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2 |
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0003000000 |
行政院主管 |
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2 |
10 |
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0003640000 |
客家委員會及所屬 |
4,370,364 |
3,948,186 |
4,356,569 |
422,178 |
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2 |
10 |
* |
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5303640000 |
文化支出 |
4,370,364 |
3,948,186 |
4,356,569 |
422,178 |
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2 |
10 |
1 |
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5303640100 |
一般行政 |
207,345 |
200,317 |
174,782 |
7,028 |
1.本年度預算數207,345千元,包括人事費154,113千元,業務費47,347千元,設備及投資5,879千元,獎補助費6千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費154,113千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費6 ,600千元。 (2)基本行政工作維持費53,232千 元,較上年度增列水電費等428 千元。 |
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2 |
10 |
2 |
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5303641000 |
綜合規劃發展 |
137,118 |
114,231 |
112,424 |
22,887 |
1.本年度預算數137,118千元,包括業務費100,033千元,獎補助費37,085千元。2.客家族群主流化發展計畫總經費723,938千元,分6年辦理,109至113年度已編列586,820千元,本年度續編最後1年經費137,118千元(含國家語言整體發展方案5,300千元),較上年度增列22,887千元。 |
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2 |
10 |
3 |
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5303642000 |
客家文化產業發展 |
1,203,618 |
1,091,003 |
1,591,029 |
112,615 |
1.本年度預算數1,203,618千元,包括業務費124,617千元,獎補助費1,079,001千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)客庄創生及環境營造計畫總經 費5,349,199千元,分6年辦理 ,109至113年度已編列4,155,5 81千元,本年度續編最後1年經 費1,193,618千元,較上年度增 列276,578千元。 (2)新增打造永續共好地方創生計 畫總經費160,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費10 ,000千元。 (3)上年度火車頭園區建置計畫預 算業已編竣,所列138,734千元 如數減列。 (4)上年度雲世代產業數位轉型- 輔導小微型企業數位轉型及永 續發展-三六九客庄產業數位 升級計畫預算業已編竣,所列3 5,229千元如數減列。 |
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2 |
10 |
4 |
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5303643000 |
客家語言發展 |
737,518 |
711,564 |
712,600 |
25,954 |
1.本年度預算數737,518千元,包括業務費369,604千元,設備及投資8,300千元,獎補助費359,614千元。2.客家語言深植計畫總經費3,405,753千元,分6年辦理,109至113年度已編列2,668,235千元,本年度續編最後1年經費737,518千元(國家語言整體發展方案737,518千元),較上年度增列25,954千元。 |
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2 |
10 |
5 |
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5303644000 |
藝文傳播推展 |
1,612,867 |
1,387,935 |
1,380,279 |
224,932 |
1.本年度預算數1,612,867千元,包括業務費425,648千元,獎補助費1,187,219千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)客家藝文發展計畫總經費1,881 ,000千元,分6年辦理,109至1 13年度已編列1,542,647千元, 本年度續編最後1年經費338,35 3千元(含國家語言整體發展方 案29,000千元),較上年度增 列24,939千元。 (2)客家傳播行銷計畫總經費5,723 ,100千元,分6年辦理,109至1 13年度已編列4,448,586千元, 本年度續編最後1年經費1,274, 514千元(含國家語言整體發展 方案993,500千元),較上年度 增列199,993千元。 |
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2 |
10 |
6 |
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5303645000 |
客家文化發展中心規劃與營運 |
468,761 |
441,136 |
385,457 |
27,625 |
1.本年度預算數468,761千元,包括
人事費72,680千元,業務費320,765千元,設備及投資75,310千元,獎補助費6千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費72,680千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費3 ,363千元。 (2)基本行政工作維持費38,095千 元,較上年度增列水電費等3,4 00千元。 (3)客家-文化傳薪‧接軌國際亮 點計畫總經費1,825,000千元, 分6年辦理,109至113年度已編 列1,467,014千元,本年度續編 最後1年經費357,986千元,較 上年度增列20,862千元。 |
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2 |
10 |
7 |
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5303649000 |
一般建築及設備 |
1,137 |
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1,137 |
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2 |
10 |
7 |
1 |
5303649011 |
交通及運輸設備 |
1,137 |
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1,137 |
新增購置客家文化發展中心首長座車
1輛及汰換機車2輛經費如列數。 |
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2 |
10 |
8 |
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5303649800 |
第一預備金 |
2,000 |
2,000 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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