維護費、按月及 按年調查訪查等經費1,100千元 。 (8)各機關統計調查及調查網管理 經費17,791千元,較上年度增 列各機關統計調查查詢系統維 護等經費600千元。 |
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2 |
2 |
7 |
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3203101500 |
主計訓練業務 |
17,985 |
17,425 |
16,922 |
560 |
1.本年度預算數17,985千元,均屬業務費。2.本年度預算數17,985千元,係辦理主計人員訓練經費,較上年度增列電費及委外保全等經費560千元。 |
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2 |
2 |
8 |
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3203101600 |
主計資訊業務 |
147,785 |
119,452 |
92,782 |
28,333 |
1.本年度預算數147,785千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)歲計會計資訊管理經費30,410 千元,較上年度增列歲計會計 系統維護等經費1,530千元。 (2)統計及行政資訊管理經費13,86 4千元,較上年度增列統計及行 政業務相關資訊系統維護、推 廣等經費2,947千元。 (3)資訊系統維運管理經費75,452 千元,較上年度增列機房維運 等經費17,277千元。 (4)經費結報及薪資資訊管理經費2 8,059千元,較上年度增列經費 結報與薪資管理系統維護、推 廣及上線輔導等經費6,579千元 。 |
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2 |
2 |
9 |
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3203109000 |
一般建築及設備 |
192,600 |
187,202 |
163,700 |
5,398 |
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2 |
2 |
9 |
1 |
3203109002 |
營建工程 |
7,606 |
38,634 |
33,221 |
-31,028 |
1.本年度預算數7,606千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)本總處辦公區域環境裝修及改 善工程所需規劃設計監造、施 工等經費7,606千元。 (2)上年度辦理廣博大樓低壓緊急 電源、高壓變壓器及低壓電力 系統線路整修、主計人員訓練 中心防水等工程預算業已編竣 ,所列38,634千元如數減列。 |
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2 |
2 |
9 |
2 |
3203109011 |
交通及運輸設備 |
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1,240 |
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前年度決算數係汰換首長專用車1輛
經費。 |
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2 |
2 |
9 |
3 |
3203109019 |
其他設備 |
184,994 |
148,568 |
129,239 |
36,426 |
1.本年度預算數184,994千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)辦理中央與市縣及鄉鎮市地方 公務機關、營業基金、非營業 特種基金之歲計、會計、決算 等系統功能開發及增修等經費3 3,379千元。 (2)辦理網路填報系統、普調查相 關資訊系統開發及增修等經費4 4,556千元。 (3)提升行政事務相關資訊系統功 能等經費6,000千元。 (4)辦理經費結報與薪資管理系統 功能開發增修及相關軟硬體設 備等經費20,999千元。 (5)汰購主計資訊系統維運平台等 軟硬體設備、購置資安設備及 精進主計服務網站等經費55,38 0千元。 (6)汰購電腦及印表機等經費3,929 千元。 (7)購置資料庫管理系統、統計及 普查處理軟體、電子郵件系統 及辦公室軟體等經費628千元。 (8)汰換本總處廣博大樓與中部辦 公室等視訊會議設備,以及主 計人員訓練中心門禁系統、事 務機器設備等經費20,123千元 。 (9)上年度購置電腦軟硬體及事務 設備等預算業已編竣,所列148 ,568千元如數減列。 |
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2 |
2 |
10 |
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3203109800 |
第一預備金 |
1,850 |
1,850 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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