歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3703610100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3703610100 一般行政
預算金額 311,723
計畫內容 一般性行政管理工作,以及共同性經費。  
預期成果 完成良好機關管理工作,裨益本會業務之順利進行。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持費 281,734 人事室 1.本會編制內職員198人、約聘僱人員25人、技  工駕駛2人、工友1人,共計226人,所需人事  費係依照「全國軍公教員工待遇支給要點」等  規定核實編列。 2.超時加班費編列5,062千元。
1000 人事費 281,734
1010 政務人員待遇 7,194
1015 法定編制人員待遇 162,051
1020 約聘僱人員待遇 22,247
1025 技工及工友待遇 1,372
1030 獎金 37,730
1035 其他給與 3,530
1040 加班費 12,127
1045 退休退職給付 100
1050 退休離職儲金 18,400
1055 保險 16,983
02 基本行政工作維持費 29,989 秘書室 1.業務費27,457千元,包括:  (1)辦理員工教育研習訓練(含性別主流化教育    訓練)等經費200千元。  (2)辦公大樓之水費250千元、電費3,587千元    ,合計3,837千元。  (3)公務郵資及一般通訊費750千元、網路及數    據通訊費670千元,合計1,420千元。  (4)租賃影印機及事務機具等經費1,321千元。  (5)公務車輛之牌照稅、燃料費及檢驗等費用2    00千元。  (6)辦公廳舍設施、公務車輛等保險70千元,    及對第三人責任險等20千元。  (7)辦理講座研習活動講師費、採購評選與其    他會議外聘委員出席費等經費140千元。  (8)物品為761千元,包括:    <1>汽車油料費用259千元:中小型汽車5輛-      九五31元*139公升*5輛*12月。    <2>消耗品300千元:文具、電腦耗材等所需      經費。    <3>非消耗品202千元:係使用年限未達二年      或金額未達一萬元之非消耗性物品等所      需經費。  (9)大樓管理費11,815千元、保全人員及保全    系統等費用270千元、新聞連絡聯誼費用10    0千元、文宣用品60千元、國會聯繫工作等    費用150千元、政風及主計工作費用81千元    、線上新聞資料庫維護及授權費用335千元    、文康活動723千元(3,000元*241人)、辦    公室清潔維護費用及勞務外包協助行政事    務等所需經費2,690千元、員工協助方案15    0千元、辦理特種考試原住民族考試之分發    所需經費140千元、檔案搬遷所需經費1,00    0千元,合計17,514千元。  (10)房屋建築養護費55千元。  (11)公務汽車5輛所需養護經費255千元。  (12)辦公器具養護費234千元,係職員198人、     約聘僱人員25人辦公器具等養護所需經費     。  (13)電話交換機、廣播系統等維修養護經費51     千元。  (14)旅運費200千元,係國內旅費180千元及短     程車資20千元。  (15)特別費1,179千元,係主任委員及副主任     委員特別費。 2.設備及投資2,460千元,包括:  (1)辦公室、宿舍及中部辦公室改善裝修費1,8    60千元。  (2)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設備    及無障礙設施改善費用等600千元。 3.獎補助費72千元,係依據退休人員照護事項編  列退休人員三節慰問金每人6千元所需經費。
2000 業務費 27,457
2003 教育訓練費 200
2006 水電費 3,837
2009 通訊費 1,420
2021 其他業務租金 1,321
2024 稅捐及規費 200
2027 保險費 90
2036 按日按件計資酬金 140
2051 物品 761
2054 一般事務費 17,514
2063 房屋建築養護費 55
2066 車輛及辦公器具養護費 489
2069 設施及機械設備養護費 51
2072 國內旅費 180
2084 短程車資 20
2093 特別費 1,179
3010 房屋建築及設備費 1,860
3035 雜項設備費 600
4085 獎勵及慰問 72
3000 設備及投資 2,460
4000 獎補助費 72