歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
2 0003000000 行政院主管
2 9 0003620000 原住民族文化發展中心 116,160 71,166 412,059 44,994
2 9 * 5303620000 文化支出 116,160 71,166 412,059 44,994
2 9 1 5303620100 一般行政 74,704 54,501 53,516 20,203 1.本年度預算數74,704千元,包括人事費41,834千元,業務費15,628千元,設備及投資17,236千元及獎補助費6千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費41,834千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費2  ,694千元。  (2)基本行政工作維持費32,870千  元,較上年度增列修繕園區各  館舍電力設備及線路更新工程  等經費17,509千元。
2 9 2 5303620200 藝術展演及文化推廣業務 18,656 16,165 16,640 2,491 1.本年度預算數18,656千元,包括業務費13,468千元,設備及投資2,417千元及獎補助費2,771千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)藝術展演業務經費9,537千元,  較上年度增列臺灣原住民族數  位典藏及資通安全系統擴充、  檢測等經費2,491千元。  (2)文化推展業務經費9,119千元,  與上年度同,包括:    <1>文化推展等經費7,929千元,    較上年度增列出版環境教育    書籍等經費132千元。    <2>南島民族論壇六年計畫總經    費380,370千元,公務預算負    擔257,970千元,分6年辦理    ,109至113度已編列224,927    千元,本年度續編最後1年經    費33,043千元,本科目編列1    ,190千元,較上年度減列132    千元。
2 9 3 5303620700 公共建設及社會服務推展業務 22,300 341,903 22,300 臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫總經費1,211,395千元,分9年辦理,106年至112年已編列1,189,095千元,上年度暫緩編列,本年度續編最後1年經費22,300千元,較上年度增列22,300千元。
2 9 4 5303629800 第一預備金 500 500 仍照上年度預算數編列。