歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
3 0004000000 立法院主管
3 1 0004010000 立法院 3,760,326 3,647,133 3,522,512 113,193
3 1 * 3304010000 立法支出 3,760,326 3,647,133 3,522,512 113,193
3 1 1 3304010100 一般行政 1,856,300 1,809,999 1,728,644 46,301 1.本年度預算數1,856,300千元,包括人事費1,402,027千元,業務費421,965千元,設備及投資30,313千元,獎補助費1,995千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費1,402,027千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費52,110千元。  (2)基本行政工作維持費196,632千  元,較上年度增列電費及公費  助理文康活動等經費4,401千元  。  (3)進修訓練經費2,610千元,較上  年度減列各項進修訓練及國會  研習營等經費778千元。  (4)公共關係等秘書業務經費30,69  6千元,較上年度減列多媒體簡  報製作等經費2,107千元。  (5)資訊管理業務經費212,422千元  ,較上年度減列數位電話系統  維護及IC識別證等經費8,360千  元。  (6)國際事務相關經費11,913千元  ,較上年度增列國會聯誼會成  立大會之行政支援等經費1,035  千元。
3 1 2 3304010200 委員問政業務 1,491,780 1,455,799 1,370,778 35,981
3 1 2 1 3304010201 委員歲費及公費 326,745 313,963 309,841 12,782 1.本年度預算數326,745千元,均屬人事費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)委員歲費162,192千元,較上年  度伸算增列調整待遇等經費6,3  46千元。  (2)委員公費164,553千元,較上年   度伸算增列調整待遇等經費6,4   36千元。
3 1 2 2 3304010203 公費助理 855,707 828,036 797,146 27,671 1.本年度預算數855,707千元,包括人事費852,039千元,業務費3,668千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公費助理經費828,231千元,較  上年度伸算增列調整待遇及健  康檢查等經費35,284千元。  (2)黨團助理經費27,476千元,較  上年度減列1個黨(政)團之助理  待遇等經費7,613千元。
3 1 2 3 3304010204 國會交流事務 67,590 41,600 39,784 25,990 1.本年度預算數67,590千元,均屬業務費。2.本年度預算數67,590千元,係委員國會交流事務等經費,較上年度增列國外重要訪賓接待、跨國國會交流論壇及國會聯誼會組團出訪等經費25,990千元。
3 1 2 4 3304010205 委員會館 98,588 123,783 86,920 -25,195 1.本年度預算數98,588千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)委員研究室經費61,684千元,  較上年度減列委員研究室空間  調整及裝修等經費28,207千元  。  (2)委員住宿會館經費16,565千元  ,較上年度增列電費等1,514千  元。  (3)中南部服務中心經費20,339千  元,較上年度增列電費等1,498  千元。
3 1 2 5 3304010206 問政相關業務 143,150 148,417 137,088 -5,267 1.本年度預算數143,150千元,包括人事費88,954千元,業務費54,196千元。2.本年度預算數143,150千元,係立法委員選民服務經費,較上年度減列第11屆委員健康檢查等經費5,26 7千元。
3 1 3 3304010300 議事業務 11,357 10,861 9,513 496 1.本年度預算數11,357千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)院會議事經費4,196千元,較上  年度增列餐點雜支等經費136千  元。  (2)委員會議事經費7,161千元,較  上年度增列隨同委員考察旅費  等360千元。
3 1 4 3304010400 立法諮詢業務 1,030 1,099 1,000 -69 1.本年度預算數1,030千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)法制諮詢業務經費530千元,較  上年度減列購置法制專業書籍  期刊等經費70千元。  (2)預算諮詢業務經費500千元,較  上年度增列購置專業書籍期刊  等經費1千元。
3 1 5 3304010500 國會圖書業務 45,107 43,429 42,537 1,678 1.本年度預算數45,107千元,包括業務費21,386千元,設備及投資23,421千元,獎補助費300千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)圖書管理經費38,852千元,較  上年度增列新聞電子檔及資料  庫購置等經費1,240千元。  (2)議政博物管理經費6,255千元,  較上年度增列導覽志工交通誤  餐等經費438千元。
3 1 6 3304010600 公報業務 127,907 126,736 111,568 1,171 1.本年度預算數127,907千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公報行政經費115,507千元,較  上年度增列數位影音資料庫儲  存系統養護等經費1,105千元。  (2)文書印刷經費12,400千元,較   上年度增列印刷排版設備養護   等經費66千元。
3 1 7 3304010700 黨團補助 13,560 13,560 13,180 1.本年度預算數13,560千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與上年度同。
3 1 8 3304019000 一般建築及設備 210,285 182,650 245,291 27,635
3 1 8 1 3304019002 營建工程 84,207 54,631 138,707 29,576 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.立法院委員住宿會館整修工程總經費262,715千元,分6年辦理,110至113年度已編列126,580千元,本年度續編第5年經費60,000千元,較上年度增列10,000千元。2.新增民主議政園區自立路宿舍修繕、朝琴館地下室及屋頂防水工程等經費6,207千元。3.新增立法院周邊環境空間安全優化工程經費18,000千元。4.上年度立法院民主議政園區朝琴館建築物耐震補強工程及委員研究會館電梯設備更新等預算業已編竣,所列4,631千元如數減列。
3 1 8 2 3304019011 交通及運輸設備 3,080 6,300 3,580 -3,220 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換委員公務用8-9人座小客車2輛經費3,080千元。2.上年度汰換委員公務用油電混合動力車5輛預算業已編竣,所列6,300千元如數減列。
3 1 8 3 3304019019 其他設備 122,998 121,719 103,004 1,279 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.行政業務管理等系統擴充與增修經費10,400千元。2.議事轉播網際網路多媒體隨選視訊系統設備汰換等經費42,917千元。3.軟體授權購置等經費6,681千元。4.會議室攝影機組及印刷機汰購等經費63,000千元。5.上年度購置各項資訊軟硬體設備、汰換數位影音儲存資料庫控制器等預算業已編竣,所列121,719千元如數減列。
3 1 9 3304019800 第一預備金 3,000 3,000 仍照上年度預算數編列。