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2 |
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0003000000 |
行政院主管 |
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2 |
6 |
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0003410000 |
國家發展委員會 |
3,633,162 |
2,537,782 |
2,258,610 |
1,095,380 |
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2 |
6 |
* |
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5903410000 |
其他經濟服務支出 |
3,633,162 |
2,537,782 |
2,258,610 |
1,095,380 |
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2 |
6 |
1 |
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5903410100 |
一般行政 |
799,208 |
773,937 |
732,833 |
25,271 |
1.本科目上年度法定預算數773,037千元,由「一般建築及設備」科目項下移入900千元,淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數799,208千元,包括人事費727,156千元,業務費68,400千元,設備及投資1,900千元,獎補助費1,752千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費727,156千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 6,397千元。 (2)基本行政工作維持費72,052千 元,較上年度減列汰換電話系 統及話機等經費13,084千元, 增列中央聯合辦公大樓消防廣 播及空調箱更新分攤款等11,95 8千元,計淨減1,126千元。 |
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2 |
6 |
2 |
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5903411000 |
規劃及推動國家發展計畫綜合業務 |
30,459 |
15,650 |
13,276 |
14,809 |
1.本年度預算數30,459千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)彙編行政院施政計畫經費1,101 千元,較上年度增列影印機租 金等45千元。 (2)規劃國家發展計畫經費3,260千 元,較上年度增列訂購標普全 球市場財智(S&P Global Marke t Intelligence)世界經濟服務 查詢系統等經費110千元。 (3)辦理國家發展前瞻議題研究經 費1,300千元,較上年度減列研 析新型態區域整合與經貿協定 相關議題之因應策略等經費706 千元。 (4)推動國家發展之國際交流與合 作經費6,002千元,較上年度增 列約用人員酬金10千元。 (5)編製國家發展經社資料經費2,5 96千元,較上年度減列國家發 展影音多媒體影片全新編製經 費850千元。 (6)新增推動淨零公正轉型經費16, 200千元。 |
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2 |
6 |
3 |
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5903411100 |
研擬經濟政策、協調推動財經措施 |
51,979 |
37,080 |
27,943 |
14,899 |
1.本年度預算數51,979千元,包括業務費50,279千元,設備及投資1,700千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)經濟、景氣情勢分析經費11,76 9千元,較上年度減列資訊服務 費等1,131千元,增列物價資訊 看板平台與景氣指標查詢系統 軟體升級等經費1,030千元,計 淨減101千元。 (2)財經新策略規劃研究經費5,500 千元,與上年度同。 (3)協助國家永續發展目標之推動 經費34,710千元,較上年度增 列辦理2050淨零城市展、國際 論壇等推廣淨零轉型相關活動 經費15,000千元。 |
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2 |
6 |
4 |
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5903411200 |
促進社會發展及計畫審議協調 |
50,801 |
23,110 |
22,254 |
27,691 |
1.本年度預算數50,801千元,包括業務費49,401千元,設備及投資1,400千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)公私協力推動開放政府經費4,3 71千元,較上年度增列國外旅 費等859千元。 (2)社會發展計畫審議與協調經費2 ,327千元,較上年度減列國外 旅費98千元,增列蒐集、整理 資料等經費10千元,計淨減88 千元。 (3)重要社會發展政策議題之先期 評估及諮詢經費2,179千元,與 上年度同。 (4)政府服務創新拔尖及推展經費6 ,204千元,與上年度同。 (5)建置以資料科學為基礎之社會 政策治理機制計畫總經費40,00 0千元,分年辦理,111至113年 度已編列26,185千元,本年度 續編4,400千元,較上年度減列 4,400千元。 (6)新增建構完善淨零公正轉型及 區域治理推動機制經費31,320 千元。 |
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2 |
6 |
5 |
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5903411300 |
促進產業發展 |
649,393 |
262,877 |
191,914 |
386,516 |
1.本年度預算數649,393千元,包括業務費497,193千元,設備及投資100千元,獎補助費152,100千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)運用人工智慧(AI)帶動物聯網 創新發展經費417,104千元,較 上年度增列推動較具規模之智 慧城鄉示範應用等經費295,950 千元。 (2)引進IC設計等國際半導體創新 能量經費87,000千元,較上年 度增列強化晶片創新應用經費1 ,227千元。 (3)推動新創布局全球行銷國際經 費138,334千元,較上年度增列 強化臺灣新創生態系國際布局 等經費89,294千元。 (4)推動及審議創新產業重要計畫 經費6,955千元,較上年度增列 約用人員酬金等45千元。 |
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2 |
6 |
6 |
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5903411400 |
促進人力資源發展 |
91,813 |
44,313 |
55,509 |
47,500 |
1.本年度預算數91,813千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)研議與協調推動人力資源相關 政策及計畫經費2,813千元,較 上年度減列國外旅費等276千元 。 (2)推動人口及移民政策,強化延 攬國際人才經費89,000千元, 較上年度增列維運國際人才服 務及延攬中心(Talent Taiwan) 強化延攬及留用海外人才等經 費47,776千元。其中全球攬才 及一站式在地深耕服務計畫總 經費348,000千元,分4年辦理 ,113年度已編列38,144千元, 本年度續編第2年經費87,000千 元,較上年度增列48,856千元 。 |
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2 |
6 |
7 |
