| 款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | 詳細資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0003000000 | 行政院主管 | ||||||||||
| 2 | 4 | 0003340000 | 公務人力發展學院 | 263,479 | 253,590 | 239,350 | 9,889 | |||||
| 2 | 4 | * | 3203340000 | 行政支出 | 263,479 | 253,590 | 239,350 | 9,889 | ||||
| 2 | 4 | 1 | 3203340100 | 一般行政 | 141,459 | 138,442 | 134,045 | 3,017 | 1.本年度預算數141,459千元,包括人事費136,037千元,業務費4,898千元,設備及投資242千元,獎補助費282千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費136,037千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費3 ,029千元。 (2)基本行政工作維持費5,422千元 ,較上年度核實減列文康活動 費等12千元。 | |||
| 2 | 4 | 2 | 3203341000 | 訓練輔導及研究 | 120,820 | 113,948 | 105,194 | 6,872 | 1.本年度預算數120,820千元,包括業務費105,488千元,設備及投資15,332千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)在職訓練研習課程經費56,813 千元,較上年度增列學員住宿 等經費9,124千元。 (2)訓練輔導行政維持經費19,895 千元,較上年度減列英雄館教 學設施改善等經費4,317千元。 (3)人力資源研究發展經費39,762 千元,較上年度增列資安維運 等經費1,720千元。 (4)智慧創新人事服務計畫總經費3 77,607千元,分5年辦理,110 至113年度已編列311,983千元 ,本年度續編最後1年經費65,6 24千元,本科目編列4,350千元 ,較上年度增列345千元。 | |||
| 2 | 4 | 3 | 3203349000 | 一般建築及設備 | 111 | |||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3203349011 | 交通及運輸設備 | 111 | 前年度決算數係汰換公務機車1輛經 費。 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 3203349800 | 第一預備金 | 1,200 | 1,200 | 仍照上年度預算數編列。 |