歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
2 0003000000 行政院主管
2 6 0003410000 國家發展委員會 3,633,162 2,537,782 2,258,610 1,095,380
2 6 * 5903410000 其他經濟服務支出 3,633,162 2,537,782 2,258,610 1,095,380
2 6 1 5903410100 一般行政 799,208 773,937 732,833 25,271 1.本科目上年度法定預算數773,037千元,由「一般建築及設備」科目項下移入900千元,淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數799,208千元,包括人事費727,156千元,業務費68,400千元,設備及投資1,900千元,獎補助費1,752千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費727,156千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  6,397千元。  (2)基本行政工作維持費72,052千  元,較上年度減列汰換電話系  統及話機等經費13,084千元,  增列中央聯合辦公大樓消防廣  播及空調箱更新分攤款等11,95  8千元,計淨減1,126千元。
2 6 2 5903411000 規劃及推動國家發展計畫綜合業務 30,459 15,650 13,276 14,809 1.本年度預算數30,459千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)彙編行政院施政計畫經費1,101  千元,較上年度增列影印機租  金等45千元。  (2)規劃國家發展計畫經費3,260千  元,較上年度增列訂購標普全  球市場財智(S&P Global Marke  t Intelligence)世界經濟服務  查詢系統等經費110千元。  (3)辦理國家發展前瞻議題研究經  費1,300千元,較上年度減列研  析新型態區域整合與經貿協定  相關議題之因應策略等經費706  千元。  (4)推動國家發展之國際交流與合  作經費6,002千元,較上年度增  列約用人員酬金10千元。  (5)編製國家發展經社資料經費2,5  96千元,較上年度減列國家發  展影音多媒體影片全新編製經  費850千元。  (6)新增推動淨零公正轉型經費16,  200千元。
2 6 3 5903411100 研擬經濟政策、協調推動財經措施 51,979 37,080 27,943 14,899 1.本年度預算數51,979千元,包括業務費50,279千元,設備及投資1,700千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)經濟、景氣情勢分析經費11,76  9千元,較上年度減列資訊服務  費等1,131千元,增列物價資訊  看板平台與景氣指標查詢系統  軟體升級等經費1,030千元,計  淨減101千元。  (2)財經新策略規劃研究經費5,500  千元,與上年度同。  (3)協助國家永續發展目標之推動  經費34,710千元,較上年度增  列辦理2050淨零城市展、國際  論壇等推廣淨零轉型相關活動  經費15,000千元。
2 6 4 5903411200 促進社會發展及計畫審議協調 50,801 23,110 22,254 27,691 1.本年度預算數50,801千元,包括業務費49,401千元,設備及投資1,400千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公私協力推動開放政府經費4,3  71千元,較上年度增列國外旅  費等859千元。  (2)社會發展計畫審議與協調經費2  ,327千元,較上年度減列國外  旅費98千元,增列蒐集、整理  資料等經費10千元,計淨減88  千元。  (3)重要社會發展政策議題之先期  評估及諮詢經費2,179千元,與  上年度同。  (4)政府服務創新拔尖及推展經費6  ,204千元,與上年度同。  (5)建置以資料科學為基礎之社會  政策治理機制計畫總經費40,00  0千元,分年辦理,111至113年  度已編列26,185千元,本年度  續編4,400千元,較上年度減列  4,400千元。  (6)新增建構完善淨零公正轉型及  區域治理推動機制經費31,320  千元。
2 6 5 5903411300 促進產業發展 649,393 262,877 191,914 386,516 1.本年度預算數649,393千元,包括業務費497,193千元,設備及投資100千元,獎補助費152,100千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)運用人工智慧(AI)帶動物聯網  創新發展經費417,104千元,較  上年度增列推動較具規模之智  慧城鄉示範應用等經費295,950  千元。  (2)引進IC設計等國際半導體創新  能量經費87,000千元,較上年  度增列強化晶片創新應用經費1  ,227千元。  (3)推動新創布局全球行銷國際經  費138,334千元,較上年度增列  強化臺灣新創生態系國際布局  等經費89,294千元。  (4)推動及審議創新產業重要計畫  經費6,955千元,較上年度增列  約用人員酬金等45千元。
2 6 6 5903411400 促進人力資源發展 91,813 44,313 55,509 47,500 1.本年度預算數91,813千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)研議與協調推動人力資源相關  政策及計畫經費2,813千元,較  上年度減列國外旅費等276千元  。  (2)推動人口及移民政策,強化延  攬國際人才經費89,000千元,  較上年度增列維運國際人才服  務及延攬中心(Talent Taiwan)  強化延攬及留用海外人才等經  費47,776千元。其中全球攬才  及一站式在地深耕服務計畫總  經費348,000千元,分4年辦理  ,113年度已編列38,144千元,  本年度續編第2年經費87,000千  元,較上年度增列48,856千元  。
