歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
2 0003000000 行政院主管
2 7 0003420000 檔案管理局 1,092,636 1,386,475 1,260,475 -293,839
2 7 * 3203420000 行政支出 1,092,636 1,386,475 1,260,475 -293,839
2 7 1 3203420100 一般行政 234,988 226,026 209,208 8,962 1.本年度預算數234,988千元,包括人事費180,849千元,業務費52,830千元,設備及投資1,261千元,獎補助費48千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費180,849千元,較上  年度增列伸算調整待遇等經費6  ,590千元。  (2)基本行政工作維持費42,714千  元,較上年度增列辦公廳舍及  國家檔案典藏場所水電費等3,2  91千元。  (3)資料館基本行政工作維持費11,  425千元,較上年度減列省政資  料館辦公廳舍各項機械儀器設  備養護等經費919千元。
2 7 2 3203421000 檔案管理應用 109,876 101,042 87,225 8,834 1.本年度預算數109,876千元,包括業務費102,810千元,設備及投資6,766千元,獎補助費300千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)檔案管理綜合企劃與管考經費7  ,367千元,較上年度增列擴增  志工召募等經費600千元。  (2)檔案徵集作業經費7,833千元,  與上年度同。  (3)檔案典藏維護經費42,816千元  ,較上年度增列檔案整編及數  位化等經費847千元。  (4)檔案應用服務經費46,009千元  ,較上年度增列5G展示設計製  作擴充等經費7,987千元。  (5)檔案資訊作業經費5,851千元,  較上年度減列600千元,包括:    <1>辦理相關網站及辦公室自動    化系統維護3,751千元,與上    年度同。    <2>機關資料傳輸韌性強化暨發    放共用基礎平臺建置計畫-檔    案管理局總經費9,000千元,    分4年辦理,113年度已編列2    ,700千元,本年度續編第2年    經費2,100千元,較上年度減    列600千元。
2 7 3 3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫 100,550 110,000 96,053 -9,450 1.本年度預算數100,550千元,包括業務費79,000千元,設備及投資21,550千元。2.文書檔案智慧鏈結計畫總經費508,080千元,分5年辦理,110至113年度已編列407,530千元,本年度續編最後1年經費100,550千元,較上年度減列9,450千元。
2 7 4 3203421200 國家記憶深化推廣 647,145 949,330 867,989 -302,185 1.本年度預算數647,145千元,包括業務費184,456千元,設備及投資462,639千元,獎補助費50千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國家檔案典藏及服務建設計畫  總經費2,919,216千元,分8年  辦理,107至113年度已編列2,5  07,023千元,本年度續編最後1  年經費412,193千元,較上年度  減列508,185千元。  (2)國家檔案館智能行動服務計畫  總經費190,108千元,分4年辦  理,113年度已編列28,952千元  ,本年度續編第2年經費75,447  千元,較上年度增列46,495千  元。  (3)新增中興新村北、中核心公有  資產活化建設計畫-臺灣省政資  料館優化工程,總經費398,209  千元,分4年辦理,本年度編列  第1年經費159,505千元。
2 7 5 3203429800 第一預備金 77 77 仍照上年度預算數編列。