歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3203420100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3203420100 一般行政
預算金額 234,988
計畫內容 1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。 2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。  
預期成果 1.發揮服務精神並密切配合各業務單位,提高工作效能,  以期達成機關整體目標。 2.落實全民參與環境保護、節能政策。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 180,849 人事室 本年度編列人事費180,849千元,內容如下: 1.法定編制人員待遇103,677千元,係職員118人  、駐警2人,計120人之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇13,044千元,係聘用25人、約  僱2人,計27人之薪俸等。 3.技工及工友待遇2,694千元,係駕駛1人、技工  3人、工友2人,計6人之薪俸及加給等。 4.獎金27,508千元,係職員、駐警、約聘僱人員  及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績獎金  等。 5.其他給與2,301千元,係員工之休假補助等。 6.加班費7,676千元,係員工超時工作加班費及  未休假加班費等。 7.退休離職儲金12,245千元,係職員、駐警、約  聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之退休  金等。 8.保險11,704千元,係職員、駐警、約聘僱人員  及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關負擔  部分。
1000 人事費 180,849
1015 法定編制人員待遇 103,677
1020 約聘僱人員待遇 13,044
1025 技工及工友待遇 2,694
1030 獎金 27,508
1035 其他給與 2,301
1040 加班費 7,676
1050 退休離職儲金 12,245
1055 保險 11,704
02 基本行政工作維持 42,714 秘書室 本分支計畫編列42,714千元,內容如下: 1.業務費41,816千元:  (1)教育訓練費100千元,係員工進修及專業訓    練等費用。  (2)水電費8,651千元,係辦公廳舍及國家檔案    典藏場所水電費8,272千元、電動汽車電費    19千元及臺灣省政府檔案中心(以下簡稱    檔案中心)水電費360千元。  (3)通訊費702千元,係電話費、網路通訊及郵    資等666千元、檔案中心通訊費36千元。  (4)其他業務租金450千元,係事務用機器租金    421千元、業務臨時租車費23千元及電動機    車電池租金6千元。  (5)稅捐及規費2千元,係場地使用規費等。  (6)保險費140千元,係公務車輛保險費及其他    保險費等。  (7)約用人員酬金476千元,係進用約用人員1    人協辦收發文等作業。  (8)按日按件計資酬金29千元,係員工協助方    案16千元、辦理講習、座談會之講座鐘點    費13千元。  (9)物品540千元,係辦理一般公務所需文具紙    張、衛生用品、水電器用品、事務用具等    費用480千元、檔案中心物品費60千元。  (10)一般事務費27,825千元,包括:    <1>行政院新莊聯合辦公大樓管理費16,324      千元。    <2>辦理一般公務所需經常性書類表報印製      等經費51千元。    <3>辦公廳舍及國家檔案典藏場所保全、環      境清潔服務及其他勞務性工作經費9,165      千元。    <4>辦理文康活動經費471千元。    <5>辦理員工健康檢查及會議各項雜支等254      千元。    <6>辦理接管臺灣省政府及臺灣省諮議會等      省級檔案之檔案清查、整理、編目、掃      描及檢調等經費1,560千元。  (11)房屋建築養護費590千元,係辦公廳舍修     繕費490千元、檔案中心館舍修繕費100千     元。  (12)車輛及辦公器具養護費149千元,係車輛     養護費25千元、辦公器具養護費124千元     。  (13)設施及機械設備養護費1,683千元,係辦     公廳舍及國家檔案典藏場所各項機械儀器     設備等養護費1,536千元、檔案中心辦理     消防、機電等各項機械儀器設備養護費14     7千元。  (14)國內旅費176千元,係處理一般公務所需     之差旅費。  (15)短程車資85千元,係處理一般公務所需之     短程車資。  (16)特別費218千元,係依規定標準計列。 2.設備及投資850千元,係汰換或購置辦公用及  其他事務性設備。 3.獎補助費48千元,係退休退職人員三節慰問金  。
2000 業務費 11,014
2003 教育訓練費 100
2006 水電費 4,201
2009 通訊費 120
2021 其他業務租金 113
2024 稅捐及規費 2
2027 保險費 130
2033 約用人員酬金 476
2036 按日按件計資酬金 16
2051 物品 268
2054 一般事務費 3,703
2063 房屋建築養護費 300
2066 車輛及辦公器具養護費 9
2069 設施及機械設備養護費 2,119
2072 國內旅費 176
2084 短程車資 35
2093 特別費 218
3035 雜項設備費 850
4085 獎勵及慰問 48
3020 機械設備費 331
3025 運輸設備費 80
3000 設備及投資 411
4000 獎補助費 48
03 資料館基本行政工作維持 11,425 企劃組 本分支計畫編列11,425千元,內容如下: 1.業務費11,014千元:  (1)水電費4,201千元,係省政資料館水電費。  (2)通訊費120千元,係電話費、網路通訊及郵    資等。  (3)其他業務租金113千元,係省政記憶影像展    影音租賃費。  (4)保險費130千元,係資料館辦理建築物投保    火險、地震險、意外險等70千元及館藏文    物、展覽文物及作品等保險費60千元。  (5)按日按件計資酬金16千元,係講座鐘點費    。  (6)物品268千元,係辦理一般公務所需文具紙    張、衛生用品、水電器用品、事務用具等    經費。  (7)一般事務費3,703千元,包括:    <1>辦理員工健康檢查32千元。    <2>辦理資料館保全系統設定80千元、館區      保全1,840千元、消防設備檢測100千元      、環境整理、清潔服務及其他勞務性工      作1,601千元、資料館館藏文物、模型及      字畫修復費50千元。  (8)房屋建築養護費300千元,係辦公廳舍修繕    費。  (9)車輛及辦公器具養護費9千元,係辦公器具    養護經費。  (10)設施及機械設備養護費2,119千元,係辦     公廳舍設備、電梯、消防、機電等各項機     械儀器設備養護。  (11)短程車資35千元,係處理一般公務所需之     短程車資。 2.設備及投資411千元:  (1)機械設備費331千元,係汰換資料館消防空    調機電等設備。  (2)運輸設備費80千元,係為傳遞公文使用,    增購電動機車1輛。