2 6 7 5903411500 健全國土規劃及經營管理 360,592 18,569 18,064 342,023 1.本年度預算數360,592千元,包括業務費154,562千元,設備及投資30千元、獎補助費206,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國土、區域、離島發展政策與  公共建設計畫之審議及協調經  費5,092千元,較上年度減列專  家學者出席費等2,122千元。  (2)永續發展計畫之協調推動經費1  3,500千元,較上年度增列都市  及區域發展統計彙編等經費2,1  45千元。  (3)新增打造永續共好地方創生計  畫–國家發展委員會總經費2,0  95,000千元,分4年辦理,本年  度編列第1年經費392,000千元  ,本科目編列342,000千元。
2 6 8 5903411600 績效管理 37,504 38,271 32,327 -767 1.本年度預算數37,504千元,包括業務費24,184千元,設備及投資13,320千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)政策追蹤與管理機制之規劃、  協調經費2,778千元,較上年度  增列蒐集、整理資料等經費21  千元。  (2)施政計畫績效管理與機制之規  劃、協調經費16,282千元,較  上年度增列辦理核心系統及相  關管理系統之資安檢測及監控  等經費652千元。  (3)增進績效管理知能經費440千元  ,與上年度同。  (4)跨域績效管理之規劃與協調經  費2,706千元,較上年度減列國  外旅費2千元。  (5)政府績效智慧管理發展計畫總  經費110,000千元,分年辦理,  110至113年度已編列70,996千  元,本年度續編15,298千元,  較上年度減列1,438千元。
2 6 9 5903411700 健全資訊管理,提升應用效率 108,090 109,587 76,320 -1,497 1.本年度預算數108,090千元,包括業務費91,194千元,設備及投資16,896千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)規劃、協調及推動實施辦公室  自動化經費31,607千元,與上  年度同。  (2)發展及管理國發資訊系統經費4  3,147千元,較上年度減列建置  各資通系統資料異地備份機制  設備等經費24,500千元,增列  採購雲端資料中心虛擬主機軟  體升級授權等經費26,773千元  ,計淨增2,273千元。  (3)法規透明及公民參與計畫總經  費96,600千元,分年辦理,112  至113年度已編列63,222千元,  本年度續編28,336千元,較上  年度減列3,886千元。  (4)機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫–國家  發展委員會總經費20,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列4  ,884千元,本年度續編第2年經  費5,000千元,較上年度增列11  6千元。
2 6 10 5903411900 推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力 7,066 7,415 5,192 -349 1.本年度預算數7,066千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動前瞻數位科技法制研析經  費1,946千元,較上年度增列影  印機租金1千元。  (2)推動法規調適經費3,255千元,  與上年度同。  (3)推動國際法規調和倡議經費1,8  65千元,較上年度減列國外旅  費350千元。
2 6 11 5903412000 中興新村北、中核心維運 543,357 338,343 238,979 205,014 1.本年度預算數543,357千元,包括業務費111,793千元,設備及投資421,564千元、獎補助費10,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公共區域環境維護經費42,246  千元,較上年度增列環境清潔  維護經費1,206千元。  (2)資產管理經費13,471千元,與  上年度同。  (3)綜合企劃與營繕事務經費18,45  4千元,較上年度減列房屋建築  養護費等1,018千元,增列省府  大樓保全等經費1,028千元,計  淨增10千元。  (4)公有資產活化建設計畫總經費1  ,135,770千元,分5年辦理,11  2至113年度已編列431,386千元  ,本年度續編第3年經費419,18  6千元,較上年度增列153,798  千元。  (5)新增打造永續共好地方創生計  畫–國家發展委員會總經費2,0  95,000千元,分4年辦理,本年  度編列第1年經費392,000千元  ,本科目編列50,000千元。
2 6 12 5903418100 非營業特種基金 900,000 865,800 844,000 34,200
2 6 12 1 5903418103 離島建設基金 900,000 865,800 844,000 34,200 本年度預算數900,000千元,係由國 庫撥補離島建設基金,較上年度增列 34,200千元。
2 6 13 5903419000 一般建築及設備 2,000 1,930 70
2 6 13 1 5903419003 交通及運輸設備 2,000 1,930 70 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換公務車1輛及相關設施等經費2,000千元。2.上年度汰換公務車1輛及相關設施等預算業已編竣,所列1,930千元如數減列。
2 6 14 5903419800 第一預備金 900 900 仍照上年度預算數編列。