|
2 |
|
|
|
0003000000 |
行政院主管 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
7 |
|
|
0003420000 |
檔案管理局 |
1,092,636 |
1,386,475 |
1,260,475 |
-293,839 |
|
|
|
2 |
7 |
* |
|
3203420000 |
行政支出 |
1,092,636 |
1,386,475 |
1,260,475 |
-293,839 |
|
|
|
2 |
7 |
1 |
|
3203420100 |
一般行政 |
234,988 |
226,026 |
209,208 |
8,962 |
1.本年度預算數234,988千元,包括人事費180,849千元,業務費52,830千元,設備及投資1,261千元,獎補助費48千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費180,849千元,較上 年度增列伸算調整待遇等經費6 ,590千元。 (2)基本行政工作維持費42,714千 元,較上年度增列辦公廳舍及 國家檔案典藏場所水電費等3,2 91千元。 (3)資料館基本行政工作維持費11, 425千元,較上年度減列省政資 料館辦公廳舍各項機械儀器設 備養護等經費919千元。 |
|
|
2 |
7 |
2 |
|
3203421000 |
檔案管理應用 |
109,876 |
101,042 |
87,225 |
8,834 |
1.本年度預算數109,876千元,包括業務費102,810千元,設備及投資6,766千元,獎補助費300千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)檔案管理綜合企劃與管考經費7 ,367千元,較上年度增列擴增 志工召募等經費600千元。 (2)檔案徵集作業經費7,833千元, 與上年度同。 (3)檔案典藏維護經費42,816千元 ,較上年度增列檔案整編及數 位化等經費847千元。 (4)檔案應用服務經費46,009千元 ,較上年度增列5G展示設計製 作擴充等經費7,987千元。 (5)檔案資訊作業經費5,851千元, 較上年度減列600千元,包括: <1>辦理相關網站及辦公室自動 化系統維護3,751千元,與上 年度同。 <2>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫-檔 案管理局總經費9,000千元, 分4年辦理,113年度已編列2 ,700千元,本年度續編第2年 經費2,100千元,較上年度減 列600千元。 |
|
|
2 |
7 |
3 |
|
3203421100 |
文書檔案智慧鏈結計畫 |
100,550 |
110,000 |
96,053 |
-9,450 |
1.本年度預算數100,550千元,包括業務費79,000千元,設備及投資21,550千元。2.文書檔案智慧鏈結計畫總經費508,080千元,分5年辦理,110至113年度已編列407,530千元,本年度續編最後1年經費100,550千元,較上年度減列9,450千元。 |
|
|
2 |
7 |
4 |
|
3203421200 |
國家記憶深化推廣 |
647,145 |
949,330 |
867,989 |
-302,185 |
1.本年度預算數647,145千元,包括業務費184,456千元,設備及投資462,639千元,獎補助費50千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)國家檔案典藏及服務建設計畫 總經費2,919,216千元,分8年 辦理,107至113年度已編列2,5 07,023千元,本年度續編最後1 年經費412,193千元,較上年度 減列508,185千元。 (2)國家檔案館智能行動服務計畫 總經費190,108千元,分4年辦 理,113年度已編列28,952千元 ,本年度續編第2年經費75,447 千元,較上年度增列46,495千 元。 (3)新增中興新村北、中核心公有 資產活化建設計畫-臺灣省政資 料館優化工程,總經費398,209 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費159,505千元。 |
|
|
2 |
7 |
5 |
|
3203429800 |
第一預備金 |
77 |
77 |
|
|
仍照上年度預算數編列。 |
|