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5903411500 |
健全國土規劃及經營管理 |
360,592 |
18,569 |
18,064 |
342,023 |
1.本年度預算數360,592千元,包括業務費154,562千元,設備及投資30千元、獎補助費206,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)國土、區域、離島發展政策與 公共建設計畫之審議及協調經 費5,092千元,較上年度減列專 家學者出席費等2,122千元。 (2)永續發展計畫之協調推動經費1 3,500千元,較上年度增列都市 及區域發展統計彙編等經費2,1 45千元。 (3)新增打造永續共好地方創生計 畫–國家發展委員會總經費2,0 95,000千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費392,000千元 ,本科目編列342,000千元。 |
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2 |
6 |
8 |
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5903411600 |
績效管理 |
37,504 |
38,271 |
32,327 |
-767 |
1.本年度預算數37,504千元,包括業務費24,184千元,設備及投資13,320千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)政策追蹤與管理機制之規劃、 協調經費2,778千元,較上年度 增列蒐集、整理資料等經費21 千元。 (2)施政計畫績效管理與機制之規 劃、協調經費16,282千元,較 上年度增列辦理核心系統及相 關管理系統之資安檢測及監控 等經費652千元。 (3)增進績效管理知能經費440千元 ,與上年度同。 (4)跨域績效管理之規劃與協調經 費2,706千元,較上年度減列國 外旅費2千元。 (5)政府績效智慧管理發展計畫總 經費110,000千元,分年辦理, 110至113年度已編列70,996千 元,本年度續編15,298千元, 較上年度減列1,438千元。 |
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2 |
6 |
9 |
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5903411700 |
健全資訊管理,提升應用效率 |
108,090 |
109,587 |
76,320 |
-1,497 |
1.本年度預算數108,090千元,包括業務費91,194千元,設備及投資16,896千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)規劃、協調及推動實施辦公室 自動化經費31,607千元,與上 年度同。 (2)發展及管理國發資訊系統經費4 3,147千元,較上年度減列建置 各資通系統資料異地備份機制 設備等經費24,500千元,增列 採購雲端資料中心虛擬主機軟 體升級授權等經費26,773千元 ,計淨增2,273千元。 (3)法規透明及公民參與計畫總經 費96,600千元,分年辦理,112 至113年度已編列63,222千元, 本年度續編28,336千元,較上 年度減列3,886千元。 (4)機關資料傳輸韌性強化暨發放 共用基礎平臺建置計畫–國家 發展委員會總經費20,000千元 ,分4年辦理,113年度已編列4 ,884千元,本年度續編第2年經 費5,000千元,較上年度增列11 6千元。 |
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2 |
6 |
10 |
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5903411900 |
推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力 |
7,066 |
7,415 |
5,192 |
-349 |
1.本年度預算數7,066千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推動前瞻數位科技法制研析經 費1,946千元,較上年度增列影 印機租金1千元。 (2)推動法規調適經費3,255千元, 與上年度同。 (3)推動國際法規調和倡議經費1,8 65千元,較上年度減列國外旅 費350千元。 |
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2 |
6 |
11 |
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5903412000 |
中興新村北、中核心維運 |
543,357 |
338,343 |
238,979 |
205,014 |
1.本年度預算數543,357千元,包括業務費111,793千元,設備及投資421,564千元、獎補助費10,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)公共區域環境維護經費42,246 千元,較上年度增列環境清潔 維護經費1,206千元。 (2)資產管理經費13,471千元,與 上年度同。 (3)綜合企劃與營繕事務經費18,45 4千元,較上年度減列房屋建築 養護費等1,018千元,增列省府 大樓保全等經費1,028千元,計 淨增10千元。 (4)公有資產活化建設計畫總經費1 ,135,770千元,分5年辦理,11 2至113年度已編列431,386千元 ,本年度續編第3年經費419,18 6千元,較上年度增列153,798 千元。 (5)新增打造永續共好地方創生計 畫–國家發展委員會總經費2,0 95,000千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費392,000千元 ,本科目編列50,000千元。 |
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2 |
6 |
12 |
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5903418100 |
非營業特種基金 |
900,000 |
865,800 |
844,000 |
34,200 |
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2 |
6 |
12 |
1 |
5903418103 |
離島建設基金 |
900,000 |
865,800 |
844,000 |
34,200 |
本年度預算數900,000千元,係由國
庫撥補離島建設基金,較上年度增列
34,200千元。 |
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2 |
6 |
13 |
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5903419000 |
一般建築及設備 |
2,000 |
1,930 |
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70 |
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2 |
6 |
13 |
1 |
5903419003 |
交通及運輸設備 |
2,000 |
1,930 |
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70 |
本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換公務車1輛及相關設施等經費2,000千元。2.上年度汰換公務車1輛及相關設施等預算業已編竣,所列1,930千元如數減列。 |
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2 |
6 |
14 |
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5903419800 |
第一預備金 |
900 |
900 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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