| 工作計畫名稱及編號 | 5203710100 一般行政 |
| 預算金額 | 53,637 |
| 計畫內容 | 辦理現職人員之待遇等相關事宜。 |
| 預期成果 | 增進公務處理時效、提高工作效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 53,637 | 人事室 | 1.本科目含職員33人、技工工友5人,合計38人 。 2.人事費53,637千元包含: (1)法定編制人員待遇33,896千元。 (2)技工及工友待遇2,316千元。 (3)考績獎金4,081千元,年終工作獎金4,433 千元,合計獎金8,514千元。 (4)休假補助728千元。 (5)超時加班費29千元,不休假加班費1,331千 元,合計加班費1,360千元。 (6)公務人員提撥金3,343千元,技工及工友提 撥金50千元,合計退休離職儲金3,393千元 。 (7)健保保險補助2,298千元,公保保險補助87 0千元,勞保保險補助262千元,合計保險 費3,430千元。 | |||
| 1000 人事費 | 53,637 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,896 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,316 | |||||
| 1030 獎金 | 8,514 | |||||
| 1035 其他給與 | 728 | |||||
| 1040 加班費 | 1,360 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,393 | |||||
| 1055 保險 | 3,430 | |||||